Закон Томской области от 29.12.2009 № 295-ОЗ
О внесении изменений в Закон Томской области "Об утверждении областной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2012 года"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН Утратил силу - Закон
Законодательной Думы Томской
области от 10.10.2011 г. N 241-ОЗ
29.12.2009 N 295-ОЗ
О внесении изменений в Закон Томской области "Об утверждении
областной целевой программы "Социальное развитие села Томской
области до 2012 года"
Принят
постановлением
Государственной Думы
Томской области
от 17.12.2009 N 2844
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 22.10.2009 N 2642) следующиеизменения:
1) в разделе "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта программы:
цифры "1769,5" заменить цифрами "1875,2264";
цифры "261" заменить цифрами "442,98";
цифры "1224,9" заменить цифрами "1315,7354";
цифры "283,6" заменить цифрами "116,511";
цифры "467,7" заменить цифрами "668,597";
цифры "78" заменить цифрами "124,707";
цифры "389,7" заменить цифрами "543,890";
цифры "909,0" заменить цифрами "641,8069";
цифры "73,8" заменить цифрами "57,456";
цифры "835,2" заменить цифрами "564,504";
цифры "392,8" заменить цифрами "427,804";
цифры "109,2" заменить цифрами "250,581";
цифры "283,6" заменить цифрами "96,664";
цифры "1340,0" заменить цифрами "1795,2";
цифры "1160,0" заменить цифрами "1615,2";
цифры "437" заменить цифрами "741,997";
цифры "397,0" заменить цифрами "701,997";
цифры "817,0" заменить цифрами "898,998";
цифры "763,0" заменить цифрами "844,998";
2) в абзаце четвертом раздела 5 "Финансовое и ресурсное обеспечение Программы":
цифры "1769,5" заменить цифрами "1875,2264";
цифры "261" заменить цифрами "442,98";
цифры "1224,9" заменить цифрами "1315,7354";
цифры "283,6" заменить цифрами "116,511";
цифры "467,7" заменить цифрами "668,597";
цифры "909,0" заменить цифрами "641,8069";
цифры "392,8" заменить цифрами "427,804";
3) в абзаце пятом раздела 5 "Финансовое и ресурсное обеспечение Программы":
цифры "1340,0" заменить цифрами "1795,2";
цифры "1160,0" заменить цифрами "1615,2";
цифры "437,0" заменить цифрами "741,997";
цифры "817,0" заменить цифрами "898,998".
4) приложения 1-14 к областной целевой программе "Социальное развитие села Томской области до 2012 года" изложить в следующей редакции:« ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности
(млн. рублей.)+-----+---------------------------+---------------+---------------+-------------------------------------------------------+-------------------------+----------------+|N |Наименование мероприятий | Срок | Объем |В том числе за счет средств: |Ответственные | Ожидаемые ||п/п | | исполнения |финансирования | |исполнители | результаты || | | | -всего | | | || | | | +--------------+-------------+------------+-------------+ | || | | | |федерального |областного | местного |внебюджетных | | || | | | | бюджета |бюджета | бюджета | источников | | |+-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+-------------------------+----------------+|1. |Улучшение жилищных условий | | | | | | |Департамент по | Улучшение || |граждан, проживающих в | | | | | | |социально-экономическому | жилищных || |сельской местности (тыс. | | | | | | |развитию села Томской | условий || |кв. м): | | | | | | |области; Департамент | граждан, || | | | | | | | |строительства и | проживающих в || | | | | | | | |архитектуры Томской | сельской || | | | | | | | |области; Органы местного | местности - 1,6|| | | | | | | | |самоуправления | тыс. семей || | | | | | | | |муниципальных | || | | | | | | | |образований (по | || | | | | | | | |согласованию) | |+-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | || |26,9 | 2004 г. | 110,7 | 19,5 | 15,5 | 0 | 75,7 | | |+-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | || |9,6 | 2005 г. | 85,25 | 12,6 | 3,0 | 0 | 69,65 | | |+-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | || |11,8 | 2006 г. | 88,25 | 20,0 | 1,25 | 0 | 67,0 | | |+-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | || |11,3 | 2007 г. | 130,0 | 25,0 | 33,3 | 0 | 71,7 | | |+-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | || |7,5 | 2008 г. | 146,6892 | 44,007 | 2,8412 | 2,998 | 96,843 | | |+-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | || |8,0 | 2009 г. | 121,67 | 25,0 | 14,72 | 2,17 | 79,78 | | |+-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | || |9,0 | 2010 г. | 46,665 | 12,0 | 6,165 | 0,5 | 28,0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | || |9,8 | *2011 г. | 37,0 | 11,0 | 15,0 | 0 | 11,0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | || |11,0 | *2012 г. | 37,0 | 11,0 | 15,0 | 0 | 11,0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+ | || |ИТОГО: | | 803,2242 | 180,107 | 106,7762 | 5,668 | 510,673 | | |+-----+---------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+------------+-------------+-------------------------+----------------+
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе
(млн. рублей.)+-----+------------------------+-------------+--------------+--------------------------------------------------------+-------------------+---------------+| | | | Объем |В том числе за счет средств: | | || | | | +-------------+-------------+------------+---------------+ | ||N |Наименование | Срок | финансиро- | федераль- | областного | местного | внебюджет- | Ответственные |Ожидаемые ||п/п |мероприятий | исполнения |вания - всего |ного бюджета | бюджета | бюджета | ных | исполнители |результаты || | | | | | | |источников | | |+-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+-------------------+---------------+| |Обеспечение | | | | | | | Департамент по | Обеспечение || |молодых семей и | | | | | | | социально- | жильем 631 ||1. |молодых специалистов | | | | | | | Департамент по |молодых семей || |жильем (тыс. кв. м): | | | | | | | социально- |и молодых || | | | | | | | | экономическому |специалистов |+-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ развитию села |на селе: || |4,2 | 2006 г. | 38,75 | 10,0 | 4,8 | 0 | 23,95 | Томской области; |2006 год - 82 |+-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ Департамент |2007 год - 84 || |4,5 | 2007 г. | 57,84 | 15,0 | 20,0 | 0 | 22,84 | строительства и |2008 год - 72 |+-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ архитектуры |2009 год - 70 || |4,5 | 2008 г. | 56,636 | 15,0 | 20,0 | 0,448 | 21,188 | Томской области; |2010 год - 55 |+-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ органы местного |2011 год - 60 || |5,0 | 2009 г. | 54,82 | 23,7 | 11,23 | 2,62 | 17,27 | самоуправления |2012 год - 60 |+-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ муниципальных | || |5,5 | 2010 г. | 16,5 | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 7,5 | образований (по | || | | (прогноз) | | | | | | согласованию) | |+-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | || |6,0 | * 2011 г. | 30,0 | 9,0 | 12,0 | 0 | 9,0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | || |6,5 | * 2012 г. | 30,0 | 9,0 | 12,0 | 0 | 9,0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+ | || |ИТОГО: | | 284,546 | 86,7 | 82,530 | 4,568 | 110,748 | | |+-----+------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------------+-------------------+---------------+
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в
сельской местности
(млн. рублей.)+-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------------------------------------------------+-------------------+--------------------+| | | | Объем |В том числе за счет средств: | | || | | | +--------------+--------------+------------+-------------+ | ||N |Наименование | Срок | финансиро- | федераль- | областного | местного | внебюджет- | Ответственные | Ожидаемые ||п/п |мероприятий | исполнения|вания - всего |ного бюджета | бюджета | бюджета | ных | исполнители | результаты || | | | | | | |источников | | |+-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------------+--------------------+|1. |Ввод в действие |2004-2007 | 357,4 | 11,3 | 346,1 | 0 | 0 | Департамент |Обновление основных || |общеобразовательных | г. | | | | | |общего образования | фондов, повышение || |учреждений на 1095 | | | | | | | Томской области, | территориальной || |учебных мест | | | | | | | Департамент | доступности и |+-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ строительства и | снижение || | | 2008 г. | 120,327 | 0 | 120,327 | 0 | 0 | архитектуры | коэффициента |+-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ Томской области; |сменности сельских || | | 2009 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | органы местного |общеобразовательных |+-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ самоуправления | учреждений || | | 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | муниципальных | || | |(прогноз) | | | | | | образований (по | |+-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ согласованию). | || | |* 2011 г. | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 0 | 0 | | || | |(прогноз) | | | | | | | |+-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | || | |* 2012 г. | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 0 | 0 | | || | |(прогноз) | | | | | | | |+-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | || |ИТОГО: | | 577,727 | 31,300 | 546,427 | 0 | 0 | | |+-----+-------------------------+-----------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------------+--------------------+
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной
помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
(млн. рублей.)+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------------------------------------------------+--------------------+------------------------+|N |Наименование |Срок | Объем |В том числе за счет средств | Ответственные | Ожидаемые результаты ||п/п |мероприятий |исполнения |финансирования +--------------+--------------+------------+-------------+ исполнители | || | | | - всего |федерального | областного | местного |внебюджетных | | || | | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | | |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+|1. |Ввод в действие | | | | | | | Департамент | Обновление и || |общих врачебных | | | | | | | здравоохранения | расширение || |(семейных) практик, |2004-2007 г. | 165,4 | 23,5 | 141,9 | 0 | 0 | Томской области, | сельских больниц, и || |отделений сестринского | | | | | | | Департамент | расширение || |ухода, ФАПов. | | | | | | | строительства и | сельских больниц, и |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+архитектуры Томской |улучшение стационарной || | |2008 г. | 29,016 | 0 | 29,016 | 0 | 0 | области, органы | медицинской помощи |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ местного | сельскому населению || | |2009 г. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | самоуправления | |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ муниципальных | || | |2010 г. | 0 | 0 | 0 | | | образований (по | || | |(прогноз) | | | | | | согласованию) | |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | || | |* 2011 г. | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | | || | |(прогноз) | | | | | | | |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | || | |* 2012 г. | 55,0 | 0 | 55,0 | 0 | 0 | | || | |(прогноз) | | | | | | | |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | || |ИТОГО: | | 299,416 | 23,500 | 275,916 | 0 | 0 | | |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+|2. |Строительство и |2004-2007 г. |28,5 |0 |27,2 |0 | 1,3 |Департамент |Улучшение || |реконструкция | | | | | | |здравоохранения |материально-технических || |спортивных учреждений | | | | | | |Томской области, |условий для || |в сельской местности | | | | | | |Департамент |занятий физической || | | | | | | | |строительства и |культуры и спортом в || | | | | | | | |архитектуры Томской |сельской местности || | | | | | | | |области, органы | || | | | | | | | |местного | || | | | | | | | |самоуправления | || | | | | | | | |муниципальных | || | | | | | | | |образований (по | || | | | | | | | |согласованию) | |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+| |Ремонт стадиона в |2008 г. |2,5 |0 |2,5 |0 | 0 | | || |д.Туендат | | | | | | | | || |Первомайского района | | | | | | | | |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+| | |2009 г. |0,86 |0 |0 |0,86 | 0 | | |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+| | |2010 г. |0 |0 |0 |0 | 0 | | || | |(прогноз) | | | | | | | |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+| | |* 2011 г. |60,0 |20,0 |40,0 |0 | 0 | | || | |(прогноз) | | | | | | | |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+| | |* 2012 г. |60,0 |20,0 |40,0 |0 | 0 | | || | |(прогноз) | | | | | | | |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+| |ИТОГО: | |151,86 |40,0 |109,7 |0,86 | 1,3 | | |+-----+-----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+------------------------+
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской
местности
(млн. рублей.)+----+--------------------+-------------+---------------+----------------------------------------------------------+--------------------+------------------------+|N |Наименование | Срок | Объем |В том числе за счет средств | Ответственные | Ожидаемые результаты ||п/ |мероприятий | исполнения |финансирования | | исполнители | ||п | | | - всего | | | || | | | +--------------+---------------+------------+--------------+ | || | | | |федерально го | областного | местного |Внебюджетных | | || | | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | | |+----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+--------------------+------------------------+|1. |Строительство и |2004-2007 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | Департамент по | Улучшение || |реконструкция | | | | | | | культуре Томской |материально-технических || |культурно- | | | | | | | области; органы | условий для || |досуговых | | | | | | | местного | культурно-досуговой || |учреждений в | | | | | | | самоуправления |деятельности в сельской || |сельской | | | | | | | муниципальных | местности || |местности | | | | | | | образований (по | || | | | | | | | | согласованию) | |+----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+ | || | | 2008 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | || | | | | | | | | | |+----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+ | || | | 2009 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | || | | | | | | | | | |+----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+ | || | | 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+ | || | | * 2011 г. | 55,0 | 20,0 | 35,0 | 0 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+ | || | | * 2012 г. | 61,0 | 20,0 | 41,0 | 0 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+ | || |ИТОГО: | | 116,0 | 40,0 | 76,0 | 0 | 0 | | || | | | | | | | | | |+----+--------------------+-------------+---------------+--------------+---------------+------------+--------------+--------------------+------------------------+
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию торгового и бытового обслуживания в
сельской местности
(млн. рублей.)+----+---------------------+------------+---------------+--------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+|N | | Срок | Объем |В том числе за счет средств | | ||п/ | |исполнения | | | | ||п | | | | | | || | | | +--------------+--------------+------------+-------------+ | || | Наименование | |финансирования |Федерального | областного | местного |Внебюджетных | Ответственные | Ожидаемые || |мероприятий | | - всего | бюджета | бюджета | бюджета | источников | исполнители | результаты |+----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+--------------------+|1. |Ввод в действие | | | | | | | Департамент |Улучшение бытового || |предприятий | 2004-2007 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | потребительского | обслуживания || |бытового | г. | | | | | |рынка Администрации | сельского || |обслуживания: Всего | | | | | | | Томской области; |населения, создание || |65 единиц | | | | | | | органы местного | в сфере бытовых |+----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ самоуправления | услуг || |8 единиц | 2008 г. | 7,752 | 0 | 2,630 | 0 | 5,122 | муниципальных | дополнительных |+----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ образований (по | рабочих мест || |61 единица | 2009 г. | 29,152 | 0 | 17,217 | 0 | 11,935 | согласованию) | |+----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | || |6 единиц | 2010 г. | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | || |6 единиц | *2011 г. | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | || |6 единиц | *2012 г. | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | || |ИТОГО: | | 72,904 | 0 | 19,847 | 0 | 53,057 | | |+----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+--------------------+| |в. т.ч.по ОЦП | | | | | | | | || |"Развитие малого и | | | | | | | | || |среднего | | | | | | | | || |предпринимательства | | 0 | 0 | 17,217 | 0 | 11,935 | | || |в Томской | | | | | | | | || |области на период | | | | | | | | || |2008-2010 годы" | | | | | | | | |+----+---------------------+------------+---------------+--------------+--------------+------------+-------------+--------------------+--------------------+
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию информационно-консультационного
обслуживания в сельской местности
(млн. рублей.)+-----+----------------------------+------------+---------------+------------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+|N | | | Объем |В том числе за счет средств | | ||п/п | | | +--------------+------------+--------------+-----------------+ | || | Наименование | Срок |финансирования |федерально го |областного | местного |внебюджетных | Ответственные | Ожидаемые || |мероприятий |исполнения | - всего | бюджета | бюджета |бюджета |источников | исполнители | результаты |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+-------------------+-------------------+|1. | Создание и открытие | | | | | | | Департамент по | Развитие сети || |информационно- | | | | | | | социально- | информационно- || |консультационных | | | | | | | экономическому |консультационных || |центров, организация курсов | 2005-2007 | 10,5 | 2,3 | 5,5 |0 | 2,7 | развитию села | служб и || |подготовки и | г. | | | | | | Томской области; | их кадровое || |переподготовки | | | | | | | органы местного | обеспечение || |консультантов-организаторов | | | | | | | самоуправления | || |(единиц): | | | | | | | муниципальных | |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+ образований (по | || |4 единицы | 2008 г. | 5,9 | 2,0 | 3,5 |0 | 0,4 | согласованию) | |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+ | || | | 2009 г. | 2,424 | 0 | 2,424 |0 | 0 | | |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+ | || |4 единицы | 2010 г. | 3,6 | 0 | 1,2 |0 | 2,4 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+ | || | | * 2011 г. | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+ | || | | * 2012 г. | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+ | || |ИТОГО: | | 22,424 | 4,3 | 12,624 |0 | 5,5 | | |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+-------------------+-------------------+| |в т.ч. по разделу | | | | | | | | || |"Сельское хозяйство и | | 12,624 | 0 | 12,624 |0 | 0 | | || |рыболовство" | | | | | | | | |+-----+----------------------------+------------+---------------+--------------+------------+--------------+-----------------+-------------------+-------------------+
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности
(млн. рублей.)+----+---------------------+------------+---------------+------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+|№ | | Срок | Объем |В том числе за счет средств | | ||п/ | |исполнения | | | | ||п | | | | | | || | | | +-------------+-------------+-----------+--------------+ | || |Наименование | |финансирования |Федерального |областного | местного |Внебюджетных | Ответственные |Ожидаемые результаты || |мероприятий | | - всего | бюджета |бюджета | бюджета | источников | исполнители | |+----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+--------------------+---------------------+|1. |Строительство, | 2004-2007 | 285,3 | 2,8 | 79,0 | 0 | 203,5 | Департамент | Обеспечение || |проведение | г. | | | | | | энергетики | бесперебойного || |реконструкции и | | | | | | | Администрации | электроснабжения || |техническое | | | | | | | Томской области; | и развитие || |перевооружение | | | | | | | органы местного | нетрадиционных || |линий | | | | | | | самоуправления | источников || |электропередач в | | | | | | | муниципальных | энергоснабжения в || |сельской | | | | | | | образований (по | сельской местности || |местности | | | | | | | согласованию) | |+----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | || | | 2008 г. | 20,043 | 1,76 | 0,6 | 0 | 17,683 | | |+----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | || | | 2009 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |+----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | || | | 2010 г. | 39,464 | 14,2 | 3,083 | 4,181 | 18,0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | || | | * 2011 г. | 35,0 | 10 | 5,0 | 0 | 20,0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | || | | * 2012 г. | 38,0 | 12,0 | 6,0 |0 | 20,0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | || |ИТОГО: | | 417,807 | 40,760 | 93,683 | 4,181 | 279,183 | | |+----+---------------------+------------+---------------+-------------+-------------+-----------+--------------+--------------------+---------------------+
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
(млн. рублей.)+-----+-----------------+--------------+-------------------+-------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+| N | Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств: | Ответственные | Ожидаемые || п/п | мероприятия | исполнения | финансирования - | | исполнители | результаты || | | | всего | | | |+-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| | | | | федерального | областного | местного | внебюджетных | | || | | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | | |+-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| 1. | Газификация | 2004-2007 г. | 428,1 | 62,7 | 331,7 | 0 | 33,7 | Департамент | Повышение || | сельских | | | | | | | модернизации и | уровня || | населенных | | | | | | | экономики ЖКХ | газификации || | пунктов | | | | | | | Администрации | села сетевым || | | | | | | | | Томской | газом || | | | | | | | | области, | || | | | | | | | | Департамент | || | | | | | | | | строительства и | || | | | | | | | | архитектуры | || | | | | | | | | Томской | || | | | | | | | | области; | || | | | | | | | | органы местного | || | | | | | | | | самоуправления | || | | | | | | | | муниципальных | || | | | | | | | | образований (по | || | | | | | | | | согласованию) | |+-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| | | 2008 г. | 83,333 | 25,0 | 44,81 | 0 | 13,523 | | |+-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| | | 2009 г. | 53,273 | 27,6 | 8,113 | 17,56 | 0 | | |+-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| | | 2010 г. | 66,238 | 42,89 | 7,937 | 15,411 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| | | *2011 г. | 106,0 | 40,0 | 66,0 | 0 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| | | *2012 г. | 105,0 | 40,0 | 65,0 | 0 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| | ИТОГО: | | 841,944 | 238,19 | 523,56 | 32,971 | 47,223 | | |+-----+-----------------+--------------+-------------------+----------------+-------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
(млн. рублей.)+-----+-----------------------------+--------------+---------------+-----------------------------------------------------+--------------------+-----------------+|№ | Наименование | Срок | Объем |В том числе за счет средств | Ответственные | Ожидаемые ||п/п |мероприятий |исполнения |финансирования | | исполнители | результаты || | | | - | | | || | | | всего | | | || | | | +-------------+-------------+-----------+-------------+ | || | | | |Федерального | областного | местного |Внебюджетных | | || | | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | | |+-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+--------------------+-----------------+|1. | Строительство и |2004-2007 г. | 116,8 | 24,5 | 92,3 | 0 | 0 | Департамент | Повышение || |реконструкция станций | | | | | | | модернизации и | уровня || |водоподготовки и | | | | | | | экономики ЖКХ | обеспечения || |водопроводных сетей в | | | | | | | Администрации | сельского || |сельской местности | | | | | | | Томской области, | населения || | | | | | | | | Департамент | питьевой водой || | | | | | | | | строительства и | нормативного || | | | | | | | |архитектуры Томской | качества || | | | | | | | | области; органы | || | | | | | | | | местного | || | | | | | | | | самоуправления | || | | | | | | | | муниципальных | || | | | | | | | | образований (по | || | | | | | | | | согласованию) | |+-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | || | | 2008 г. | 70,799 | 20,0 | 44,862 | | 5,937 | | |+-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | || | | 2009 г. | 47,833 | 11,7 | 11,358 | 24,775 | 0 | | |+-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | || | | 2010 г. | 94,916 | 59,5 | 11,915 | 23,501 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | || | | * 2011 г. | 105,0 | 40,0 | 65,0 | 0 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | || | | * 2012 г. | 105,0 | 40,0 | 65,0 | 0 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | || |ИТОГО: | | 540,348 | 195,700 | 290,435 | 48,276 | 5,937 | | || | | | | | | | | | |+-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+--------------------+-----------------+| | в т.ч.: ОЦП «Питьевая | | 128,8 | 0 | 128,8 | 0 | 0 | | || |вода Томской области» | | | | | | | | |+-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+--------------------+-----------------+| | ОЦП «Модернизация | | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | | || |коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | || |Томской области в 2006-2010 | | | | | | | | || |годах» | | | | | | | | |+-----+-----------------------------+--------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+--------------------+-----------------+
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формированиибюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностейобластного бюджета
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в сельской
местности
(млн. рублей.)+----+---------------------------+-------------+---------------+--------------------------------------------------------+-------------------+---------------+|№ |Наименование мероприятий | Срок | Объем |В том числе за счет средств | Ответственные | Ожидаемые ||п/ | | исполнения |финансирования | | исполнители | результаты ||п | | | - всего | | | || | | | +-------------+-------------+------------+--------------++ || || | | | |Федерального | областного | местного |Внебюджетных | | || | | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | | |+----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+-------------------+----------------+|1. |Введение в действие | | | | | | | Органы местного | Доведение || |емкостей телефонной сети в | | | | | | | самоуправления | телефонной || |сельской местности | | | | | | | муниципальных | плотности до || |(номеров): | | | | | | | образований (по |14,2 номера на || | | | | | | | | согласованию). | 100 человек |+----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+ | || |5000 |2004-2007 г. | 442,1 | 0 | 20,8 | 0 | 421,3 | | |+----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+ | || |1792 | 2008 г. | 9,038 | 0 | 0 | 0 | 9,038 | | |+----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+ | || |234 | 2009 г. | 2,569 | 0 | 0 | 0 | 2,569 | | |+----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+ | || |5000 | 2010 г. | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+ | || | | * 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+ | || | | * 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+ | || |ИТОГО: | | 518,707 | 0 | 20,8 | 0 | 497,907 | | || | | | | | | | | | |+----+---------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------+------------+--------------+-------------------+----------------+
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской
местности
(млн. рублей.)+----+------------------------+---------------+--------------+------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+|N |Наименование | | Объем |В том числе за счет средств | | ||п/п |мероприятий | | | | | || | | | +-------------+-------------+-----------+--------------+ | || | | Срок | финансиро- | Федераль- | областного | местного | Внебюджет- | Ответственные | Ожидаемые || | | исполнения |вания - всего |ного бюджета | | | ных | исполнители | результаты || | | | | | | | источников | | |+----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+-------------------+---------------------+|1. |Развитие сети | 2004-2007 г. | 508,1 | 46,3 | 461,8 | 0 | 0 | Органы местного | Сокращение || |автомобильных | | | | | | | самоуправления | эксплуатационных || |дорог | | | | | | | муниципальных | затрат |+----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ образований (по | сельскохозяйст- || | | 2008 г. | 235,51 | 106,0 | 129,51 | 0 | 0 | согласованию) | венных |+----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | товаропроизво- || | | 2009 г. | 130,509 | 42,33 | 88,179 | 0 | 0 | | дителей снижение |+----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | стоимости || | | 2010 г. | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | | автомобильных || | | (прогноз) | | | | | | | перевозок; |+----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | развитие сети || | | * 2011 г. | 125,0 | 55,0 | 70,0 | 0 | 0 | | сельских дорог, || | | (прогноз) | | | | | | | сельских дорог, |+----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | улучшение || | | * 2012 г. | 140,0 | 60,0 | 80,0 | 0 | 0 | | транспортной связи || | | (прогноз) | | | | | | |сельских населенных |+----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+ | пунктов || |ИТОГО: | | 1 151,119 | 309,63 | 841,489 | 0 | 0 | | |+----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+-------------------+---------------------+| |в. т.ч. по ОЦП | |841,498 |0 |841,489 |0 |0 | | || |"Совершенствование и | | | | | | | | || |развитие автомобильных | | | | | | | | || |дорог Томской области | | | | | | | | || |до 2010 года (с | | | | | | | | || |прогнозом до 2020 | | | | | | | | || |года)" | | | | | | | | |+----+------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-----------+--------------+-------------------+---------------------+
Примечание: По итогам 2009 года введено 10 км. дороги Берегаево-Красная Горка
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
ПРИЛОЖЕНИЕ 12-1
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»Мероприятия по реализации проектов комплексной компактной застройки
и благоустройству сельских поселений
(млн. руб.)+-------+---------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------+------------------------------------+--------------------+|N | | | Объем |В том числе за счет средств | | ||п/п | | | +-------------+-------------+-----------+-------------+ | || |Наименование мероприятий | Срок |финансирования |Федерального |областного | местного |Внебюджетных | Ответственные исполнители | Ожидаемые || | | исполнения | -всего | бюджета |бюджета | бюджета | источников | | результаты |+-------+---------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+------------------------------------+--------------------+|1 |Комплексное развитие | | | | | | | Департамент по | Комплексное || |сельских территорий | | | | | | | социально-экономическому | развитие сельских |+-------+---------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | территорий || |Ввод проекта по | | | | | | | развитию села Томской области; | области. Развитие || |с.Первомайское: сети | | | | | | | органы местного | инженерной || |водоснабжения - 3,0 км; | | | | | | | | инфраструктуры || | | | | | | | | | || |линии эл. передач - 3,2 км;| 2009 г. | 83,4661 | 48,0 | 21,7696 | 8,0 | 5,6965 | самоуправления муниципальных | для застройщиков || |благоустройство дорог - 2,0| | | | | | | образований (по согласованию) | индивидуального || |км. Проект по | | | | | | | | строительства || |п.Кайдаловка: сети | | | | | | | | || |водоснабжения - 4,5 км; | | | | | | | | || |сети газоснабжения - | | | | | | | | || |5,6 км; линии | | | | | | | | || |эл. передач-11,1 км. | | | | | | | | |+-------+---------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | || | | 2010 г. | 213,724 | 142,91 | 21,4 | 32,494 | 16,92 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-------+---------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | || | | * 2011 г. | 229,1 | 153,497 | 41,238 | 34,365 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-------+---------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | || | | * 2012 г. | 226,1 | 151,5 | 40,76 | 33,84 | 0 | | || | | (прогноз) | | | | | | | |+-------+---------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+ | || |ИТОГО: | | 752,3901 | 495,907 | 125,1676 | 108,699 | 22,6165 | | |+-------+---------------------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-----------+-------------+------------------------------------+--------------------+
*2011 (прогноз), 2012 (прогноз) уточняется при формировании бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов исходя из возможностей областного бюджета
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Средства, выделяемые на реализацию областной целевой программы
"Социальное развитие села Томской области до 2012 года"
(млн. рублей.)+-----+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+|N п/ |Разделы Программы | Объемы |В том числе за счет средств ||п | |капвложений, всего | || | | +-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| | | | федерального | областного | местного бюджета | внебюджетных || | | | бюджета | бюджета | | источников |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+|1. |Жилищное строительство (включая ипотечное | 803,2242 | 180,107 | 106,7762 | 5,668 | 510,673 || |кредитование)- всего в том числе | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2004 г. - 2007 г. (факт) | 414,2 | 77,1 | 53,05 | 0 | 284,05 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2008 г. (прочие) (факт) | 146,6892 | 44,007 | 2,8412 | 2,998 | 96,843 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009 г. (прочие) (факт) | 121,67 | 25,0 | 14,72 | 2,17 | 79,78 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010 г.(прогноз)(прочие) | 46,665 | 12,0 | 6,165 | 0,5 | 28,0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз)(прочие) | 37,0 | 11,0 | 15,0 | 0 | 11,0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз)(прочие) | 37,0 | 11,0 | 15,0 | 0 | 11,0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+|2. | Обеспечить доступность жилья для молодых семей и | 284,546 | 86,7 | 82,53 | 4,568 | 110,748 || |молодых специалистов на селе всего в том числе | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2006 г. - 2007 г. (факт) | 96,590 | 25,0 | 24,800 | 0 | 46,790 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2008 г. (прочие) (факт) | 56,636 | 15,0 | 20,0 | 0,448 | 21,188 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009 г. (прочие) (факт) | 54,82 | 23,7 | 11,23 | 2,62 | 17,27 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010 г.(прогноз)(прочие) | 16,5 | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 7,5 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз)(прочие) | 30,0 | 9,0 | 12,0 | 0 | 9,0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз)(прочие) | 30,0 | 9,0 | 12,0 | 0 | 9,0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+|3. | Образование-всего | 577,727 | 31,3 | 546,427 | 0 | 0 || |в том числе | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2004 г. - 2007 г. (факт) | 357,4 | 11,3 | 346,1 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2008 г. (факт)(гос. кап. вложения) | 120,327 | 0 | 120,327 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009 г.(факт)(гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+|4. |Здравоохранение-всего | 299,416 | 23,5 | 275,916 | 0 | 0 || |в том числе | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2004 г. - 2007 г. (факт) | 165,4 | 23,5 | 141,9 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2008 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 29,016 | 0 | 29,016 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 55,0 | 0 | 55,0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| | Физическая культура и спорт всего в том числе | 151,86 | 40 | 109,7 | 0,86 | 1,3 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2004 г. - 2007 г. (факт) | 28,5 | 0 | 27,2 | 0 | 1,3 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2008 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 0,86 | 0 | 0 | 0,86 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 60,0 | 20,0 | 40,0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 60,0 | 20,0 | 40,0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+|5. |Культурно-досуговая деятельность - всего в том числе | 116,0 | 40,0 | 76,0 |0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2004 г. - 2007 г. (факт) | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2008 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009 г.(факт) (гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 55,0 | 20,0 | 35,0 |0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 61,0 | 20,0 | 41,0 |0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+|6. |Бытовое обслуживание, всего | 72,904 | 0 | 19,847 |0 | 53,057 || |в том числе | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2004 г. - 2007 г. (факт) | 27,0 | 0 | 0 |0 | 27,0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2008 г. (факт) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 7,752 | 0 | 2,63 |0 | 5,122 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009 г. (факт) (расходы, увеличивающие стоимость ОС), | 29,152 | 0 | 17,217 |0 | 11,935 || |в т.ч по ОЦП "Развитие малого и среднего | | | | | || |предпринимательства в Томской области на период | | | | | || |2008-2010 годы" | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость | 3,0 | 0 | 0 |0 | 3,0 || |ОС) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость | 3,0 | 0 | 0 |0 | 3,0 || |ОС) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость | 3,0 | 0 | 0 |0 | 3,0 || |ОС) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+|7. |Информационно-консультационное обслуживание | 22,424 | 4,3 | 12,624 |0 | 5,5 || |населения-всего в том числе | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2005 г. - 2007 г. (факт) | 10,5 | 2,3 | 5,5 |0 | 2,7 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2008 г. (факт) (по разделу 0405 "Сельское хозяйство и | 5,9 | 2,0 | 3,5 | 0 | 0,4 || |рыболовство") (расходы, увеличивающие стоимость | | | | | || |ОС-2,1) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009 г. (факт) | 2,424 | 0 | 2,424 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010 г.(прогноз)(по разделу 0405 "Сельское хозяйство | 3,6 | 0 | 1,2 | 0 | 2,4 || |и рыболовство")(расходы, увеличивающие стоимость | | | | | || |ОС-2,4) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+|8. |Электрификация - всего в том числе | 417,807 | 40,76 | 93,683 | 4,181 | 279,183 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2004 г. - 2007 г. (факт) | 285,3 | 2,8 | 79,0 | 0 | 203,5 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2008 г. (факт) гос. кап. вложения (расходы, | 20,043 | 1,76 | 0,6 | 0 | 17,683 || |увеличивающие стоимость ОС-17,683) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) (расходы, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || |увеличивающие стоимость ОС- 18,1) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) (расходы, | 39,464 | 14,2 | 3,083 | 4,181 | 18,0 || |увеличивающие стоимость ОС -18,0) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) (расходы | 35,0 | 10,0 | 5,0 | 0 | 20,0 || |увеличивающие стоимость ОС-20,0) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз) (гос.кап. вложения) (расходы, | 38,0 | 12,0 | 6,0 | 0 | 20,0 || |увеличивающие стоимость ОС- 20,0) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+|9. |Газификация всего | 841,944 | 238,19 | 523,560 | 32,971 | 47,223 || |в том числе | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2004 г. - 2007 г. (факт) | 428,1 | 62,7 | 331,7 | 0 | 33,7 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2008 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 83,333 | 25,0 | 44,81 | 0 | 13,523 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 53,273 | 27,6 | 8,113 | 17,56 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 66,238 | 42,89 | 7,937 | 15,411 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 106,0 | 40,0 | 66,0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 105,0 | 40,0 | 65,0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+|10. |Водоснабжение - всего в том числе | 540,348 | 195,7 | 290,435 | 48,276 | 5,937 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2004 г. - 2007 г. (факт) | 116,8 | 24,5 | 92,3 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2008 г.(факт) в т.ч. по ОЦП "Питьевая вода Томской | 70,799 | 20,0 | 44,862 | 0 | 5,937 || |области" 39,862 млн.р. по ОЦП "Модернизация | | | | | || |коммунальной инфраструктуры Томской области в | | | | | || |2006-20Югодах" 5млн.р.(гос. кап. вложения) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) | 47,833 | 11,7 | 11,358 | 24,775 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 94,916 | 59,5 | 11,915 | 23,501 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 105,0 | 40,0 | 65,0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 105,0 | 40,0 | 65,0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+|11. | Телекоммуникационные сети - всего в том числе | 518,707 | 0 | 20,800 | 0 | 497,907 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2004 г. - 2007 г. (факт) | 442,1 | 0 | 20,8 | 0 | 421,3 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2008 г. (факт) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 9,038 | | 0 | 0 | 9,038 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009 г. (факт) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 2,569 | | 0 | 0 | 2,569 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость | 65,0 | | 0 | 0 | 65,0 || |ОС) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость | 0 | | 0 | 0 | 0 || |ОС) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость | 0 | | 0 | 0 | 0 || |ОС) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+|12. |Дороги (в т.ч. по утвержденной программе) -всего в | 1 151,119 | 309,630 | 841,489 | 0 | 0 || |том числе | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2004 г. - 2007 г. (факт) | 508,1 | 46,3 | 461,8 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2008 г.(факт) (гос. кап. вложения) по ОЦП | 235,51 | 106,0 | 129,51 | 0 | 0 || |"Совершенствование и развитие автомобильных дорог | | | | | || |Томской области до 2010года (с прогнозом до 2020 | | | | | || |года)" | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009 г. (факт) (гос. кап. вложения) по ОЦП | 130,509 | 42,33 | 88,179 | 0 | 0 || |"Совершенств, и развитие автомобильных дорог Томской | | | | | || |области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010 г. (прогноз) (гос. кап. вложения), по ОЦП | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 || |"Совершенствован, и развитие автомобильных дорог | | | | | || |Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 | | | | | || |года)" | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз) (гос. кап. вложения) | 125,0 | 55,0 | 70,0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз) (государственные кап вложения) | 140,0 | 60,0 | 80,0 | 0 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |Комплексная компактная застройка и благоустройство | 752,3901 | 495,907 | 125,1676 | 108,699 | 22,6165 || |сельских поселений - всего в том числе | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009 г. (факт) | 83,4661 | 48,0 | 21,7696 | 8,0 | 5,6965 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010 г. (прогноз) | 213,724 | 142,91 | 21,4 | 32,494 | 16,92 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз) | 229,1 | 153,497 | 41,238 | 34,365 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз) | 226,1 | 151,5 | 40,76 | 33,84 | 0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |Всего: в т. ч. | 6 550,4164 | 1 686,094 | 3 124,9549 | 205,223 | 1 534,1445 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2004г. - 2007г. (факт) | 2 879,99 | 275,5 | 1 584,15 | 0 | 1 020,34 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2008г. (факт) | 787,5432 | 213,767 | 400,5962 | 3,446 | 169,734 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2009г. (факт) | 526,5762 | 178,33 | 175,0107 | 55,985 | 117,2505 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2010г. (прогноз) | 561,107 | 276,5 | 66,2 | 77,587 | 140,82 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2011 г. (прогноз) | 885,1 | 368,497 | 439,238 | 34,365 | 43,0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |2012 г. (прогноз) | 910,1 | 373,5 | 459,76 | 33,840 | 43,0 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |Прочие расходы | 1 087,7702 | 266,807 | 189,3062 | 10,236 | 621,421 |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |НИОКР | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |Расходы, увеличивающие стоимость основных средств | 5 462,6462 | 1 419,287 | 2 935,6487 | 194,987 | 912,7235 || |(гос. кап. вложения) | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |в т.ч : | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |по ОЦП "Питьевая вода Томской области" | 128,8 | | 128,8 | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| | по ОЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры | 5,0 | | 5,0 | | || |Томской области в 2006-2010 годах" | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| | по ОЦП "Совершенствование и развитие | 841,489 | | 841,489 | | || |автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с | | | | | || |прогнозом до 2020 года)" | | | | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+| |по разделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" | 12,624 | | 12,624 | | |+-----+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к областной целевой программе
«Социальное развитие села
Томской области до 2012 года»
Основные целевые индикаторы и показатели областной целевой
программы "Социальное развитие села Томской области до 2012 года"+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| | | Единица | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год || | | измерения | | | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+|Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| | 1. Ввод и приобретение жилья для граждан, | тыс. кв.м. | 7,5 | 8 | 9 | 9,8 | 11 || |проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых | | | | | | || |специалистов, всего | | | | | | |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| |мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей |- // - | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 || |и молодых специалистов на селе | | | | | | |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| |Доля сельских жителей, обеспеченных питьевой водой | процентов | 46 | 49 | 55 | 60 | 66,4 || |нормативного качества | | | | | | |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| |Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом |- // - | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| | Сократить количество образовательных учреждений, | ед. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 || |расположенных в ветхих (деревянных)зданиях на селе | | | | | | |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| | Открыть пункты первичной медико-санитарной помощи в | ед. | - | - |- | 1 | 1 || |сельской местности | | | | | | |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| |Количество введенных объектов физической культуры и | ед. | 1 | - | - | 1 | 1 || |спорта в сельской местности | | | | | | |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| | Обеспечить развитие учреждений клубного типа | ед. | - | - | - | 1 | 2 |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| |Расширить инфраструктуру торгового и бытового |ед. | 8 | 61 | 6 | 6 | 6 || |обслуживания сельского населения | | | | | | |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| |Расширить сеть информационно-консультационного |ед. | 4 | 0 | 4 | - | - || |обслуживания в сельской местности | | | | | | |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| |Повысить качество обеспечения энергобезопасности |км. | 20,4 | 0 | 18 | 34 | 39 || |сельского населения | | | | | | |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| |Повысить обеспечение сельского населения телефонными |ед. | 1792 | 234 | 4158 | 4158 | 4158 || |номерами | | | | | | |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+| |Протяженность реконструированных и отремонтированных |км. | 35 | 10 | 215,2 | 230 | 250 || |автомобильных дорог в сельской местности | | | | | | |+-----+----------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+-----------------+-----------------+---------------+
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней последня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области О.В.Козловская