NN
пп |
Наименование
мероприятий,
источники
финансирования |
Общая
стоим-ть
мероп-й |
Освоено
до 2005
г.
(в т.ч.
по
Программе
развития
20012004
гг.) |
Потребность в
средствах
на
2006-2009
годы всего |
В том числе по годам |
Сроки
выполнения работ |
Период
окупаемости
(лет) |
Количество
вводимых
рабочих
мест
(единиц) |
|
|
|
финансирование
до 2006
г. |
|
2006
год |
2007
год |
2008
год |
2009
год |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Всего
финансовая
потребность на
реализацию
мероприятий
Программы |
26954,4 |
5010,0
6211,3 |
15144,8 |
4215,3 |
5408,2 |
4357,2 |
1164,1 |
|
|
1076 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
6523,80 |
479,8
717,7 |
2817,8 |
354,7 |
976,9 |
829,0 |
657,1 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
519,80 |
70,4
72,4 |
342,0 |
0,0 |
107,0 |
115,8 |
119,1 |
|
|
|
|
Внебюджетные
средства |
19910,8 |
4459,8
5421,2 |
11985,1 |
3860,6 |
4324,2 |
3412,4 |
387,9 |
|
|
|
I. Развитие экономического потенциала |
|
Финансовая
потребность
всего на
реализацию
мероприятий по
I разделу: |
11292,6 |
4058,6
5292,3 |
3738,7 |
1194,3 |
1542,9 |
620,4 |
381,1 |
|
|
889 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
828,7 |
236,9
353,8 |
419,6 |
194,6 |
90,0 |
75,0 |
60,0 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
1,7 |
0,0
0,0 |
1,7 |
0,0 |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
|
|
|
|
Внебюджетные
средства |
10462,2 |
3821,7
4702,7 |
3317,4 |
999,7 |
1452,3 |
544,9 |
320,5 |
|
|
|
1 |
Промышленная
политика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание новых
производств и
стабилизация
развития
действующих: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Реконструкция
разделительного
производства в
зд. 1002 ЗРИ |
5857,5 |
2625,4
3111,7 |
936,2 |
36,2 |
700,0 |
100,0 |
100,0 |
2002-2012 |
|
30 |
|
внебюджетные
средства |
5857,5 |
2625,4
2931,3 |
936,2 |
36,2 |
700,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
1.2 |
Строительство
флота
(производство
серии буксиров
мощностью
300-600 л.с. и
серии
несамоходных
барж
грузоподъемностью 1000
тонн для
осуществления
перевозок с
внедрением
транспортной
схемы доставки
каменных углей
Элегесинского
месторождения и
других грузов |
107,0 |
|
84,0 |
37,0 |
17,0 |
17,0 |
13,0 |
2006-2010 |
9 |
50 |
|
внебюджетные
средства |
107,0 |
|
84,0 |
37,0 |
17,0 |
17,0 |
13,0 |
|
|
|
1.3 |
Создание завода
по производству
изделий из
пластмасс
(2-я очередь)
(ООО
"Полиплен") |
1298,2 |
180,2
180,2 |
892,8 |
335,0 |
340,0 |
125,1 |
92,8 |
2000-2013 |
8,2 |
123 |
|
федеральный
бюджет |
10,0 |
10
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
1288,2 |
170,2
170,2 |
892,8 |
335,0 |
340,0 |
125,1 |
92,8 |
|
|
|
1.4 |
Реконструкция
Северского
пищекомбината |
29,3 |
|
29,3 |
10,3 |
12,0 |
7,0 |
|
2006-2008 |
|
|
|
внебюджетные
средства |
29,3 |
|
29,3 |
10,3 |
12 |
7 |
|
|
|
|
1.5 |
Создание в п.
Самусь
производства
стеклотары
(2-я очередь)
(ООО "Северскстекло") |
1169,9 |
792,2
1019,9 |
150,0 |
150,0 |
|
|
|
2000-2006 |
4 |
119 |
|
федеральный
бюджет |
42,2 |
42,2
42,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
1127,7 |
750,0
977,7 |
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Создание
производства
нерудных
материалов по
обеспечению
стеклозавода в
п. Самусь
кварцевым
песком (ЗАО
"Комбинат
нерудных
материалов") |
96,6 |
36,6 |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
2005-2006 |
2,5 |
30 |
|
внебюджетные
средства |
96,6 |
36,6 |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|
|
1.7 |
Реконструкция и
модернизация
производства по
переработке
макулатуры (ООО
"Джоуль") |
13,3 |
6,4
6,4 |
6,9 |
1,7 |
5,2 |
|
|
2001-2007 |
2 |
15 |
|
федеральный
бюджет |
3,8 |
3,8
3,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
9,5 |
2,6
2,6 |
6,9 |
1,7 |
5,2 |
|
|
|
|
|
1.8 |
Производственный комплекс по
сбору,
сортировке,
переработке и
утилизации
твердых отходов
(ООО
"Экополис") |
19,8 |
|
19,8 |
4,0 |
6,4 |
9,4 |
|
2006-2008 |
5 |
80 |
|
внебюджетные
средства |
19,8 |
|
19,8 |
4,0 |
6,4 |
9,4 |
|
|
|
|
2 |
Развитие
строительной
отрасли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Производство
сэндвич-панелей
(ОАО
"Проммеханомонтаж") |
5,5 |
|
5,5 |
5 |
0,5 |
|
|
2006-2007 |
1 |
7 |
|
внебюджетные
средства |
5,5 |
|
5,5 |
5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
2.2 |
Строительство
жилья по
Программе
ипотечного
жилищного
кредитования в
ЗАТО Северск |
470,4 |
165,4
165,4 |
305 |
85 |
125 |
60 |
35 |
2001-2009 |
2-2,5 |
|
|
федеральный
бюджет |
104,5 |
39,5
39,5 |
65 |
|
35 |
20 |
10 |
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
365,9 |
125,9
125,9 |
240 |
85 |
90 |
40 |
25 |
|
|
|
2.3 |
Снос ветхого
жилья и
переселение
жителей в новое
жилье |
160 |
|
160 |
|
55 |
55 |
50 |
2007-2009 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
160 |
|
160 |
|
55 |
55 |
50 |
|
|
|
2.4 |
Строительство
жилья по титулу
капитального
строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1 |
Жилой дом 2 в
мкр. 10 |
161,4 |
29,3
30,7 |
130,7 |
130,7 |
|
|
|
2001-2006 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
23,9 |
22,5
23,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
137,5 |
6,8
6,8 |
130,7 |
130,7 |
|
|
|
|
|
|
2.4.2 |
Жилой дом 11 в
мкр. 10 |
52,3 |
0,0
0,0 |
52,3 |
52,3 |
|
|
|
2006 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
52,3 |
0,0
0 |
52,3 |
52,3 |
|
|
|
|
|
|
2.4.3 |
Жилой дом 34 в
мкр. 10 |
228,6 |
0
0 |
228,6 |
76,2 |
76,2 |
76,2 |
|
2006-2008 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
76,2 |
0
0 |
76,2 |
76,2 |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
152,4 |
0
0 |
152,4 |
|
76,2 |
76,2 |
|
|
|
|
2.4.4 |
Жилой дом 41 в
мкр. 10 |
123,7 |
51,8
91,9 |
31,8 |
31,8 |
|
|
|
2000-2006 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
91,9 |
51,8
91,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
31,8 |
0
0 |
31,8 |
31,8 |
|
|
|
|
|
|
2.4.5 |
Благоустройство
жилого дома 41
в мкр. 10 |
5,1 |
1,4
3,3 |
1,8 |
1,8 |
|
|
|
2001-2006 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
5,1 |
1,4
3,3 |
1,8 |
1,8 |
|
|
|
|
|
|
2.4.6 |
Жилой комплекс
мкр. "Сосновка".
Реконструкция
казармы N 3 под
жилой дом с
инженерными
сетями |
162,8 |
17,5
55,3 |
107,5 |
13,5 |
47,3 |
46,7 |
|
2000-2008 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
68,8 |
17,5
55,3 |
13,5 |
13,5 |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
94 |
0
0 |
94 |
|
47,3 |
46,7 |
|
|
|
|
2.4.7 |
Жилой дом 8
мкр. "Сосновка" |
152,5 |
0
0 |
152,5 |
50,8 |
50,8 |
50,9 |
|
2006-2008 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
50,8 |
0
0 |
50,8 |
50,8 |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
101,7 |
0
0 |
101,7 |
|
50,8 |
50,9 |
|
|
|
|
3 |
Развитие
инновационной
деятельности,
малого и
среднего
бизнеса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Развитие
инфраструктуры
поддержки
инновационной
деятельности и
малого
предпринимательства
(создание
совместного
российскобританского
Агентства
развития
предпринимательства) |
24,7 |
|
24,7 |
10,3 |
4,8 |
4,9 |
4,7 |
2006-2009 |
|
|
|
местный бюджет |
1,7 |
|
1,7 |
|
0,6 |
0,5 |
0,6 |
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
23,0 |
|
23,0 |
10,3 |
4,2 |
4,4 |
4,1 |
|
|
|
3.2 |
Поддержка
инновационных
проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Создание
производства
трифторид азота |
733,5 |
130,3
529,7 |
|
уточнение инвестора |
|
|
|
|
федеральный
бюджет |
113,5 |
25
113,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
620,0 |
105,3
416,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2 |
Создание
современного
безотходного
комплекса
торфоперерабатывающего
производства
(п. Самусь)
(ООО "Сибирская
торфяная
компания") |
291,6 |
2,3
2,3 |
289,3 |
86,2 |
87,2 |
50,3 |
65,7 |
2004-2009 |
|
250 |
|
федеральный
бюджет |
2,3 |
2,3
2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
289,3 |
|
289,3 |
86,2 |
87,2 |
50,3 |
65,7 |
|
|
|
3.2.3 |
Производство
модификаторов
битума и
присадок для
индустриальных
масел (ООО
"Рубикон") |
4,5 |
|
4,5 |
4,5 |
|
|
|
2006 |
1 |
15 |
|
внебюджетные
средства |
4,5 |
|
4,5 |
4,5 |
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Финансовокредитная
поддержка
малого и
инновационного
предпринимательства на
конкурсной
основе |
113,9 |
56,4
58,9 |
55,0 |
10,0 |
13,0 |
15,0 |
17,0 |
2004-2009 |
|
110 |
|
федеральный
бюджет |
23,4 |
20,9
23,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
90,5 |
35,5
35,5 |
55,0 |
10,0 |
13,0 |
15,0 |
17,0 |
|
|
|
3.4 |
Подготовка
кадров и
информационное
обеспечение
малого
предпринимательства,
инновационной и
инвестиционной
деятельности |
10,5 |
|
10,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3 |
2006-2009 |
|
60 |
|
внебюджетные
средства |
10,5 |
|
10,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3 |
|
|
|
II. Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры и систем жизнеобеспечения |
|
Финансовая
потребность
всего на
реализацию
мероприятий по
разделу II: |
14392,6 |
656,5
761,6 |
10713,1 |
2940,5 |
3607,4 |
3518,9 |
646,2 |
|
|
177 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет |
4974,1 |
132,8
155,5 |
1985,5 |
109,0 |
710,7 |
622,2 |
543,5 |
|
|
|
|
местный бюджет |
156,1 |
38,9
40,9 |
93,1 |
0,0 |
26,0 |
30,5 |
36,6 |
|
|
|
|
Внебюджетные
средства |
9262,4 |
484,8
565,2 |
8634,5 |
2831,5 |
2870,6 |
2866,2 |
66,1 |
|
|
|
1 |
Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Реконструкция
ТЭЦ |
8887,8 |
484,4
564,8 |
8323,0 |
2773,0 |
2775,0 |
2775,0 |
|
2001-2008 |
|
69 |
|
внебюджетные
средства |
8887,8 |
484,4
564,8 |
8323,0 |
2773,0 |
2775,0 |
2775,0 |
|
|
|
|
1.2 |
Программа
"Энергосбережение в ЗАТО
Северск" на
2005-2009 годы |
257,6 |
|
206,2 |
26,3 |
60,0 |
60,0 |
59,9 |
2006-2010 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
128,8 |
|
103,1 |
|
34,4 |
34,4 |
34,3 |
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
128,8 |
|
103,1 |
26,3 |
25,6 |
25,6 |
25,6 |
|
|
|
1.3 |
Реконструкция
центральной
теплосети в п.
Самусь общей
протяженностью
в 2-трубном
исполнении 7,9 км |
25,0 |
|
25,0 |
|
|
25,0 |
|
2008 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
25,0 |
|
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|
|
|
1.4 |
Программа
"Газификация
западной части
г. Северска" на
2006-2010 годы |
93,3 |
|
70,5 |
|
23,5 |
23,5 |
23,5 |
2006-2010 |
|
|
|
местный бюджет |
16,9 |
|
13,2 |
|
4,4 |
4,4 |
4,4 |
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
76,4 |
|
57,3 |
|
19,1 |
19,1 |
19,1 |
|
|
|
1.5 |
Прокладка
газопровода п.
Самусь, д.
Орловка и
газификация
котельной д.
Орловка |
50,0 |
|
50,0 |
|
50,0 |
|
|
2007 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
50,0 |
|
50,0 |
|
50,0 |
|
|
|
|
|
1.6 |
Программа
"Питьевая вода
г. Северска"
на 2005-2006
годы и на
перспективу до
2015 года всего |
4118,8 |
106,1
114,7 |
1228,7 |
44,1 |
377,2 |
401,2 |
406,2 |
2006-2015 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжение
,
водоотведение,
очистка
сточных вод |
1475,1 |
|
806,5 |
1,9 |
268,2 |
268,2 |
268,2 |
2006-2015 |
|
|
|
строительство
очистных
сооружений |
2643,7 |
106,1
114,7 |
422,2 |
42,2 |
109,0 |
133,0 |
138,0 |
1997-2015 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
4054,3 |
73,6
82,2 |
1215,2 |
42,2 |
373,3 |
397,3 |
402,4 |
|
|
|
|
местный бюджет |
59,6 |
32,5
32,5 |
8,7 |
|
2,9 |
2,9 |
2,9 |
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
4,8 |
|
4,8 |
1,9 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
1.7 |
Модернизация
жилищного
хозяйства |
82,9 |
|
47,5 |
2,3 |
20,9 |
12,2 |
12,2 |
2006-2013 |
|
22 |
|
федеральный
бюджет |
66,2 |
|
39,1 |
|
14,8 |
12,2 |
12,2 |
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
16,7 |
|
8,4 |
2,3 |
6,1 |
|
|
|
|
|
1.8 |
Повышение
надежности и
качества
электроснабжения
потребителей |
89,8 |
|
63,3 |
5,3 |
20,5 |
18,8 |
18,7 |
2006-2013 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
63,5 |
|
42,5 |
|
14 |
14,3 |
14,2 |
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
26,3 |
|
20,8 |
5,3 |
6,5 |
4,5 |
4,5 |
|
|
|
1.9 |
Строительство
двухцепной
линии
электроснабжения 35 Кв х 10
Кв от СХК до п.
Самусь
протяженностью
25 км |
60 |
|
60,0 |
|
30 |
30 |
|
2007-2008 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
40 |
|
40,0 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
20 |
|
20,0 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
2 |
Коммунальное
строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Расширение
кладбища |
42,1 |
1,4
3,0 |
39,1 |
2,1 |
18,5 |
18,5 |
|
2004-2008 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
42,1 |
1,4
3,0 |
39,1 |
2,1 |
18,5 |
18,5 |
|
|
|
|
2.2 |
Теплоснабжение
пос. Иглаково |
7 |
1,2
2,5 |
4,5 |
4,5 |
|
|
|
2003-2006 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
7 |
1,2
2,5 |
4,5 |
4,5 |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Строительство
административного здания в
п. Самусь |
63,7 |
|
63,7 |
|
40,6 |
23,1 |
|
2007-2008 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
63,7 |
|
63,7 |
|
40,6 |
23,1 |
|
|
|
|
3 |
Развитие
инженерной
инфраструктуры
города для
обеспечения
ввода жилья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Бурение скважин
(2-я очередь) |
55,5 |
12,6
17,6 |
37,9 |
37,9 |
|
|
|
1996-2006 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
55,5 |
12,6
17,6 |
37,9 |
37,9 |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Инженерные сети
и
благоустройство
10 мкр. |
137,5 |
39,7
45,9 |
91,6 |
15,5 |
25,4 |
25,4 |
25,3 |
1991-2009 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
131,1 |
33,3
39,5 |
91,6 |
15,5 |
25,4 |
25,4 |
25,3 |
|
|
|
|
местный бюджет |
6,4 |
6,4
6,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Инженерные сети
и
благоустройство
16 мкр. (ж/д
21, 22, 27) |
57,7 |
|
57,7 |
|
57,7 |
|
|
2007 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
57,7 |
|
57,7 |
|
57,7 |
|
|
|
|
|
3.4 |
Благоустройство
жилого дома 46
в мкр. 10 |
4,3 |
0,7
0,7 |
3,6 |
|
3,6 |
|
|
2002-2007 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
4,3 |
0,7
0,7 |
3,6 |
|
3,6 |
|
|
|
|
|
3.5 |
Застройка
западной части
города.
Инженерные сети
и
благоустройство |
50 |
|
50 |
|
14 |
16 |
20 |
2007-2009 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
50 |
|
50 |
|
14 |
16 |
20 |
|
|
|
3.6 |
Развитие
инженерных
сетей 12 мкр. |
15 |
|
15 |
|
5 |
5 |
5 |
2007-2008 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
15 |
|
15 |
|
5 |
5 |
5 |
|
|
|
3.7 |
Детский
сад-ясли N 55.
Реконструкция
тепловых сетей,
узел ввода |
2,4 |
|
2,4 |
|
2,4 |
|
|
2007 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
2,4 |
|
2,4 |
|
2,4 |
|
|
|
|
|
4 |
Совершенствование системы
управления в
жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Создание
товариществ
собственников
жилья |
|
|
|
|
|
|
|
2006-2009 |
|
|
5 |
Транспортный
комплекс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Приобретение
флота: один
РТ-600 и две
сухогрузные
баржи г/п по
3000 т,
строительство
флота: один
РТ-450 и две
сухогрузные
баржи по 1000 т
(ООО "Северская
судоходная
компания") |
25 |
|
25 |
0 |
10 |
15 |
|
2006-2008 |
|
14 |
|
внебюджетные
средства |
25 |
|
25 |
0 |
10 |
15 |
|
|
|
|
5.2 |
Создание центра
диагностики,
технического
обслуживания и
ремонта
автомобилей
(МУП "ГСАТП") |
3,4 |
|
3,4 |
0,3 |
1,2 |
1,1 |
0,8 |
2006-2009 |
|
35 |
|
федеральный
бюджет |
0,9 |
|
0,9 |
|
0,4 |
0,3 |
0,2 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0,9 |
|
0,9 |
|
0,4 |
0,3 |
0,2 |
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
1,6 |
|
1,6 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
|
|
|
5.3 |
Открытие новых
маршрутов на
междугородных
перевозках в
г.г. Асино,
Кожевниково,
Колпашево (МУ
"ПАТП") |
1,9 |
|
1,9 |
1,9 |
|
|
|
2006 |
|
|
|
внебюджетные
средства |
1,9 |
|
1,9 |
1,9 |
|
|
|
|
|
|
5.4 |
Обновление
подвижного
состава МУ
"ПАТП" (автобусов среднего и
большого
классов) |
32,8 |
|
32,8 |
4,5 |
7,6 |
10,7 |
10 |
2006-2009 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
32,8 |
|
32,8 |
4,5 |
7,6 |
10,7 |
10 |
|
|
|
6 |
Связь и
информатизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Программа
"Развитие
городской
информационной
сети ГИС" |
134,1 |
10,4
10,4 |
117,1 |
20,5 |
39,9 |
28,4 |
28,3 |
2004-2010 |
|
37 |
|
федеральный
бюджет |
61,1 |
10,0
10,0 |
48,6 |
|
22,9 |
12,9 |
12,8 |
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
73,0 |
0,4
0,4 |
68,5 |
20,5 |
17,0 |
15,5 |
15,5 |
|
|
|
7 |
Градостроительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Программа
"Декоративнохудожественного
оформления
центральных
улиц ЗАТО
Северск" на
2005-2009 годы |
72,3 |
2,0 |
70,3 |
|
18,3 |
22,9 |
29,1 |
2005-2009 |
|
|
|
местный бюджет |
72,3 |
2,0 |
70,3 |
|
18,3 |
22,9 |
29,1 |
|
|
|
8 |
Переселение
граждан,
утративших
связь с ЗАТО
Северск |
22,7 |
|
22,7 |
2,3 |
6,1 |
7,2 |
7,1 |
2006-2009 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
22,7 |
|
22,7 |
2,3 |
6,1 |
7,2 |
7,1 |
|
|
|
III. Формирование благоприятного социального климата, высокого нравственного и культурного потенциала |
|
Финансовая
потребность
всего для
реализации
мероприятий по
разделу III: |
1063,8 |
294,9
393,2 |
587,2 |
80,3 |
217,5 |
185,3 |
104,2 |
|
|
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет |
515,4 |
110,1
208,4 |
307,0 |
51,0 |
135,8 |
99,2 |
21,0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
362,0 |
31,5
31,5 |
247,1 |
0,0 |
80,4 |
84,8 |
81,9 |
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
186,3 |
153,3
153,3 |
33,1 |
29,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
|
|
1 |
Развитие
общеобразовательного
комплекса ЗАТО
Северск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Комплексная
программа
развития
образования |
330,5 |
|
247,1 |
|
80,4 |
84,8 |
81,9 |
2006-2010 |
|
|
|
местный бюджет |
330,5 |
|
247,1 |
|
80,4 |
84,8 |
81,9 |
|
|
|
2 |
Развитие
объектов
дополнительного
образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Строительство
детской
художественной
школы |
60,2 |
11,2
11,2 |
49,0 |
|
49,0 |
|
|
1996-2007 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
60,2 |
11,2
11,2 |
49,0 |
|
49,0 |
|
|
|
|
|
3 |
Развитие
общественного
молодежного
движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Создание
условий для
патриотического
и духовнонравственного
воспитания
молодежи |
2,0 |
|
2,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2006-2009 |
|
|
|
внебюджетные
средства |
2,0 |
|
2,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
3.2 |
Создание
условий по
формированию
молодежных
трудовых
отрядов |
0,8 |
|
0,8 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
2006-2009 |
|
|
|
внебюджетные
средства |
0,8 |
|
0,8 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
|
|
3.3 |
Участие
молодежи в
проекте
некоммерческого
партнерства
"Агентство
развития
предпринимательства",
создание
бизнесинкубатора |
0,2 |
|
0,2 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
2006-2009 |
|
|
|
внебюджетные
средства |
0,2 |
|
0,2 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
|
|
3.4 |
Участие в
реализации
программы ЗАТО
Северск по
профилактике
преступности,
наркомании в
молодежной
среде, работа
по созданию
молодежных
оперативных
отрядов |
0,12 |
|
0,12 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
2006-2009 |
|
|
|
внебюджетные
средства |
0,12 |
|
0,12 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
|
|
3.5 |
Поддержка
программ и
проектов,
направленных на
развитие
творческого и
научнотехнического
потенциала
молодежи |
0,8 |
|
0,8 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
2006-2009 |
|
|
|
внебюджетные
средства |
0,8 |
|
0,8 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
|
|
3.6 |
Создание
системы
информационного
обеспечения
молодежи и
проведение
социологических
исследований в
области
молодежной
политики |
0,2 |
|
0,2 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
2006-2009 |
|
|
|
внебюджетные
средства |
0,2 |
|
0,2 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
|
|
3.7 |
Разработка и
внедрение новых
форм для
наиболее
эффективной
реализации
"социального
пакета" для
молодежи |
1,0 |
|
1,0 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
2006-2009 |
|
|
|
внебюджетные
средства |
1,0 |
|
1,0 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|
|
|
4 |
Строительство
объектов
здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Строительство
детского
санатория |
94,9 |
6,2
6,2 |
88,7 |
|
27,7 |
40 |
21 |
1996-2009 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
94,9 |
6,2
6,2 |
88,7 |
|
27,7 |
40 |
21 |
|
|
|
4.2 |
Строительство
роддома на 80
коек |
349,5 |
104,2
180,2 |
169,3 |
51 |
59,1 |
59,2 |
|
1991-2008 |
|
|
|
федеральный
бюджет |
338,0 |
92,7
168,7 |
169,3 |
51 |
59,1 |
59,2 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
11,5 |
11,5
11,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Развитие сети
объектов
физической
культуры и
спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Завершение
строительства
закрытого
хоккейного
катка |
223,6 |
173,3
195,6 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет |
22 |
22,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
20 |
20
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
средства |
181,3 |
153,3
153,3 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
IV. Улучшение экологической обстановки |
1 |
Финансовая
потребность
всего для
реализации
мероприятий по
разделу IV: |
205,6 |
|
105,6 |
|
40,4 |
32,6 |
32,6 |
|
|
10 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
Строительство
полигона
твердых бытовых
отходов |
205,6 |
|
105,6 |
|
40,4 |
32,6 |
32,6 |
|
|
|
|
|
205,6 |
|
105,6 |
|
40,4 |
32,6 |
32,6 |
2007-2013 |
|
10 |
|
федеральный
бюджет |
205,6 |
|
105,6 |
|
40,4 |
32,6 |
32,6 |
|
|
|
<*> - Мероприятия, финансирование которых осуществлялось по Программе развития ЗАТО Северск (Томская область) на 2001-2004 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 07.09.2001 N 666.
<**> - Сметная стоимость строительства указана в соответствии с приложением N 98 с учетом индексов пересчета СМР.