администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
Утратило силу –
Постановление Администрации
Томской области от27.09.2019 г. № 353а
09.12.2015
№ 448а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 09.12.2014 № 476а
Всоответствии с Законом Томской области от03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработкегосударственных программ Томской области, их формирования и реализации», атакже в целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации Томской области от09.12.2014 №476а «Об утверждении государственной программы «Развитиездравоохранения в Томской области» («Собрание законодательства Томскойобласти», № 12/2 (113), часть 1 от 30.12.2014) следующие изменения:
1)в преамбуле слова «постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 №119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственныхпрограмм Томской области, их формирования и реализации и о внесении изменения впостановление Администрации Томской области от 22.06.2012 № 237а» заменитьсловами «постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Обутверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программТомской области, их формирования и реализации»;
2)в государственной программе «Развитие здравоохранения в Томской области»,утвержденной указанным постановлением (далее – государственная программа):
а)в паспорте государственной программы:
строку
«Среднесрочная цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа | Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей» |
изложитьв следующей редакции:
«Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа | Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала»; |
строку«Показатели цели государственной программы и их значение (с детализацией погодам реализации)» изложить в следующей редакции:
«Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1. Смертность от всех причин (на 1000 населения) | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 70,3 | 70,7 | 71,5 | 72,0 | 72,7 | 73,3 | 74,0 | 74,0 | |
3. Суммарный коэффициент рождаемости, единиц | 1,591 | 1,593 | 1,632 | 1,642 | 1,652 | 1,663 | 1,675 | 1,766»; |
строку«Показатели задач государственной программы и их значения (с детализациейпо годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«Показатели задач государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи | |||||||||
Удельный вес профилактических посещений в поликлинику, % | 28,7 | 29,5 | 31,7 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34,0 | 34,5 | |
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадии, % | 46,3 | 53,5 | 45,9 | 51,1 | 56,3 | 60,5 | 66,7 | 66,9 | |
Уровень первичной заболеваемости населения (на 1 000 населения) | 872,4 | 801,9 | 912,1 | 921,2 | 925,8 | 929,5 | 931,3 | 932,3 | |
Уровень заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями (на 1 000 населения) | 55,9 | 55,6 | 54,6 | 54,0 | 53,7 | 53,2 | 52,5 | 52,0 | |
Задача 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||||||||
Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения) | 519,6 | 515,5 | 526,0 | 525,0 | 524,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | |
Смертность от новообразований (на 100 000 населения) | 205,7 | 205,1 | 206,0 | 206,0 | 205,0 | 201,0 | 199,0 | 196,9 | |
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, % | 49,6 | 49,6 | 52,4 | 52,7 | 53,2 | 54,6 | 54,8 | 55,0 | |
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 100 000 населения | 1040,6 | 1046,1 | 1040,0 | 1039,5 | 1039,0 | 1038,5 | 1038,5 | 1038,5 | |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 000 населения) | 8,4 | 7,5 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
Смертность от туберкулеза (на 100 000 населения) | 5,7 | 4,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
Задача 3. Повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства | |||||||||
Уровень материнской смертности (на 100 000 родившихся живыми) | 20,4 | 27,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Уровень младенческой смертности (на 1 000 родившихся живыми) | 5,6 | 4,7 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | |
Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет (на 10 000 населения соответствующего возраста) | 8,44 | 8,4 | 8,35 | 8,3 | 8,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Задача 4. Развитие медицинской реабилитации населения и обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей | |||||||||
Доля пациентов, прошедших санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию, % | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | |
Объем паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 1 жителя, койко-дней | 0,056 | 0,034 | 0,036 | 0,112 | 0,115 | 0,125 | 0,131 | 0,134 | |
Задача 5. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей | |||||||||
Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами | 48,8 | 46,8 | 44,8 | 42,9 | 41,0 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | |
Обеспеченность средним медицинским персоналом (на 10 000 человек) | 102,5 | 94,5 | 94,8 | 92,5 | 90,2 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | |
Количество средних медицинских работников, приходящихся на одного врача, человек | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | |
Доля врачей первичного звена от общего числа врачей, % | 52,0 | 53,1 | 53,9 | 54,8 | 55,6 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | |
Задача 6. Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи населению Томской области | |||||||||
Доля неэффективных расходов в здравоохранении, % | 10,5 | 10,0 | 9,6 | 9,3 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,0 | |
Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которые поставлено медицинское оборудование, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, поставка медицинского оборудования в которые запланирована в отчетном году, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, проведение капитального ремонта в которых запланировано в отчетном году, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100»; |
строку«Объем и источники финансирования государственной программы (сдетализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
| Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федеральный бюджет (по согласованию) | 1 634 368,4 | 613 843,2 | 204 099,2 | 204 106,5 | 204 106,5 | 204 106,5 | 204 106,5 | |
областной бюджет | 55 622 867,6 | 8 755 812,6 | 9 082 258,2 | 9 511 299,2 | 9 424 499,2 | 9 424 499,2 | 9 424 499,2 | |
местные бюджеты (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) | 602 313,8 | 99 169,0 | 99 686,0 | 100 864,7 | 100 864,7 | 100 864,7 | 100 864,7 | |
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области (по согласованию) | 85 011 305,3 | 12 554 726,8 | 13 264 124,5 | 14 798 113,5 | 14 798 113,5 | 14 798 113,5 | 14 798 113,5 | |
всего по источникам | 142 870 855,1 | 22 023 551,6 | 22 650 167,9 | 24 614 383,9 | 24 527 583,9 | 24 527 583,9 | 24 527 583,9»; |
б)в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образажизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1):
впаспорте подпрограммы 1:
строку«Показатели цели подпрограммы государственной программы и их значения (сдетализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции»:
«Показатели цели подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1. Удельный вес профилактических посещений в поликлинику, % | 28,7 | 29,5 | 31,7 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34,0 | 34,5 | |
2. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадии, % | 46,3 | 53,5 | 45,9 | 51,1 | 56,3 | 60,5 | 66,7 | 66,9 | |
3. Уровень первичной заболеваемости населения (на 1000 населения) | 872,4 | 801,9 | 912,1 | 921,2 | 925,8 | 929,5 | 931,3 | 932,3 | |
4. Уровень заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями (на 1000 населения) | 55,9 | 55,6 | 54,6 | 54,0 | 53,7 | 53,2 | 52,5 | 52,0»; |
строку«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (сдетализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Задача 1. Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | |||||||||
Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях с профилактической целью, на 1 жителя | 2,190 | 3,449 | 2,707 | 2,950 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | |
Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях в связи с заболеваниями, на 1 жителя | 2,555 | 2,232 | 2,052 | 2,150 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | |
Задача 2. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | |||||||||
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, выявленной впервые в жизни (на 100 тыс. населения) | 189,8 | 162,0 | 188,5 | 188,0 | 187,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения) | 5,9 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | |
Заболеваемость вирусным гепатитом С (на 100 тыс. населения) | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | |
Задача 3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | |||||||||
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, % | 69,0 | 70,0 | 70,5 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, % | 57,4 | 64,6 | 68,4 | 69,3 | 70,1 | 70,9 | 71,7 | 72,5 | |
Задача 4. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | |||||||||
Обеспеченность граждан необходимыми препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Эффективность размещения (экономия бюджетных средств за счет закупок медикаментов), % | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
Задача 5. Обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами | |||||||||
Обеспеченность граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Задача 6. Лекарственное обеспечение населения ЗАТО, обслуживаемых ФГБУЗ, находящимися в ведении ФМБА, в рамках осуществления отдельных государственных полномочий | |||||||||
Доля граждан ЗАТО, обслуживаемых ФГБУЗ, находящимися в ведении ФМБА, получивших необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей, % | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Задача 7. Оказание отдельным категориям граждан Томской области социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | |||||||||
Доля граждан, воспользовавшихся правом бесплатного лекарственного обеспечения, от общего числа имеющих право, % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Задача 8. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | |||||||||
Доля граждан, воспользовавшихся правом бесплатного лекарственного обеспечения, от общего числа имеющих право, % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Задача 9. Развитие первичной медико-санитарной помощи в рамках базовой Программы ОМС | |||||||||
Увеличение числа лиц, охваченных диспансеризацией (ДОГВН), в том числе сельских жителей, % | 98,4 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях в связи с заболеваниями, на 1 жителя (ОМС) | 2,261 | 2,167 | 1,950 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | |
Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях с профилактической целью, на 1 жителя (ОМС) | 2,000 | 3,228 | 2,300 | 2,350 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | |
Задача 10. Улучшение лекарственного обеспечения граждан | |||||||||
Обеспеченность граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам, % | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0»; |
строку«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (сдетализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федеральный бюджет (по согласованию) | 1 076 536,3 | 495 383,1 | 116 224,8 | 116 232,1 | 116 232,1 | 116 232,1 | 116 232,1 | |
областной бюджет | 3 802 249,8 | 740 493,3 | 720 671,3 | 585 271,3 | 585 271,3 | 585 271,3 | 585 271,3 | |
местные бюджеты (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) | 18 304 017,8 | 3 539 441,6 | 3 151 390,2 | 2 903 296,5 | 2 903 296,5 | 2 903 296,5 | 2 903 296,5 | |
всего по источникам | 23 182 803,9 | 4 775 318,0 | 3 988 286,3 | 3 604 799,9 | 3 604 799,9 | 3 604 799,9 | 3 604 799,9»; |
таблицу5 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний иформирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарнойпомощи» государственной программы и сведения о порядке сбора информации попоказателям и методике их расчета» дополнить строкой 21 следующего содержания:
«21. | Обеспечен-ность граждан необходи-мыми препаратами по предъявлен-ным в аптечную организацию рецептам | Процент | ежегод-но | за год | Количество обеспеченных рецептов (шт.) / Общее количество выписанных рецептов | Отчетные данные фармацев-тических организа-ций, оказываю-щих логисти-ческие услуги | Департа-мент здраво-охранения Томской области | 1 февраля года, следую-щего за отчет-ным»; |
таблицу6 «Перечень ВЦП, основных мероприятий иресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1» изложить в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
в)в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее –подпрограмма 2):
впаспорте подпрограммы 2:
строку«Показатели цели подпрограммы государственной программы и их значения (сдетализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции»:
«Показатели цели подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1. Смертность от болезней системы кровообращения (на 100000 населения) | 519,6 | 515,5 | 526,0 | 525,0 | 524,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | |
2. Смертность от новообразований (на 100000 населения) | 205,7 | 205,1 | 206,0 | 206,0 | 205,0 | 201,0 | 199,0 | 196,9 | |
3. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, % | 49,6 | 49,6 | 52,4 | 52,7 | 53,2 | 54,6 | 54,8 | 55,0 | |
4. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 100000 населения | 1040,6 | 1046,1 | 1040,0 | 1039,5 | 1039,0 | 1038,5 | 1038,5 | 1038,5 | |
5. Смертность от ДТП (на 100000 населения) | 8,4 | 7,5 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
6. Смертность от туберкулеза (на 100000 населения) | 5,7 | 4,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8»; |
строку«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (сдетализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Задача 1. Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||||||||
Больничная летальность, % | 1,57 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут, % | 86 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
Задача 2. Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) в рамках базовой программы ОМС | |||||||||
Уровень госпитализации в стационарных условиях на 1 жителя, случаев (ОМС) | 0,180 | 0,187 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | |
Уровень госпитализации в дневных стационарах (специализированная помощь) на 1 жителя, случаев (ОМС) | 0,006 | 0,016 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
Число вызовов СМП на 1000 населения | 338 | 357 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней | 13,8 | 13,1 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, % | 28,2 | 28,4 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
Задача 3. Повышение эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи | |||||||||
Обеспеченность населения Томской области ВМП (на 10 тыс. населения) | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Задача 4. Повышение эффективности оказания медицинской помощи больным туберкулезом | |||||||||
Доля больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, обеспеченных антибактериальными и противотуберкулез-ными лекарственными препаратами (второго ряда), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Охват больных туберкулезом исследованиями на чувствительность микобактерии туберкулеза, % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Задача 5. Повышение эффективности оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С | |||||||||
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном учете, % | 91,6 | 91,0 | 91,5 | 92,0 | 92,0 | 92,5 | 92,5 | 93,0 | |
Задача 6. Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи | |||||||||
Обеспеченность населения Томской области ВМП (на 10 тыс. населения) | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0»; |
строку«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (сдетализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федеральный бюджет (по согласованию) | 537 832,1 | 98 460,1 | 87 874,4 | 87 874,4 | 87 874,4 | 87 874,4 | 87 874,4 | |
областной бюджет | 7 650 303,3 | 1 286 115,3 | 1 272 837,6 | 1 272 837,6 | 1 272 837,6 | 1 272 837,6 | 1 272 837,6 | |
местные бюджеты (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) | 25 584 683,2 | 4 559 018,6 | 4 403 491,4 | 4 155 543,3 | 4 155 543,3 | 4 155 543,3 | 4 155 543,3 | |
всего по источникам | 33 772 818,6 | 5 943 594,0 | 5 764 203,4 | 5 516 255,3 | 5 516 255,3 | 5 516 255,3 | 5 516 255,3»; |
втаблице 7 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 2 «Совершенствованиеоказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинскойэвакуации» государственной программы и сведения о порядке сбора информации попоказателям и методике их расчета»:
строку8 изложить в следующей редакции:
«8. | Доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут | Процент | ежегод-но | за год | Количество выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут / Количество всех выездов x 100 | ФФСН № 30 | Департа-мент здраво-охранения Томской области | 1 марта года, следую-щего за отчет-ным»; |
строку11 изложить в следующей редакции:
«11. | Число вызовов СМП на 1000 населения | Вызовов на 1000 населения | ежегод-но | за год | Количество вызовов СМП / Численность населения x 1000 | ФФСН № 30 | Департа-мент здраво-охранения Томской области | 1 марта года, следую-щего за отчет-ным»; |
дополнитьстроками следующего содержания:
«Показатели задачи 6 подпрограммы 2 государственной программы | |||||||||
18. | Обеспеченность населения Томской области ВМП | Число пролечен-ных пациен-тов на 10 тыс. населения | ежегод-но | за год | Число пролеченных пациентов / Численность населения x 10000 | Ведомст-венная статистика, отчеты учрежде-ний | Департа-мент здраво-охранения Томской области | 1 февраля года, следую-щего за отчет-ным»; |
таблицу8 «Перечень ВЦП, основных мероприятий иресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2» изложить в новойредакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
г)в подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3):
впаспорте подпрограммы 3:
строку«Показатели цели подпрограммы государственной программы и их значения (сдетализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции»:
«Показатели цели подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1. Уровень материнской смертности (на 100000 родившихся живыми) | 20,4 | 27,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
2. Уровень младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми) | 5,6 | 4,7 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | |
3. Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет (на 10000 населения соответствующего возраста) | 8,44 | 8,4 | 8,35 | 8,3 | 8,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5»; |
строку«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значение (сдетализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Задача 1. Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства | |||||||||
Перинатальная смертность (на 1000 родившихся) | 5,60 | 5,60 | 5,58 | 5,56 | 5,54 | 5,52 | 5,50 | 5,50 | |
Больничная летальность детей, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Задача 2. Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства в рамках базовой Программы ОМС | |||||||||
Перинатальная смертность (на 1000 родившихся) | 5,60 | 5,60 | 5,58 | 5,56 | 5,54 | 5,52 | 5,50 | 5,50 | |
Больничная летальность детей, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Задача 3. Осуществление неонатального и аудиологического скрининга новорожденных детей | |||||||||
Охват аудиологическим скринингом, % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Охват неонатальным скринингом, % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Задача 4. Осуществление пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | |||||||||
Доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, % | 96 | 96 | 96,2 | 96,4 | 96,6 | 96,8 | 97,0 | 97,3»; |
строку«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (сдетализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 1 307 752,2 | 220 721,2 | 217 406,2 | 217 406,2 | 217 406,2 | 217 406,2 | 217 406,2 | |
местные бюджеты (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) | 13 728 028,0 | 2 574 967,5 | 2 376 452,1 | 2 194 152,1 | 2 194 152,1 | 2 194 152,1 | 2 194 152,1 | |
всего по источникам | 15 035 780,2 | 2 795 688,7 | 2 593 858,3 | 2 411 558,3 | 2 411 558,3 | 2 411 558,3 | 2 411 558,3»; |
таблицу10 «Перечень ВЦП, основных мероприятий иресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3» изложить в новойредакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
д)в подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – подпрограмма 4):
впаспорте подпрограммы 4:
строку«Показатели цели подпрограммы государственной программы и их значения (сдетализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции»:
«Показатели цели подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1. Доля пациентов, прошедших санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию, % | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | |
2. Объем паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 1 жителя, койко-дней | 0,056 | 0,034 | 0,036 | 0,112 | 0,115 | 0,125 | 0,131 | 0,134»; |
строку«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (сдетализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Задача 1. Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи | |||||||||
Обеспеченность населения Томской области реабилитационными койками (на 10 000 населения) | 0,23 | 1,04 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,70 | 2,00 | 2,20 | |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи (на 10 000 населения) | 0,18 | 0,98 | 1,51 | 1,78 | 1,94 | 2,31 | 2,47 | 2,83 | |
Задача 2. Развитие реабилитационной медицинской помощи населению в рамках базовой Программы ОМС | |||||||||
Доля пациентов, прошедших медицинскую реабилитацию за счет средств системы ОМС, в общем числе пациентов, прошедших медицинскую реабилитацию, % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0»; |
строку«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (сдетализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 393 381,4 | 77 112,9 | 63 253,7 | 63 253,7 | 63 253,7 | 63 253,7 | 63 253,7 | |
местные бюджеты (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) | 212 415,4 | 39 680,3 | 35 911,5 | 34 205,9 | 34 205,9 | 34 205,9 | 34 205,9 | |
всего по источникам | 605 796,8 | 116 793,2 | 99 165,2 | 97 459,6 | 97 459,6 | 97 459,6 | 97 459,6»; |
таблицу12 «Перечень ВЦП, основных мероприятий иресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4» изложить в новойредакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
е)в подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитиемеждународных отношений в сфере охраны здоровья» (далее – подпрограмма 5):
впаспорте подпрограммы 5:
строку«Показатели цели подпрограммы государственной программы и их значения (сдетализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции»:
«Показатели цели подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1. Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами | 48,8 | 46,8 | 44,8 | 42,9 | 41,0 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | |
2. Обеспеченность средним медицинским персоналом (на 10000 человек) | 102,5 | 94,5 | 94,8 | 92,5 | 90,2 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | |
3. Количество средних медицинских работников, приходящихся на одного врача, человек | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | |
4. Доля врачей первичного звена от общего числа врачей, % | 52,0 | 53,1 | 53,9 | 54,8 | 55,6 | 56,5 | 56,5 | 56,5»; |
строку«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (сдетализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Задача 1. Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области | |||||||||
Удовлетворение потребности Регионального сосудистого центра на базе ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» и первичных сосудистых отделений в специалистах, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Обеспечение государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Задача 2. Реализация мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников | |||||||||
Число врачей, привлеченных на работу в сельской местности, человек | 40 | 50 | 40 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Число врачей, привлеченных на работу в городской населенный пункт (за исключением рабочих поселков) с численностью менее 50 тысяч человек, человек | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Число средних медицинских работников, привлеченных на работу в сельской местности, человек | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Задача 3. Повышение престижа медицинской профессии | |||||||||
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, % | 136,9 | 135,5 | 130,4 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % | 82,3 | 79,2 | 76,0 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % | 50,9 | 52,3 | 50,1 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0»; |
строку«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (сдетализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федеральный бюджет (по согласованию) | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 6 436 628,2 | 373 272,5 | 833 906,9 | 1 307 362,2 | 1 307 362,2 | 1 307 362,2 | 1 307 362,2 | |
местные бюджеты (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) | 602 313,8 | 99 169,0 | 99 686,0 | 100 864,7 | 100 864,7 | 100 864,7 | 100 864,7 | |
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) | 27 182 160,9 | 1 841 618,8 | 3 296 879,3 | 5 510 915,7 | 5 510 915,7 | 5 510 915,7 | 5 510 915,7 | |
всего по источникам | 34 241 102,9 | 2 334 060,3 | 4 230 472,2 | 6 919 142,6 | 6 919 142,6 | 6 919 142,6 | 6 919 142,6»; |
вглаве «Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы вуказанной сфере и прогноз развития»:
впункте 1:
абзацчетвертый заменить абзацами следующего содержания:
«Дляпроведения обоснованной и эффективной региональной кадровой политики в сферездравоохранения по итогам 2014 года в соответствии с Методикой расчетапотребности во врачебных кадрах, утвержденной приказом Министерстваздравоохранения Российской Федерации № 322 от 26.06.2014, произведен расчетдефицита и профицита по основным врачебным специальностям в медицинскихучреждениях Томской области. Дефицит врачебных кадров составил 359 человек. Вчисло дефицитных специальностей в амбулаторно-поликлинической помощи вошливрачи первичного приема (врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые,врачи ОВП) и врачи-специалисты (существенный дефицит по врачам-хирургам иврачам-офтальмологам). Также отмечается дефицит врачей по специальностяманестезиология-реаниматология и ультразвуковая диагностика. Среди специалистов,оказывающих медицинскую помощь в условиях стационаров круглосуточногопребывания, дефицит в целом существенно ниже, чем в амбулаторно-поликлиническомзвене. Также присутствует незначительный дефицит врачей скорой медицинскойпомощи.
Длятекущего и перспективного планирования, выявления дефицита или профицита науровне субъекта Российской Федерации и оценки эффективности использованиякадровых ресурсов по итогам 2014 года наряду с расчетами потребности воврачебных кадрах был проведен расчет потребности в среднем медицинскомперсонале по видам медицинской помощи: дефицит составил 486 человек. Основнойдефицит приходится на средний медицинский персонал, работающий с врачамипервичного приема в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
Сцелью уменьшения кадрового дефицита Департаментом здравоохранения Томскойобласти проводится активная работа по целевому набору студентов в ГБОУ ВПОСибГМУ Минздрава России по специальностям: лечебное дело, педиатрия,стоматология, фармация. В 2014 году целевой прием студентов на первый курс вГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России составил 70 человек, в 2015 году также приняты70 человек. Также проводится целевой набор граждан для обучения по программампослевузовского профессионального образования. В 2014 году в целевуюинтернатуру и ординатуру зачислено 25 человек, в 2015 – 31 человек.
Крометого, Департаментом здравоохранения Томской области организована подготовкамедицинских специалистов по программам среднего профессионального образования сприменением дистанционных образовательных технологий. Так, за последние четырегода направлены на обучение 230 человек из районов Томской области.»;
абзацдевятый дополнить предложением следующего содержания:
«В2015 году принят Закон Томской области от 15 мая 2015 года № 57-ОЗ «Опредоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникамфельдшерско-акушерских пунктов», регламентирующий порядок предоставления выплатработникам ФАП».»;
пункт2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Долямедицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевойподготовки для нужд Томской области, трудоустроившихся после завершенияобучения в медицинские или фармацевтические организации государственной имуниципальной систем здравоохранения Томской области, в 2013 году составила75%, в 2014 – 80%, планируемое значение показателя к 2020 году – 100%.»;
таблицу16 «Перечень ВЦП, основных мероприятий иресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5» изложить в новойредакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
ж)в подпрограмме 6 «Совершенствование организации оказания медицинской помощинаселению Томской области» (далее – подпрограмма 6):
впаспорте подпрограммы 6:
строку«Показатели цели подпрограммы государственной программы и их значения (сдетализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции»:
«Показатели цели подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1. Доля неэффективных расходов в здравоохранении, % | 10,5 | 10,0 | 9,6 | 9,3 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,0 | |
2. Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которые поставлено медицинское оборудование, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, поставка медицинского оборудования в которые запланирована в отчетном году, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3. Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, проведение капитального ремонта в которых запланировано в отчетном году, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100»; |
строку«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (сдетализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Задача 1. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области | |||||||||
Доля проведенных мероприятий по ГО и ЧС от числа запланированных в отчетном году, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых осуществлялись мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы в которых запланирована в отчетном году, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Задача 2. Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом | |||||||||
Доля автомобилей СМП со сроком эксплуатации до 3 лет, % | 43,8 | 42,7 | 54 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Задача 3. Совершенствование инфраструктуры системы здравоохранения Томской области | |||||||||
Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, единиц | 0 | 4 | 13 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0»; |
строку«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (сдетализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 35 540 936,7 | 5 976 161,4 | 5 892 246,5 | 5 983 232,2 | 5 896 432,2 | 5 896 432,2 | 5 896 432,2 | |
местные бюджеты (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 35 540 936,7 | 5 976 161,4 | 5 892 246,5 | 5 983 232,2 | 5 896 432,2 | 5 896 432,2 | 5 896 432,2»; |
впункте 3 главы «Характеристика сферы реализации программы, основные проблемы вуказанной сфере и прогноз развития»:
абзацдвадцать второй изложить в следующей редакции:
«Данноенаправление реализации государственной программы предполагает также замену ФАПи ОВП, находящихся в аварийном состоянии или расположенных в ветхих строенияхпостройки 1940 – 1970 годов, за счет приобретения зданий для организации работыФАП и ОВП, а также проведения капитального ремонта ФАП. Реализация указанныхмер будет способствовать максимальному приближению качественной медицинскойпомощи сельскому населению Томской области.»;
абзацдвадцать третий, таблицу 17 «Потребность медицинских организаций Томскойобласти в приобретении и установке модульных ФАП и ОВП в 2015 году» и таблицу18 «Потребность медицинских организаций Томской области в проведениикапитального ремонта ФАП в 2015 году» исключить;
втаблице 19 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 6 «Совершенствованиеорганизации оказания медицинской помощи населению Томской области»государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателями методике их расчета»:
строку6 изложить в следующей редакции:
«6. | Доля автомобилей СМП со сроком эксплуатации до 3 лет | Процент | ежегод-но | за год | Количество автомобилей СМП со сроком эксплуатации до 3 лет / Общее количество автомобилей СМП x 100 | ФФСН № 30 | Департа-мент здраво-охранения Томской области | 1 марта года, следую-щего за отчет-ным»; |
таблицу20 «Перечень ВЦП, основных мероприятий иресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6» изложить в новойредакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
з) приложение № 2 «Ресурсное обеспечениегосударственной программы «Развитие здравоохранения в Томской области» кгосударственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 кнастоящему постановлению;
и)приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы засчет средств областного бюджета по главным распорядителям средств областногобюджета» к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 8 к настоящему постановлению;
к)приложение № 4 «Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций вобъекты капитального строительства государственной собственности Томскойобласти (муниципальной собственности) и приобретении объектов недвижимогоимущества в государственную собственность Томской области (муниципальнуюсобственность) и о предоставлении субсидий областным бюджетным или автономнымучреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитальногостроительства государственной собственности Томской области и приобретениеобъектов недвижимого имущества в государственную собственной Томской области» кгосударственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 9 кнастоящему постановлению.
2.Департаменту информационной политики Администрации Томской области(Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, заисключением положений абзаца двенадцатого подпункта ж), подпунктов и), к)пункта 1, которые вступают в силу со дня вступления в силу Закона Томскойобласти от30 декабря 2014 года № 193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов» в части изменения наименованийадминистративно-территориальных единиц и адресов зданий для организации работыФАП и ОВП.
И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв
Приложение№ 1
к постановлению Администрации
Томскойобласти
от 09.12.2015 № 448а
Таблица 6
Перечень ВЦП,основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы | Срок реализа-ции | Объем финансиро-вания (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | ||||||
федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласо-ванию) | внебюджет-ных источников (по согласо-ванию) | бюджета ТФОМС ТО | ||||||||
наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали-зации | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | |||||||||||
1. | Задача 1 подпрограммы 1: развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | |||||||||||
1. | ВЦП 1. Развитие системы профилактики заболеваний | всего | 1 683 945,6 | 0,0 | 1 683 945,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
2015 год | 281 557,6 | 0,0 | 281 557,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Количество обращений | 2,707 | |||
Количество обращений | 2,052 | |||||||||||
2016 год | 280 477,6 | 0,0 | 280 477,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Количество обращений | 2,950 | |||
Количество обращений | 2,150 | |||||||||||
2017 год | 280 477,6 | 0,0 | 280 477,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Количество обращений | 2,980 | |||
Количество обращений | 2,180 | |||||||||||
2018 год | 280 477,6 | 0,0 | 280 477,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Количество обращений | 2,980 | |||
Количество обращений | 2,180 | |||||||||||
2019 год | 280 477,6 | 0,0 | 280 477,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Количество обращений | 2,980 | |||
Количество обращений | 2,180 | |||||||||||
2020 год | 280 477,6 | 0,0 | 280 477,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Количество обращений | 2,980 | |||
Количество обращений | 2,180 | |||||||||||
2. | Задача 2 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | |||||||||||
2. | Основное мероприятие. Реализация мероприятий | всего | 8 870,6 | 8 870,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
2015 год | 2 844,1 | 2 844,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Уровень заболеваемости | 188,5 | |||
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B | 5,7 | |||||||||||
Заболеваемость вирусным | 1,4 | |||||||||||
2016 год | 1 205,3 | 1 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Уровень заболеваемости | 188,0 | |||
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B | 5,6 | |||||||||||
Заболеваемость вирусным | 1,3 | |||||||||||
2017 год | 1 205,3 | 1 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Уровень заболеваемости | 187,0 | |||
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B | 5,5 | |||||||||||
Заболеваемость вирусным | 1,2 | |||||||||||
2018 год | 1 205,3 | 1 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Уровень заболеваемости | 186,0 | |||
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B | 5,4 | |||||||||||
Заболеваемость вирусным | 1,1 | |||||||||||
2019 год | 1 205,3 | 1 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Уровень заболеваемости | 186,0 | |||
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B | 5,3 | |||||||||||
Заболеваемость вирусным | 1,0 | |||||||||||
2020 год | 1 205,3 | 1 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Уровень заболеваемости | 186,0 | |||
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B | 5,2 | |||||||||||
Заболеваемость вирусным | 1,0 | |||||||||||
2.1. | Мероприятие. Реализация мероприятий | всего | 8 870,6 | 8 870,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
2015 год | 2 844,1 | 2 844,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Количество изданных буклетов и брошюр | 60000 | |||
2016 год | 1 205,3 | 1 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Количество изданных буклетов и брошюр | 60000 | |||
2017 год | 1 205,3 | 1 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Количество изданных буклетов и брошюр | 60000 | |||
2018 год | 1 205,3 | 1 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Количество изданных буклетов и брошюр | 60000 | |||
2019 год | 1 205,3 | 1 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Количество изданных буклетов и брошюр | 60000 | |||
2020 год | 1 205,3 | 1 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Количество изданных буклетов и брошюр | 60000 | |||
3. | Задача 3 подпрограммы 1: реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | |||||||||||
3. | Основное мероприятие. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | всего | 82 289,4 | 48 466,4 | 33 823,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
2015 год | 68 539,4 | 48 466,4 | 20 073,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих | 70,5 | |||
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, % | 68,4 | |||||||||||
2016 год | 2 750,0 | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохране-ния Томской области | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих | 70,5 | |||
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, % | 69,3 | |||||||||||