администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
Утратил силу –
Постановление Администрации
Томской области от05.09.2019 г. № 313а
05.05.2015
№ 155а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 03.04.2014 № 119а
В целях повышения качества формирования государственных программ Томскойобласти
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести впостановление Администрации Томской области от03.04.2014 №119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработкегосударственных программ Томской области, их формирования и реализации и овнесении изменения в постановление Администрации Томской области от 22.06.2012№237а» («Собрание законодательства Томской области», № 4/1 (105) от 15.04.2014)следующие изменения:
в Порядке принятиярешений о разработке государственных программ Томской области, их формированияи реализации, утвержденного указанным постановлением (далее – Порядок):
1) абзац второйпункта 2 признать утратившим силу;
2)в абзаце четвертом пункта 4 слова «определенные Стратегией» заменить словами«определенные Стратегиейсоциально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденнойпостановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 (далее– Стратегия)»;
3) в пункте 6слова «приложения к государственной программе» заменить словами «иныеположения»;
4) пункт 11признать утратившим силу;
5) в пункте 20слова «в форме распоряжения Губернатора Томской области» заменить словами «вформе распоряжения Администрации Томской области»;
6) дополнитьглавой 6 следующего содержания:
«6. Мониторинг государственных программ
35. Мониторинг реализации государственной программы осуществляетсяответственным исполнителем ежеквартально и ежегодно и направлен на раннеепредупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализациигосударственной программы от запланированных параметров.
36. Мониторинг реализации государственной программы проводится в целом погосударственной программе и включает в себя мониторинг реализации основныхмероприятий, ведомственных целевых программ, подпрограмм.
37. В рамках мониторинга реализации государственной программыответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками формируетежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации государственной программы(далее – отчеты) по формам №№ 1 – 6согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (далее – отчетные формы).
38. Формирование ежеквартального и годового отчета осуществляется вэлектронном виде с использованием автоматизированной информационной системы «БИС-СБОР» (далее – АИС «БИС-СБОР»).
Ежеквартальный отчет формируется по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1октября текущего года нарастающим итогом. Годовой отчет формируется посостоянию на 31 декабря отчетного года.
39. В срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетнымкварталом, Департамент экономики Администрации Томской области и Департаментфинансов Томской области в пределах своих полномочий обеспечивают наличие в АИС«БИС-СБОР» отчетных форм ежеквартального отчета, содержащих плановые значенияпоказателей и объемов финансирования государственной программы, внесенных в АИС«БИС-СБОР» ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками приформировании проектов государственных программ (изменений в государственныепрограммы).
40. В срок до 1 февраля года, следующего за отчетнымгодом, Департамент экономики Администрации Томской области и Департаментфинансов Томской области в пределах своих полномочий обеспечивают наличие в АИС«БИС-СБОР» отчетных форм годового отчета, содержащих плановые значенияпоказателей и объемов финансирования государственной программы, внесенных в АИС«БИС-СБОР» ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками при формированиипроектов государственных программ (изменений в государственные программы).
41. Ответственный исполнитель организует работу соисполнителей иучастников по заполнению отчетных форм в АИС «БИС-СБОР»в пределах их полномочий, указанных в главе 3 настоящего Порядка.
42. Ответственный исполнитель формирует в АИС «БИС-СБОР»отчеты на основании информации, заполненной в АИС «БИС-СБОР» соисполнителями иучастниками, утверждает их на бумажном носителе и представляет:
1) ежеквартальный отчет – в срок до 15-го числа месяца, следующего заотчетным кварталом (отчетные формы №№ 1, 3, 4), в Департамент экономикиАдминистрации Томской области;
2) годовой отчет – в срок до 1 марта года, следующего заотчетным годом (отчетные формы №№ 2, 3 – 6), в Департамент экономикиАдминистрации Томской области и Департамент финансов Томской области.
43. Данные годового отчета используются для проведения оценкиэффективности государственной программы.
44. Департамент экономики Администрации Томской области на основеотчетов, представленных ответственными исполнителями, формирует и представляетв Департамент финансов Томской области на бумажном носителе:
ежеквартально, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, доклад о ходе реализациигосударственных программ;
ежегодно, всрок до 25-го марта года, следующего за отчетным годом, сводный годовой докладо ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ.»;
7) вприложении № 1 «Методические рекомендации по разработке государственныхпрограмм» к Порядку наименование главы 4 «Приложения к государственнойпрограмме» изложить в следующей редакции:
«Иныеположения»;
8)в приложении № 3 к Правилам принятия решения о подготовке и реализациибюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственнойсобственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества вгосударственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий наосуществление капитальных вложений в объекты капитального строительствагосударственной собственности Томской области (муниципальной собственности) иприобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственностьТомской области (приложение № 3 к Порядку) наименование формы изложить в следующей редакции:
«Решениео подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитальногостроительства государственной собственности Томской области и приобретенииобъектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской областии о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объектыкапитального строительства государственной собственности Томской области(муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества вгосударственную собственность Томской области»;
9) Порядокдополнить приложением № 5 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Установить, чтоотчет за I квартал 2015 годаформируется и представляется ответственным исполнителем на бумажном носителе всроки, установленные настоящим постановлением.
И.о . Губернатора Томской области А.М.Рожков
Приложение
к постановлениюАдминистрации
Томской области
от 05.05.2015 № 155а
Приложение № 5
к Порядку принятия решений о разработкегосударственных программ Томской области, их формирования и реализации
Отчет о реализациигосударственной программы
_____________________________________________________
(НаименованиеГП)
_____________________________________________________
(Ответственныйисполнитель ГП)
Форма № 1 (квартальная)
Информация о финансировании государственнойпрограммы
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов <2> | Меры нейтрализации/минимизации недофинансирования | Описание выполненных работ | |||||||||||||||||||||||
итого за счет всех источников | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджет-ные источники | |||||||||||||||||||||||||
всего | из них | отклонение | % выполнения | всего | из них | КЦСР<1> | утверждено государственной программой | план по сводной бюджетной росписи | в том числе остаток на начало отчетного периода | экономия по торгам | ограничение кассовых выплат | кассовое исполнение | утверждено государственной программой | кассовое исполнение | утверждено государственной программой | профинансировано | |||||||||||||
утверждено государственной программой | профинансировано | за счет областных средств и федеральных средств, поступающих в областной бюджет | утверждено государственной программой | профинансировано | за счет федеральных средств, поступающих в областной бюджет | ||||||||||||||||||||||||
план по сводной бюджетной росписи | в том числе остаток на начало отчетного периода | кассовое исполнение | КЦСР <1> | план по сводной бюджетной росписи, всего | в том числе остаток на начало отчетного периода | кассовое исполнение | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4=11+18+24+26 | 5=12+23+25+27 | 6=14+19 | 7=15+20 | 8=16+23 | 9=4-5 | 10=5/4*100% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Итого по государственной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | х |
1. | Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ххххххх |
|
|
| ххххх00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| х | х |
1.1. | Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ххххххх |
|
|
| ххххх00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. | Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. | Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ххххххх |
|
|
| ххххх00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | ВЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ххххххх |
|
|
| ххххх00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Обеспечивающая подпрограмма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ххххххх |
|
|
| ххххх00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| х | х |
<1> Код целевой статьи расходов бюджетнойклассификации.
<2> Заполняется, еслиуровень финансирования мероприятий: по итогам 1-го квартала менее 10%, поитогам полугодия менее 25%, по итогам 9месяцев менее 50%, по итогам года менее 100%.
Форма № 2 (годовая)
Информация о финансировании государственнойпрограммы
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответствен-ный за реализацию подпрограм-мы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов <2> | Планируемое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя выполнения мероприятия | Причины невыполнения планируемых показателей выполнения мероприятия | Описание выполненных работ | |||||||||||||||||||||||
итого за счет всех источников | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюд-жетные источ-ники | |||||||||||||||||||||||||||
всего | из них | отклонение | % выполнения | всего | из них | КЦСР<1> | утверждено государственной программой | план по сводной бюджетной росписи | в том числе остаток на начало отчетного периода | экономия по торгам | ограничение кассовых выплат | кассовое исполнение | утверждено государственной программой | кассовое исполнение | утверждено ГП | профинансировано | |||||||||||||||
утверждено государственной программой | профинансировано | за счет областных средств и федеральных средств, поступающих в областной бюджет | утверждено государственной программой | профинансировано | за счет федеральных средств, поступающих в областной бюджет | ||||||||||||||||||||||||||
план по сводной бюджетной росписи | в том числе остаток на начало отчетного периода | кассовое исполнение | КЦСР <1> | план по сводной бюджетной росписи, всего | в том числе остаток на начало отчетного периода | кассовое исполнение | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4=11+18+24+26 | 5=12+ 23+25+27 | 6=14+ 19 | 7=15+20 | 8=16+23 | 9=4-5 | 10= 5/4* 100% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Итого по государствен-ной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | х | х | х |
1. | Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ххххххх | | | | ххххх00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | х | х |
1.1. | Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ххххххх | | | | ххххх00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. | Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. | Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ххххххх | | | | ххххх00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | ВЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ххххххх | | | | ххххх00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. | Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. | Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Обеспечи-вающая подпрограмма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ххххххх | | | | ххххх00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | х | х |
<1> Код целевой статьи расходов бюджетнойклассификации.
<2> Заполняется, еслиуровень финансирования мероприятий по итогам года менее 100%.
Форма № 3
Информация о финансировании бюджетных инвестиций в объектыкапитального строительства государственной собственности Томской области иприобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственностьТомской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальныхвложений в объекты капитального строительства государственной собственностиТомской области (муниципальной собственности) и приобретение объектовнедвижимого имущества в государственную собственность Томской области
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объектов капитального строительства, объектов недвижимости | Ответственный за реализацию мероприятия | Сметная стоимость на начало строительства, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости на отчетную дату, тыс. руб. | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов | Фактическая дата заключения контрактов на выполнение работ (оказание услуг) | Сумма заключенных контрактов на отчетную дату (переходящих и новых), тыс. рублей | Исполнено по факту <3> | Описание выполненных работ | Планируемое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя выполнения мероприятия | Причины отклонения планируемых показателей выполнения мероприятия | ||||||||||||||||||||||||
итого за счет всех источников | федеральный бюджет | областной бюджет | мест-ные бюд-жеты | внебюд-жетные источ-ники | |||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | из них | отклонение | % выполнения | всего | из них | КЦСР<1> | утверждено государственной программой | план по сводной бюджетной росписи | в том числе остаток на начало отчетного периода | экономия по торгам | ограничение кассовых выплат | кассовое исполнение | утверждено государственной программой | кассовое исполнение | утверждено государственной программой | профинансировано | всего, включая контракты прошлых лет | контракты, заключенные в ___ году, объемы работ по переходящим контрактам, приходящимся на ___ год <2> | |||||||||||||||||||
утверждено государственной программой | профинансировано | за счет областных средств и федеральных средств, поступающих в областной бюджет | утверждено государственной программой | профинансировано | за счет федеральных средств, поступающих в областной бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
план по сводной бюджетной росписи | в том числе остаток на начало отчетного периода | кассовое исполнение | КЦСР <1> | план по сводной бюджетной росписи, всего | в том числе остаток на начало отчетного периода | кассовое исполнение | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=13+ 20+26+28 | 7=14+ 25+27+29 | 8=16+21 | 9=17+22 | 10=18+25 | 11=6-7 | 12= 7/6* 100% | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
1. | Подпро-грамма 1 |
| х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ххххххх |
|
|
| ххххх00 |
|
|