администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
Утратило силу –
Постановление Администрации
Томской области от27.09.2019 г. № 361а
22.12.2015
№ 468а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 01.12.2014 № 447а
В целях приведения нормативногоправового акта в соответствие с Законом Томской области от 30декабря 2014года №193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от01.12.2014 №447а «Об утверждении государственной программы «Социальнаяподдержка населения Томской области» («Собрание законодательства Томскойобласти», № 12/1 (113) от 15.12.2014)следующие изменения:
в государственной программе«Социальная поддержка населения Томской области», утвержденной указаннымпостановлением (далее – Программа):
1.В паспорте Программы:
1) строку «Среднесрочнаяцель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которойнаправлена государственная программа» изложить в следующей редакции:
«Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа | Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала»; |
2) строку«Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания гражданпожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий,требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхихзданий, от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживанияграждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, %» раздела «Показателизадач государственной программы и их значения (с детализацией по годам )» изложить вследующей редакции:
«Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, % | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |
3) раздел «Объем иисточники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансиро-вания госу-дарственной программы (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей) | Источ-ники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федераль-ный бюджет (по согла-сованию) | 9116856,3 | 1413922,6 | 1532748,1 | 1542546,4 | 1542546,4 | 1542546,4 | 1542546,4 | |
областной бюджет | 34775568,1 | 5886507,0 | 5639778,3 | 5812320,7 | 5812320,7 | 5812320,7 | 5812320,7 | |
местные бюджеты (по согла-сованию) | 145,3 | 145,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюд-жетные источники (по согла-сованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источ-никам | 43892569,7 | 7300574,9 | 7172526,4 | 7354867,1 | 7354867,1 | 7354867,1 | 7354867,1». |
2. Абзац пятый главы 1«Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы»изложить в следующей редакции:
«Основныенаправления государственной программы сформированы с учетом задач, поставленных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собраниюот 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 –2016 годах», параметровсоциально-экономического развития, утвержденных Стратегией социально-экономического развития Томской области до2030 года, и предусматривают:».
3. В паспорте подпрограммы1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
1) строку «Количество видов мерсоциальной поддержки не менее в год, ед.» раздела «Показатели задачподпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации)» изложить вследующей редакции:
«Количество видов мер социальной поддержки не менее в год, ед. | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55»; |
2) раздел «Объем и источникифинансирования подпрограммы 1 (сдетализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финанси-рования подпро-граммы 1 (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей) | Источ-ники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федера-льный бюджет (по согла-сованию) | 9027478,3 | 1369233,6 | 1488059,1 | 1542546,4 | 1542546,4 | 1542546,4 | 1542546,4 | |
областной бюджет | 27831409,5 | 4915558,0 | 4583170,3 | 4583170,3 | 4583170,3 | 4583170,3 | 4583170,3 | |
местные бюджеты (по согла-сованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюд-жетные источники (по согла-сованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источ-никам | 36858887,8 | 6284791,6 | 6071229,4 | 6125716,7 | 6125716,7 | 6125716,7 | 6125716,7». |
4. Пункт 1 и раздел «Итогопо подпрограмме 1» Перечня ведомственных целевыхпрограмм, основных мероприятий и ресурсного обеспечения реализации подпрограммы1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
5. В паспорте подпрограммы2 «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста иинвалидов»:
1) раздел «Показатели целиподпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1. Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, % | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе, в % | 46,8 | 58,5 | 57,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0»; |
2) строку «Доля подготовленнойтерритории строительства (снос здания), %» раздела «Показатели задачподпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации)» изложить вследующей редакции:
«Доля подготовленной территории строительства (снос здания), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0»; |
3) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы 2 (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финанси-рования подпро-граммы 2 (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей) | Источ-ники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федераль-ный бюджет (по согла-сованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 6584886,6 | 868753,0 | 992912,0 | 1180805,4 | 1180805,4 | 1180805,4 | 1180805,4 | |
местные бюджеты (по согла-сованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюд-жетные источники (по согла-сованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источ-никам | 6584886,6 | 868753,0 | 992912,0 | 1180805,4 | 1180805,4 | 1180805,4 | 1180805,4». |
6. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
7. Пункт 3Перечня ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсногообеспечения реализации подпрограммы 3 после слов «Департамент по вопросам семьии детей Томской области» дополнить словами «, Департамент профессиональногообразования Томской области».
8. Пункты 1.1,2.1 и строку «Итого по государственной программе» приложения № 2 «Ресурсноеобеспечение государственной программы» к Программе изложить в новой редакциисогласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
9. Строки «ВЦП1.Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорийграждан за счет средств областного бюджета», «Итого по подпрограмме 1», « ВЦП5. Оптимизация системы оказания социальных услуг», «ВЦП6.Повышение эффективности социальной поддержки населения», «Основное мероприятие.Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социальногообслуживания, в том числе:», «Мероприятие.Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест спомещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатскийспециальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район,с. Итатка, ул. Северная, 3»,«Итого по подпрограмме 2» и«Итого по государственной программе» приложения № 3 «Ресурсное обеспечениереализации государственной программы за счет средств областного бюджета поглавным распорядителям средств областного бюджета» к Программе изложить в новойредакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
10. В приложении № 4 «Решение о подготовке и реализации бюджетныхинвестиций в объекты капитального строительства государственной собственностиТомской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственнуюсобственность Томской области и о предоставлении субсидий областным бюджетнымили автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объектыкапитального строительства государственной собственности Томской области иприобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственностьТомской области» к Программе цифры «5000» заменить цифрой «0».
И.о . Губернатора Томской области А.М.Феденёв
Приложение № 1
к постановлению Администрации омской области
от 22.12.2015 № 468а
1. | Задача 1. Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета | |||||||||
| ВЦП 1. Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета | всего | 27 763 415,9 | 0,0 | 27 763 415,9 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Х | Х |
2015 год | 4 897 399,4 | 0,0 | 4 897 399,4 | 0,0 | 0,0 | Количество видов мер социальной поддержки в год (ед.) | 55 | |||
2016 год | 4 573 203,3 | 0,0 | 4 573 203,3 | 0,0 | 0,0 | 55 | ||||
2017 год | 4 573 203,3 | 0,0 | 4 573 203,3 | 0,0 | 0,0 | 55 | ||||
2018 год | 4 573 203,3 | 0,0 | 4 573 203,3 | 0,0 | 0,0 | 55 | ||||
2019 год | 4 573 203,3 | 0,0 | 4 573 203,3 | 0,0 | 0,0 | 55 | ||||
2020 год | 4 573 203,3 | 0,0 | 4 573 203,3 | 0,0 | 0,0 | 55 |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 36 858 887,8 | 9 027 478,3 | 27 831 409,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области, Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Х | Х |
2015 год | 6 284 791,6 | 1 369 233,6 | 4 915 558,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | |||
2016 год | 6 071 229,4 | 1 488 059,1 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | |||
2017 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | |||
2018 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | |||
2019 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | |||
2020 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
Приложение № 2
к постановлению Администрации Томской области
от 22.12.2015 № 468а
Перечень ведомственных целевых программ, основныхмероприятий и ресурсное обеспечениереализации подпрограммы 2
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы | Срок реализации | Объем финанси-рования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: | Участник / участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |||||
федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласо-ванию) | внебюджет-ных источников (по согласо-ванию) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации | ||||||
| Подпрограмма 2 | ||||||||||
1. | Задача 1. Оптимизация системы оказания социальных услуг | ||||||||||
| ВЦП 5. Оптимизация системы оказания социальных услуг | всего | 4 769 811,6 | 0,0 | 4 769 811,6 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Х | Х | |
2015 год | 568 153,0 | 0,0 | 568 153,0 | 0,0 | 0,0 | Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании, от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование (по состоянию на 31 декабря отчетного года), % | 98 | ||||
2016 год | 690 017,0 | 0,0 | 690 017,0 | 0,0 | 0,0 | 98 | |||||
2017 год | 877 910,4 | 0,0 | 877 910,4 | 0,0 | 0,0 | 98 | |||||
2018 год | 877 910,4 | 0,0 | 877 910,4 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | |||||
2019 год | 877 910,4 | 0,0 | 877 910,4 | 0,0 | 0,0 | 98,3 | |||||
2020 год | 877 910,4 | 0,0 | 877 910,4 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | |||||
2. | Задача 2. Повышение эффективности социальной поддержки населения | ||||||||||
| ВЦП 6. Повышение эффективности социальной поддержки населения | всего | 1 815 075,0 | 0,0 | 1 815 075,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Х | Х | |
2015 год | 300 600,0 | 0,0 | 300 600,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки (по состоянию на 31 декабря отчетного года), % | 98 | ||||
2016 год | 302 895,0 | 0,0 | 302 895,0 | 0,0 | 0,0 | 98 | |||||
2017 год | 302 895,0 | 0,0 | 302 895,0 | 0,0 | 0,0 | 98 | |||||
2018 год | 302 895,0 | 0,0 | 302 895,0 | 0,0 | 0,0 | 98 | |||||
2019 год | 302 895,0 | 0,0 | 302 895,0 | 0,0 | 0,0 | 98 | |||||
2020 год | 302 895,0 | 0,0 | 302 895,0 | 0,0 | 0,0 | 98 | |||||
3. | Задача 3. Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания | ||||||||||
| Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Х | Х | |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля подготовленной территории строительства (снос здания), % | 0 | ||||
| Мероприятие. Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Х | Х | |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов социального обслуживания, в которые осуществлены капитальные вложения, ед. | 0 | ||||
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 6 584 886,6 | 0,0 | 6 584 886,6 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Х | Х | |
2015 год | 868 753,0 | 0,0 | 868 753,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | ||||
2016 год | 992 912,0 | 0,0 | 992 912,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | ||||
2017 год | 1 180 805,4 | 0,0 | 1 180 805,4 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | ||||
2018 год | 1 180 805,4 | 0,0 | 1 180 805,4 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | ||||
2019 год | 1 180 805,4 | 0,0 | 1 180 805,4 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | ||||
2020 год | 1 180 805,4 | 0,0 | 1 180 805,4 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | ||||
Приложение № 3
к постановлению Администрации Томской области
от 22.12.2015 № 468а
1.1. | Подпрограмма 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
| всего | 36 858 887,8 | 9 027 478,3 | 27 831 409,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области |
2015 год | 6 284 791,6 | 1 369 233,6 | 4 915 558,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 6 071 229,4 | 1 488 059,1 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 6 125 716,7 | 1 542 546,4 | 4 583 170,3 | 0,0 | 0,0 |
2.1. | Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов
| всего |