администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
16.12.2013 №535а
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации
Томской области от12.12.2014 г. № 489а
О внесении измененийв постановление Администрации
Томской области от26.11.2012 № 468а
В целях приведенияв соответствие с действующим законодательством и во исполнение распоряженияГубернатора Томской области от 09.08.2013 № 279-р "Об отдельных вопросахисполнения областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015годов"
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести в постановление Администрации Томской области от26.11.2012 № 468а "Об утверждении долгосрочной целевой программы"Развитие культуры в Томской области на 2013 – 2017 годы"("Собрание законодательства Томской области", № 1/1 (90) от15.01.2013) следующие изменения:
1) внаименовании слова "долгосрочной целевой программы" заменить словами"государственной программы";
2) в пункте 1слова "долгосрочную целевую программу" заменить словами"государственную программу";
3) вдолгосрочной целевой программе "Развитие культуры в Томской области на2013 – 2017 годы", утвержденной указанным постановлением (далее –Программа):
а) внаименовании и по тексту Программы слова "долгосрочная целеваяпрограмма" в соответствующих падежах заменить словами"государственная программа" в соответствующих падежах;
б) в паспортеПрограммы:
в разделе"Соисполнители Программы" слова "Департамент государственных имуниципальных услуг Администрации Томской области" заменить словами"Департамент развития информационного общества Администрации Томскойобласти";
раздел"Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годамреализации)" изложить в следующей редакции:
"Показатель цели Программы | Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры (%) | 16,7 | 17,5 | 18,4 | 19,3 | 20,2"; |
раздел"Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годамреализации Программы)" изложить в следующей редакции:
"Показатели задач Программы | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
1. Доля запросов | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | |
2. Индекс участия населения в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области (%) | 214 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
3. Количество объектов культурного наследия, | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
4. Доля поддержанных творческих проектов | 3 | 10 | 12 | 24 | 50"; |
раздел"Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализацииПрограммы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации Программы, | Источники | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Областной бюджет (утверждено) | 352 658 | 264 000 | 88 658 | 0 | 0 | 0 | |
Областной бюджет (потребность) (2017 год – прогноз) | 380 610 | 0 | 48 000 | 63 000 | 142 550 | 127 060 | |
Федеральный бюджет (прогноз) | 88 100 | 0 | 66 900 | 16 900 | 2 400 | 1 900 | |
Местные бюджеты (прогноз) | 54 550 | 3 200 | 19 950 | 10 500 | 10 450 | 10 450 | |
Внебюджетные источники (прогноз) (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего по источникам (утверждено) | 352 658 | 264 000 | 88 658 | 0 | 0 | 0 | |
Всего по источникам (потребность) | 523 260 | 3 200 | 134 850 | 90 400 | 155 400 | 139 410"; |
раздел "Объем и основные направления расходования средств (сдетализацией по годам реализации Программы, тыс. руб.)" изложить вследующей редакции:
"Объем и основные направления расходования средств | Основные направления расходования средств | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Инвестиции | 345 100 | 210 600 | 52 500 | 12 000 | 41 300 | 28 700 | |
НИОКР | 12 210 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 1 210 | |
Прочее | 518 608 | 53 600 | 168 008 | 75 400 | 112 100 | 109 500"; |
в) таблицу "Показатели реализации Программы" главы 2"Цель, задачи, целевые показатели Программы" изложить в следующейредакции:
"Цель, задачи | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Цель – | Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры (%) | 16,7 | 17,5 | 18,4 | 19,3 | 20,2 |
Задача 1. Развитие информационных | Доля запросов | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 |
Задача 2. | Индекс участия населения в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области (%) | 214 | 250 | 300 | 350 | 350 |
Задача 3. | Количество объектов культурного наследия, | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Задача 4. | Доля поддержанных творческих проектов | 3 | 10 | 12 | 24 | 50"; |
г) в главе 4"Механизмы реализации и управления Программой, включая ресурсноеобеспечение":
абзац пятыйизложить в следующей редакции:
"Департаментразвития информационного общества Администрации Томской области";
абзац десятыйизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования Программы составляет 352 658 тыс. рублей, в том числе:";
таблицуизложить в следующей редакции:
"тыс. рублей
Источники | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Областной бюджет (утверждено) | 352 658 | 264 000 | 88 658 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет (потребность) (2017 год – прогноз) | 380 610 | 0 | 48 000 | 63 000 | 142 550 | 127 060 |
Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию) | 88 100 | 0 | 66 900 | 16 900 | 2 400 | 1 900 |
Местные бюджеты (прогноз) | 54 550 | 3 300 | 19 950 | 10 500 | 10 450 | 10 450 |
Внебюджетные источники (прогноз) (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по источникам (утверждено) | 352 658 | 264 000 | 88 658 | 0 | 0 | 0 |
Всего по источникам (потребность) | 523 260 | 3 300 | 134 850 | 90 400 | 155 400 | 139 410"; |
4) вподпрограмме "Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферукультуры и информатизация отрасли" (приложение № 1 к Программе) (далее –подпрограмма № 1):
а) в паспортеподпрограммы № 1:
в разделе"Основные исполнители" слова "Департамент государственных имуниципальных услуг Администрации Томской области" заменить словами"Департамент развития информационного общества Администрации Томскойобласти";
раздел"Показатели цели подпрограммы № 1 Программы и их значения (с детализациейпо годам реализации)" изложить в следующей редакции:
"Показатель цели подпрограммы № 1 и его значения | Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Доля запросов | 10 | 10 | 30 | 40 | 50"; |
раздел"Показатели задач подпрограммы № 1 Программы и их значения (с детализациейпо годам реализации подпрограммы № 1 Программы)" изложить в следующейредакции:
"Показатели задач подпрограммы № 1 Программы | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
1. Доля областных | 11 | 11 | 26 | 50 | 75 | |
2. Доля документов библиотечных фондов областных библиотек, музейных предметов, объектов нематериального культурного наследия, внесенных в электронные каталоги (%) | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | |
3. Доля учреждений культуры в Томской области, представленных в сети Интернет (%) | 8 | 18 | 25 | 30 | 40"; |
раздел"Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализацииподпрограммы № 1 Программы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Объем | Источники | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Областной бюджет (утверждено) | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Областной бюджет (потребность) | 53 400 | 0 | 5 000 | 5 000 | 22 750 | 20 650 | |
Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию) | 8 100 | 0 | 1 900 | 1 900 | 2 400 | 1 900 | |
Местные бюджеты (прогноз) | 4 650 | 0 | 750 | 800 | 1 550 | 1 550 | |
Внебюджетные источники (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 66 150 | 0 | 7 650 | 7 700 | 26 700 | 24 100"; |
раздел "Объем и основные направления расходования средств (сдетализацией по годам реализации подпрограммы № 1 Программы, тыс. руб.)"изложить в следующей редакции:
"Объем и основные направления расходования средств | Основные направления расходования средств | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочее | 68 950 | 2 800 | 7 650 | 7 700 | 26 700 | 24 100"; |
б) таблицуглавы 2 "Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы № 1 Программы"изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Цель – | Доля запросов | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 |
Задача 1. | Доля областных и муниципальных музеев и библиотек, имеющих центры доступа | 11 | 11 | 26 | 50 | 75 |
Задача 2. | Доля документов библиотечных фондов областных библиотек, музейных предметов, объектов нематериального культурного наследия, внесенных | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 |
Задача 3. | Доля учреждений культуры в Томской области, представленных в сети Интернет (%) | 8 | 18 | 25 | 30 | 40"; |
в) главу 3 "Перечень мероприятийподпрограммы № 1 Программы" изложить в новой редакции согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению;
г) в главе 4"Механизмы реализации и управления подпрограммой № 1 Программы, включаяресурсное обеспечение":
абзац второйизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования подпрограммы № 1 Программы составляет 2 800 тыс. рублей, втом числе:";
таблицуизложить в следующей редакции:
"тыс. рублей
Источники | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Областной бюджет (утверждено) | 2 800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет (потребность) (2017 г. – прогноз) | 53 400 | 0 | 5 000 | 5 000 | 22 750 | 20 650 |
Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию) | 8 100 | 0 | 1 900 | 1 900 | 2 400 | 1 900 |
Местные бюджеты | 4 650 | 0 | 750 | 800 | 1 550 | 1 550 |
Внебюджетные источники (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по источникам (утверждено) | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по источникам (потребность) | 66 150 | 0 | 7 650 | 7 700 | 26 700 | 24 100"; |
5) в подпрограмме "Муниципальная культура Томской области"(приложение № 2 к Программе) (далее – подпрограмма № 2):
а) в паспорте подпрограммы № 2:
раздел "Показатели цели подпрограммы № 2 Программы и их значения(с детализацией по годам реализации)" изложить в следующей редакции:
"Показатель цели подпрограммы № 2 Программы | Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Индекс участия населения в платных | 214 | 250 | 300 | 350 | 350"; |
раздел"Показатели задач подпрограммы № 2 Программы и их значения (с детализациейпо годам реализации подпрограммы № 2 Программы)" изложить в следующейредакции:
"Показатели задач подпрограммы № 2 Программы | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
1. Количество муниципальных образований Томской области, получивших грантовую поддержку (ед.) | 5 | 0 | 9 | 11 | 11 | |
2. Число населенных пунктов в Томской области, обслуживаемых мобильными клубами, библиотеками, киноустановками (ед.) | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | |
3. Число участников культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области | 1 000 | 0 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | |
4. Количество построенных и реконструированных зданий муниципальных учреждений культуры (ед.) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
5. Количество мероприятий, направленных | 10 | 0 | 15 | 15 | 15"; |
раздел"Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализацииподпрограммы № 2 Программы, тыс. руб.) изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования | Источники | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Областной бюджет (утверждено) | 258 100 | 217 600 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | |
Областной бюджет (потребность) | 121 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 45 500 | 45 500 | |
Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию) | 80 000 | 0 | 65 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
Местные бюджеты (прогноз) | 49 900 | 3 200 | 19 200 | 9 700 | 8 900 | 8 900 | |
Внебюджетные источники (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего (утверждено) | 258 100 | 217 600 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | |
Всего (потребность) | 250 900 | 3 200 | 99 200 | 39 700 | 54 400 | 54 400"; |
раздел "Объем и основные направления расходования средств (сдетализацией по годам реализации подпрограммы № 2 Программы, тыс. руб.)"изложить в следующей редакции:
"Объем и основные направления расходования средств | Основные направления расходования средств | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Инвестиции | 240 500 | 200 000 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | |
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочее | 268 500 | 20 800 | 99 200 | 39 700 | 54 400 | 54 400"; |
б) таблицуглавы 2 "Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы № 2 Программы"изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
Цель – | Индекс участия населения в платных | 214 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
Задача 1. | Количество муниципальных образований Томской области, получивших грантовую поддержку (ед.) | 5 | 0 | 9 | 11 | 11 | |
Число населенных пунктов в Томской области, обслуживаемых мобильными клубами, библиотеками, киноустановками (ед.) | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | ||
Число участников культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов | 1 000 | 0 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | ||
Задача 2. | Количество построенных и реконструированных зданий муниципальных учреждений культуры (ед.) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Задача 3. | Количество мероприятий, направленных | 10 | 0 | 15 | 15 | 15"; | |
в) главу 3 "Перечень мероприятий подпрограммы № 2 Программы"изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
г) в главе 4"Механизмы реализации и управления подпрограммой № 2 Программы, включаяресурсное обеспечение":
абзац второйизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования подпрограммы № 2 Программы составляет 258 100 тыс. рублей,в том числе:";
таблицуизложить в следующей редакции:
"тыс. рублей
Источники | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Областной бюджет | 258 100 | 217 600 | 40 500 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет (потребность) | 121 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 45 500 | 45 500 |
Федеральный бюджет | 80 000 | 0 | 65 000 | 15 000 | 0 | 0 |
Местные бюджеты | 49 900 | 3 200 | 19 200 | 9 700 | 8 900 | 8 900 |
Внебюджетные источники (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по источникам (утверждено) | 258 100 | 217 600 | 40 500 | 0 | 0 | 0 |
Всего по источникам (потребность) | 250 900 | 3 200 | 99 200 | 39 700 | 54 400 | 54 400"; |
6) вподпрограмме "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектовкультурного наследия Томской области" (приложение № 3 к Программе) (далее– подпрограмма № 3):
а) в паспортеподпрограммы № 3:
раздел"Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализацииподпрограммы № 3 Программы, тыс. руб.) изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования | Источники | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Областной бюджет (утверждено) | 28 600 | 13 600 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
Областной бюджет (потребность) | 88 210 | 0 | 0 | 15 000 | 43 300 | 29 910 | |
Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внебюджетные источники (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего (утверждено) | 28 600 | 13 600 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
Всего (потребность) | 88 210 | 0 | 0 | 15 000 | 43 300 | 29 910"; |
раздел "Объем и основные направления расходования средств (сдетализацией по годам реализации, тыс. рублей)" изложить в следующейредакции:
"Объем и основные направления расходования средств (с детализацией | Основные направления расходования средств | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Инвестиции | 104 600 | 10 600 | 12 000 | 12 000 | 41 300 | 28 700 | |
НИОКР | 12 210 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 1 210 | |
Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0"; |
б) главу 3 "Перечень мероприятийподпрограммы № 3 Программы" изложить в новой редакции согласно приложению№ 3 к настоящему постановлению;
в) в главе 4"Механизмы реализации и управления подпрограммой № 3 Программы":
абзац второйизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования подпрограммы № 3 Программы составляет 28 600 тыс. рублей,в том числе:";
таблицуизложить в следующей редакции:
"тыс. рублей
Источники | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Областной бюджет | 28 600 | 13 600 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет (потребность) | 88 210 | 0 | 0 | 15 000 | 43 300 | 29 910 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по источникам (утверждено) | 28 600 | 13 600 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
Всего по источникам (потребность) | 88 210 | 0 | 0 | 15 000 | 43 300 | 29 910"; |
7) в подпрограмме "Развитие творческого потенциала на территорииТомской области" (приложение № 4 к Программе) (далее – подпрограмма № 4):
а) в паспорте подпрограммы № 4:
раздел"Показатели цели подпрограммы № 4 Программы и их значения (с детализациейпо годам реализации)" изложить в следующей редакции:
"Показатель цели подпрограммы № 4 Программы | Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Доля поддержанных творческих проектов и инициатив в сфере культуры и искусства (%) | 3 | 10 | 12 | 24 | 50"; |
раздел"Показатели задач подпрограммы № 4 Программы и их значения (с детализациейпо годам реализации подпрограммы № 4 Программы)" изложить в следующейредакции:
"Показатели задач подпрограммы № 4 Программы | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
1. Количество выделенных грантов на поддержку молодых специалистов, ед. | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
2. Доля детских школ искусств, получивших поддержку | 29 | 0 | 30 | 30 | 30 | |
3. Количество проектов с участием выдающихся коллективов и исполнителей, ед. | 2 | 0 | 3 | 4 | 5"; |
раздел"Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализацииподпрограммы № 4 Программы, тыс. руб.) изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования | Источники | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Областной бюджет (утверждено) | 63 158 | 30 000 | 33 158 | 0 | 0 | 0 | |
Областной бюджет (потребность) (2017 г. – прогноз) | 118 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | |
Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внебюджетные источники (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 63 158 | 30 000 | 33 158 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 118 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000"; |
раздел "Объем и основные направления расходования средств (сдетализацией по годам реализации подпрограммы № 4 Программы, тыс. руб.)"изложить в следующей редакции:
"Объем и основные направления расходования средств | Основные направления расходования средств | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочее | 181 158 | 30 000 | 61 158 | 28 000 | 31 000 | 31 000"; |
б) таблицуглавы 2 "Цель и задачи, целевые показатели подпрограммы № 4Программы" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Цель – | Доля поддержанных творческих проектов и инициатив в сфере культуры и искусства (%) | 3 | 10 | 12 | 24 | 50 |
Задача 1. | Количество выделенных грантов на поддержку молодых специалистов, ед. | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
Доля детских | 29 | 0 | 30 | 30 | 30 | |
Задача 2. | Количество проектов с участием выдающихся коллективов и исполнителей, ед. | 2 | 0 | 3 | 4 | 5"; |
в) главу "Перечень мероприятийподпрограммы № 4 Программы" изложить в новой редакции согласно приложению№ 4 к настоящему постановлению;
г) в главе 4"Механизмы реализации и управления подпрограммой № 4 Программы":
абзац второйизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования подпрограммы № 4 Программы составляет 63 158 тыс. рублей,в том числе:";
таблицуизложить в следующей редакции:
"тыс. рублей
Источники | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Областной бюджет | 63 158 | 30 000 | 33 158 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет (потребность) | 118 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Местные бюджеты (прогноз) (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по источникам (утверждено) | 63 158 | 30 000 | 33 158 | 0 | 0 | 0 |
Всего по источникам (потребность) | 118 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000". |
2. Положениянастоящего постановления в части переименования долгосрочных целевых программприменяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполненииобластного бюджета, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и2016 годов.
И.о .Губернатора Томской области А.М. Феденёв
Приложение № 1
к постановлению
Администрации Томской области
от 16.12.2013 № 535а
3. Перечень мероприятий подпрограммы № 1Программы
| Наименования цели, задачи, мероприятия подпрограммы № 1 Программы | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственные исполнители | Показатель результата мероприятия <1> | ||||||||||
федераль-ного бюджета | областного | местных | внебюд- | |||||||||||||
Цель: развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры | ||||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности учреждений культуры | ||||||||||||||||
1.1. | Создание информационно-технологической инфраструктуры областных и муниципальных музеев | 2013 – 2017 гг. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент | Доля областных и муниципальных музеев, имеющих центры доступа к электронным фондам: | |||||||
2013 – 2017 гг. (потребность) | 7 000 | 500 | 5 000 | 1 500 | 0 | |||||||||||
2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. – 13,3% | ||||||||||
2014 г. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 г. – 13,3% | ||||||||||
2014 г. (потребность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||
2015 г. (потребность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 г. – 13,3% | ||||||||||
2016 г. (потребность) | 3 750 | 500 | 2 500 | 750 | 0 | 2016 г. – 56,6% | ||||||||||
2017 г. (прогноз) | 3 250 | 0 | 2 500 | 750 | 0 | 2017 г. – 100% | ||||||||||
1.2. | Создание информационно-технологической инфраструктуры общедоступных областных и муниципальных библиотек
| 2013 – 2017 гг. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент | Доля общедоступных библиотек, имеющих центры доступа | |||||||
2013 – 2017 гг. (потребность) | 34 900 | 4 000 | 29 000 | 1 900 | 0 | |||||||||||
2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. – 31,6% | ||||||||||
2014 г. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 г. – 31,6% | ||||||||||
2014 г. (потребность) | 1 800 | 1 000 | 400 | 400 | 0 | | ||||||||||
2015 г. (потребность) | 1 900 | 1 000 | 400 | 500 | 0 | 2015 г. – 32% | ||||||||||
2016 г. (потребность) | 16 600 | 1 000 | 15 100 | 500 | 0 | 2016 г. – 34,4% | ||||||||||
2017 г. (прогноз) | 14 600 | 1 000 | 13 100 | 500 | 0 | 2017 г. – 70% | ||||||||||
1.3. | Обеспечение доступа общедоступных областных и муниципальных библиотек к сети Интернет | 2013 – 2017 гг. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент | Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | |||||||
2013 – 2017 гг. (потребность) | 4 400 | 1 000 | 2 600 | 800 | 0 | |||||||||||
2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. – 25,5% | ||||||||||
2014 г. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 г. – 25,5% | ||||||||||
2014 г. (потребность) | 1 100 | 250 | 650 | 200 | 0 | | ||||||||||
2015 г. (потребность) | 1 100 | 250 | 650 | 200 | 0 | 2015 г. – 39% | ||||||||||
2016 г. (потребность) | 1 100 | 250 | 650 | 200 | 0 | 2016 г. – 52,8% | ||||||||||
2017 г. (прогноз) | 1 100 | 250 | 650 | 200 | 0 | 2017 г. – 66,4% | ||||||||||
| Всего по задаче 1 | 2013 – 2017 гг. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013 – 2017 гг. (потребность) | 46 300 | 5 500 | 36 600 | 4 200 | 0 | |||||||||||
2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2014 г. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2014 г. (потребность) | 2 900 | 1 250 | 1 050 | 600 | 0 | |||||||||||
2015 г. (потребность) | 3 000 | 1 250 | 1 050 | 700 | 0 | |||||||||||
2016 г. (потребность) | 21 450 | 1 750 | 18 250 | 1 450 | 0 | |||||||||||
2017 г. | 18 950 | 1 250 | 16 250 | 1 450 | 0 | |||||||||||
Задача 2. Создание электронных ресурсов культурного наследия Томской области | | |||||||||||||||
2.1. | Оцифровка и электронная каталогизация музейных фондов | 2013 – 2017 гг. (утверждено) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | Департамент | Количество оцифрованных предметов музейных фондов (увеличение): | |||||||
2013 – 2017 гг. (потребность) | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | |||||||||||
2013 г. | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 2013 г. – 93 тыс. ед. | ||||||||||
2014 г. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 г. – 93 тыс. ед. | ||||||||||
2014 г. (потребность) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | | ||||||||||
2015 г. (потребность) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 2015 г. – 97 тыс. ед. | ||||||||||
2016 г. (потребность) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 2016 г. – 100 тыс. ед. | ||||||||||
2017 г. (прогноз) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 2017 г. – 103 тыс. ед. | ||||||||||
2.2. | Оцифровка и электронная каталогизация библиотечных фондов | 2013 – 2017 гг. (утверждено) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | Департамент | Количество оцифрованных документов библиотечных фондов: | |||||||
2013 – 2017 гг. (потребность) | 11 000 | 2 000 | 9 000 | 0 | 0 | |||||||||||
2013 г. | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 2013 г. – 6 000 ед. | ||||||||||
2014 г. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 г. – 6 000 ед. | ||||||||||
2014 г. (потребность) | 2 500 | 500 | 2 000 | 0 | 0 | | ||||||||||
2015 г. (потребность) | 2 500 | 500 | 2 000 | 0 | 0 | 2015 г. – 6 500 ед. | ||||||||||
2016 г. (потребность) | 3 000 | 500 | 2 500 | 0 | 0 | 2016 г. – 7 000 ед. | ||||||||||
2017 г. (прогноз) | 3 000 | 500 | 2 500 | 0 | 0 | 2017 г. – 7 500 ед. | ||||||||||
2.3. | Формирование регионального каталога объектов нематериального культурного наследия, участие в формировании общероссийского каталога объектов нематериального культурного наследия | 2013 – 2017 гг. (утверждено) | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | Департамент | Количество объектов нематериального культурного наследия, занесенных в каталог: | |||||||
2013 – 2017 гг. (потребность) | 1 100 | 200 | 900 | 0 | 0 | |||||||||||
2013 г. | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2013 г. – 5 ед. | ||||||||||
2014 г. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 г. – 5 ед. | ||||||||||
2014 г. (потребность) | 300 | 50 | 250 | 0 | 0 | | ||||||||||
2015 г. (потребность) | 300 | 50 | 250 | 0 | 0 | 2015 г. – 10 ед. | ||||||||||
2016 г. (потребность) | 250 | 50 | 200 | 0 | 0 | 2016 г. – 15 ед. | ||||||||||
2017 г. (прогноз) | 250 | 50 | 200 | 0 | 0 | 2017 г. – 20 ед. | ||||||||||
| Всего по задаче 2 | 2013 – 2017 гг. (утверждено) | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | | | |||||||
2013 – 2017 гг. (потребность) | 16 100 | 2 200 | 13 900 | 0 | 0 | |||||||||||
2013 г. | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | |||||||||||
2014 г. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2014 г. (потребность) | 3 800 | 550 | 3 250 | 0 | 0 | |||||||||||
2015 г. (потребность) | 3 800 | 550 | 3 250 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 г. (потребность) | 4 250 | 550 | 3 700 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 г. (прогноз) | 4 250 | 550 | 3 700 | 0 | 0 | |||||||||||
Задача 3. Обеспечение доступа к ресурсам учреждений культуры на основе информационных и телекоммуникационных технологий | ||||||||||||||||
3.1. | Создание и поддержка интернет-сайтов учреждений культуры Томской области | 2013 – 2017 гг. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент | Количество учреждений культуры Томской области, имеющих сайты (страницы на сайте): | |||||||
2013 – 2017 гг. (потребность) | 700 | 0 | 500 | 200 | 0 | |||||||||||
2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. – 50 ед. | ||||||||||
2014 г. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 г. – 50 ед. | ||||||||||
2014 г. (потребность) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | | ||||||||||
2015 г. (потребность) | 150 | 0 | 100 | 50 | 0 | 2015 г. – 60 ед. | ||||||||||
2016 г. (потребность) | 250 | 0 | 200 | 50 | 0 | 2016 г. – 160 ед. | ||||||||||
2017 г. (прогноз) | 250 | 0 | 200 | 50 | 0 | 2017 г. – 400 ед. | ||||||||||
3.2. | Создание и поддержка интернет-портала "Культура Томской области" | 2013 – 2017 гг. (утверждено) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | Департамент | Количество посещений портала (увеличение): | |||||||
2013 – 2017 гг. (потребность) | 1 400 | 200 | 1 200 | 0 | 0 | |||||||||||
2013 г. | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2013 г. – 15 тыс. ед. | ||||||||||
2014 г. (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 г. – 20 тыс. ед. | ||||||||||
2014 г. (потребность) | 350 | 50 | 300 | 0 | 0 | | ||||||||||
2015 г. (потребность) | 350 | 50 | 300 |