Приложение к Решению от 28.02.2006 г № 10/5 Программа

Система мероприятий программы развития зато северск на 2006-2009 годы и их финансовое обеспечение (млн рублей)


NN пп Наименование мероприятий, источники финансирования Общая стоим-ть мероп-й Освоено до 2005 г. (в т.ч. по Программе развития 20012004 гг.) Потребность в средствах на 2006-2009 годы всего В том числе по годам Сроки выполнения работ Период окупаемости (лет) Количество вводимых рабочих мест (единиц)
финансирование до 2006 г. 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего финансовая потребность на реализацию мероприятий Программы 26954,4 5010,0 6211,3 15144,8 4215,3 5408,2 4357,2 1164,1 1076
в том числе:
Федеральный бюджет 6523,80 479,8 717,7 2817,8 354,7 976,9 829,0 657,1
Местный бюджет 519,80 70,4 72,4 342,0 0,0 107,0 115,8 119,1
Внебюджетные средства 19910,8 4459,8 5421,2 11985,1 3860,6 4324,2 3412,4 387,9
I. Развитие экономического потенциала
Финансовая потребность всего на реализацию мероприятий по I разделу: 11292,6 4058,6 5292,3 3738,7 1194,3 1542,9 620,4 381,1 889
в том числе:
Федеральный бюджет 828,7 236,9 353,8 419,6 194,6 90,0 75,0 60,0
Местный бюджет 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,6 0,5 0,6
Внебюджетные средства 10462,2 3821,7 4702,7 3317,4 999,7 1452,3 544,9 320,5
1 Промышленная политика
Создание новых производств и стабилизация развития действующих:
1.1 Реконструкция разделительного производства в зд. 1002 ЗРИ 5857,5 2625,4 3111,7 936,2 36,2 700,0 100,0 100,0 2002-2012 30
внебюджетные средства 5857,5 2625,4 2931,3 936,2 36,2 700,0 100,0 100,0
1.2 Строительство флота (производство серии буксиров мощностью 300-600 л.с. и серии несамоходных барж грузоподъемностью 1000 тонн для осуществления перевозок с внедрением транспортной схемы доставки каменных углей Элегесинского месторождения и других грузов 107,0 84,0 37,0 17,0 17,0 13,0 2006-2010 9 50
внебюджетные средства 107,0 84,0 37,0 17,0 17,0 13,0
1.3 Создание завода по производству изделий из пластмасс (2-я очередь) (ООО "Полиплен") 1298,2 180,2 180,2 892,8 335,0 340,0 125,1 92,8 2000-2013 8,2 123
федеральный бюджет 10,0 10 10
внебюджетные средства 1288,2 170,2 170,2 892,8 335,0 340,0 125,1 92,8
1.4 Реконструкция Северского пищекомбината 29,3 29,3 10,3 12,0 7,0 2006-2008
внебюджетные средства 29,3 29,3 10,3 12 7
1.5 Создание в п. Самусь производства стеклотары (2-я очередь) (ООО "Северскстекло") 1169,9 792,2 1019,9 150,0 150,0 2000-2006 4 119
федеральный бюджет 42,2 42,2 42,2
внебюджетные средства 1127,7 750,0 977,7 150,0 150,0
1.6 Создание производства нерудных материалов по обеспечению стеклозавода в п. Самусь кварцевым песком (ЗАО "Комбинат нерудных материалов") 96,6 36,6 60,0 60,0 2005-2006 2,5 30
внебюджетные средства 96,6 36,6 60,0 60,0
1.7 Реконструкция и модернизация производства по переработке макулатуры (ООО "Джоуль") 13,3 6,4 6,4 6,9 1,7 5,2 2001-2007 2 15
федеральный бюджет 3,8 3,8 3,8
внебюджетные средства 9,5 2,6 2,6 6,9 1,7 5,2
1.8 Производственный комплекс по сбору, сортировке, переработке и утилизации твердых отходов (ООО "Экополис") 19,8 19,8 4,0 6,4 9,4 2006-2008 5 80
внебюджетные средства 19,8 19,8 4,0 6,4 9,4
2 Развитие строительной отрасли
2.1 Производство сэндвич-панелей (ОАО "Проммеханомонтаж") 5,5 5,5 5 0,5 2006-2007 1 7
внебюджетные средства 5,5 5,5 5 0,5
2.2 Строительство жилья по Программе ипотечного жилищного кредитования в ЗАТО Северск 470,4 165,4 165,4 305 85 125 60 35 2001-2009 2-2,5
федеральный бюджет 104,5 39,5 39,5 65 35 20 10
внебюджетные средства 365,9 125,9 125,9 240 85 90 40 25
2.3 Снос ветхого жилья и переселение жителей в новое жилье 160 160 55 55 50 2007-2009
федеральный бюджет 160 160 55 55 50
2.4 Строительство жилья по титулу капитального строительства
2.4.1 Жилой дом 2 в мкр. 10 161,4 29,3 30,7 130,7 130,7 2001-2006
федеральный бюджет 23,9 22,5 23,9
внебюджетные средства 137,5 6,8 6,8 130,7 130,7
2.4.2 Жилой дом 11 в мкр. 10 52,3 0,0 0,0 52,3 52,3 2006
федеральный бюджет 52,3 0,0 0 52,3 52,3
2.4.3 Жилой дом 34 в мкр. 10 228,6 0 0 228,6 76,2 76,2 76,2 2006-2008
федеральный бюджет 76,2 0 0 76,2 76,2
внебюджетные средства 152,4 0 0 152,4 76,2 76,2
2.4.4 Жилой дом 41 в мкр. 10 123,7 51,8 91,9 31,8 31,8 2000-2006
федеральный бюджет 91,9 51,8 91,9
внебюджетные средства 31,8 0 0 31,8 31,8
2.4.5 Благоустройство жилого дома 41 в мкр. 10 5,1 1,4 3,3 1,8 1,8 2001-2006
федеральный бюджет 5,1 1,4 3,3 1,8 1,8
2.4.6 Жилой комплекс мкр. "Сосновка". Реконструкция казармы N 3 под жилой дом с инженерными сетями 162,8 17,5 55,3 107,5 13,5 47,3 46,7 2000-2008
федеральный бюджет 68,8 17,5 55,3 13,5 13,5
внебюджетные средства 94 0 0 94 47,3 46,7
2.4.7 Жилой дом 8 мкр. "Сосновка" 152,5 0 0 152,5 50,8 50,8 50,9 2006-2008
федеральный бюджет 50,8 0 0 50,8 50,8
внебюджетные средства 101,7 0 0 101,7 50,8 50,9
3 Развитие инновационной деятельности, малого и среднего бизнеса
3.1 Развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности и малого предпринимательства (создание совместного российскобританского Агентства развития предпринимательства) 24,7 24,7 10,3 4,8 4,9 4,7 2006-2009
местный бюджет 1,7 1,7 0,6 0,5 0,6
внебюджетные средства 23,0 23,0 10,3 4,2 4,4 4,1
3.2 Поддержка инновационных проектов
3.2.1 Создание производства трифторид азота 733,5 130,3 529,7 уточнение инвестора
федеральный бюджет 113,5 25 113,5
внебюджетные средства 620,0 105,3 416,2
3.2.2 Создание современного безотходного комплекса торфоперерабатывающего производства (п. Самусь) (ООО "Сибирская торфяная компания") 291,6 2,3 2,3 289,3 86,2 87,2 50,3 65,7 2004-2009 250
федеральный бюджет 2,3 2,3 2,3
внебюджетные средства 289,3 289,3 86,2 87,2 50,3 65,7
3.2.3 Производство модификаторов битума и присадок для индустриальных масел (ООО "Рубикон") 4,5 4,5 4,5 2006 1 15
внебюджетные средства 4,5 4,5 4,5
3.3 Финансовокредитная поддержка малого и инновационного предпринимательства на конкурсной основе 113,9 56,4 58,9 55,0 10,0 13,0 15,0 17,0 2004-2009 110
федеральный бюджет 23,4 20,9 23,4
внебюджетные средства 90,5 35,5 35,5 55,0 10,0 13,0 15,0 17,0
3.4 Подготовка кадров и информационное обеспечение малого предпринимательства, инновационной и инвестиционной деятельности 10,5 10,5 2 2,5 3 3 2006-2009 60
внебюджетные средства 10,5 10,5 2 2,5 3 3
II. Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры и систем жизнеобеспечения
Финансовая потребность всего на реализацию мероприятий по разделу II: 14392,6 656,5 761,6 10713,1 2940,5 3607,4 3518,9 646,2 177
в том числе:
федеральный бюджет 4974,1 132,8 155,5 1985,5 109,0 710,7 622,2 543,5
местный бюджет 156,1 38,9 40,9 93,1 0,0 26,0 30,5 36,6
Внебюджетные средства 9262,4 484,8 565,2 8634,5 2831,5 2870,6 2866,2 66,1
1 Развитие жилищнокоммунального хозяйства
1.1 Реконструкция ТЭЦ 8887,8 484,4 564,8 8323,0 2773,0 2775,0 2775,0 2001-2008 69
внебюджетные средства 8887,8 484,4 564,8 8323,0 2773,0 2775,0 2775,0
1.2 Программа "Энергосбережение в ЗАТО Северск" на 2005-2009 годы 257,6 206,2 26,3 60,0 60,0 59,9 2006-2010
федеральный бюджет 128,8 103,1 34,4 34,4 34,3
внебюджетные средства 128,8 103,1 26,3 25,6 25,6 25,6
1.3 Реконструкция центральной теплосети в п. Самусь общей протяженностью в 2-трубном исполнении 7,9 км 25,0 25,0 25,0 2008
федеральный бюджет 25,0 25,0 25,0
1.4 Программа "Газификация западной части г. Северска" на 2006-2010 годы 93,3 70,5 23,5 23,5 23,5 2006-2010
местный бюджет 16,9 13,2 4,4 4,4 4,4
внебюджетные средства 76,4 57,3 19,1 19,1 19,1
1.5 Прокладка газопровода п. Самусь, д. Орловка и газификация котельной д. Орловка 50,0 50,0 50,0 2007
федеральный бюджет 50,0 50,0 50,0
1.6 Программа "Питьевая вода г. Северска" на 2005-2006 годы и на перспективу до 2015 года всего 4118,8 106,1 114,7 1228,7 44,1 377,2 401,2 406,2 2006-2015
в том числе:
водоснабжение , водоотведение, очистка сточных вод 1475,1 806,5 1,9 268,2 268,2 268,2 2006-2015
строительство очистных сооружений 2643,7 106,1 114,7 422,2 42,2 109,0 133,0 138,0 1997-2015
федеральный бюджет 4054,3 73,6 82,2 1215,2 42,2 373,3 397,3 402,4
местный бюджет 59,6 32,5 32,5 8,7 2,9 2,9 2,9
внебюджетные средства 4,8 4,8 1,9 1,0 1,0 1,0
1.7 Модернизация жилищного хозяйства 82,9 47,5 2,3 20,9 12,2 12,2 2006-2013 22
федеральный бюджет 66,2 39,1 14,8 12,2 12,2
внебюджетные средства 16,7 8,4 2,3 6,1
1.8 Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей 89,8 63,3 5,3 20,5 18,8 18,7 2006-2013
федеральный бюджет 63,5 42,5 14 14,3 14,2
внебюджетные средства 26,3 20,8 5,3 6,5 4,5 4,5
1.9 Строительство двухцепной линии электроснабжения 35 Кв х 10 Кв от СХК до п. Самусь протяженностью 25 км 60 60,0 30 30 2007-2008
федеральный бюджет 40 40,0 20 20
внебюджетные средства 20 20,0 10 10
2 Коммунальное строительство
2.1 Расширение кладбища 42,1 1,4 3,0 39,1 2,1 18,5 18,5 2004-2008
федеральный бюджет 42,1 1,4 3,0 39,1 2,1 18,5 18,5
2.2 Теплоснабжение пос. Иглаково 7 1,2 2,5 4,5 4,5 2003-2006
федеральный бюджет 7 1,2 2,5 4,5 4,5
2.3 Строительство административного здания в п. Самусь 63,7 63,7 40,6 23,1 2007-2008
федеральный бюджет 63,7 63,7 40,6 23,1
3 Развитие инженерной инфраструктуры города для обеспечения ввода жилья
3.1 Бурение скважин (2-я очередь) 55,5 12,6 17,6 37,9 37,9 1996-2006
федеральный бюджет 55,5 12,6 17,6 37,9 37,9
3.2 Инженерные сети и благоустройство 10 мкр. 137,5 39,7 45,9 91,6 15,5 25,4 25,4 25,3 1991-2009
федеральный бюджет 131,1 33,3 39,5 91,6 15,5 25,4 25,4 25,3
местный бюджет 6,4 6,4 6,4
3.3 Инженерные сети и благоустройство 16 мкр. (ж/д 21, 22, 27) 57,7 57,7 57,7 2007
федеральный бюджет 57,7 57,7 57,7
3.4 Благоустройство жилого дома 46 в мкр. 10 4,3 0,7 0,7 3,6 3,6 2002-2007
федеральный бюджет 4,3 0,7 0,7 3,6 3,6
3.5 Застройка западной части города. Инженерные сети и благоустройство 50 50 14 16 20 2007-2009
федеральный бюджет 50 50 14 16 20
3.6 Развитие инженерных сетей 12 мкр. 15 15 5 5 5 2007-2008
федеральный бюджет 15 15 5 5 5
3.7 Детский сад-ясли N 55. Реконструкция тепловых сетей, узел ввода 2,4 2,4 2,4 2007
федеральный бюджет 2,4 2,4 2,4
4 Совершенствование системы управления в жилищной сфере
4.1 Создание товариществ собственников жилья 2006-2009
5 Транспортный комплекс
5.1 Приобретение флота: один РТ-600 и две сухогрузные баржи г/п по 3000 т, строительство флота: один РТ-450 и две сухогрузные баржи по 1000 т (ООО "Северская судоходная компания") 25 25 0 10 15 2006-2008 14
внебюджетные средства 25 25 0 10 15
5.2 Создание центра диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей (МУП "ГСАТП") 3,4 3,4 0,3 1,2 1,1 0,8 2006-2009 35
федеральный бюджет 0,9 0,9 0,4 0,3 0,2
местный бюджет 0,9 0,9 0,4 0,3 0,2
внебюджетные средства 1,6 1,6 0,3 0,4 0,5 0,4
5.3 Открытие новых маршрутов на междугородных перевозках в г.г. Асино, Кожевниково, Колпашево (МУ "ПАТП") 1,9 1,9 1,9 2006
внебюджетные средства 1,9 1,9 1,9
5.4 Обновление подвижного состава МУ "ПАТП" (автобусов среднего и большого классов) 32,8 32,8 4,5 7,6 10,7 10 2006-2009
федеральный бюджет 32,8 32,8 4,5 7,6 10,7 10
6 Связь и информатизация
6.1 Программа "Развитие городской информационной сети ГИС" 134,1 10,4 10,4 117,1 20,5 39,9 28,4 28,3 2004-2010 37
федеральный бюджет 61,1 10,0 10,0 48,6 22,9 12,9 12,8
внебюджетные средства 73,0 0,4 0,4 68,5 20,5 17,0 15,5 15,5
7 Градостроительство
7.1 Программа "Декоративнохудожественного оформления центральных улиц ЗАТО Северск" на 2005-2009 годы 72,3 2,0 70,3 18,3 22,9 29,1 2005-2009
местный бюджет 72,3 2,0 70,3 18,3 22,9 29,1
8 Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО Северск 22,7 22,7 2,3 6,1 7,2 7,1 2006-2009
федеральный бюджет 22,7 22,7 2,3 6,1 7,2 7,1
III. Формирование благоприятного социального климата, высокого нравственного и культурного потенциала
Финансовая потребность всего для реализации мероприятий по разделу III: 1063,8 294,9 393,2 587,2 80,3 217,5 185,3 104,2 0
в том числе:
федеральный бюджет 515,4 110,1 208,4 307,0 51,0 135,8 99,2 21,0
местный бюджет 362,0 31,5 31,5 247,1 0,0 80,4 84,8 81,9
внебюджетные средства 186,3 153,3 153,3 33,1 29,3 1,3 1,3 1,3
1 Развитие общеобразовательного комплекса ЗАТО Северск
1.1 Комплексная программа развития образования 330,5 247,1 80,4 84,8 81,9 2006-2010
местный бюджет 330,5 247,1 80,4 84,8 81,9
2 Развитие объектов дополнительного образования
2.1 Строительство детской художественной школы 60,2 11,2 11,2 49,0 49,0 1996-2007
федеральный бюджет 60,2 11,2 11,2 49,0 49,0
3 Развитие общественного молодежного движения
3.1 Создание условий для патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи 2,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2006-2009
внебюджетные средства 2,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
3.2 Создание условий по формированию молодежных трудовых отрядов 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,4 2006-2009
внебюджетные средства 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2
3.3 Участие молодежи в проекте некоммерческого партнерства "Агентство развития предпринимательства", создание бизнесинкубатора 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 2006-2009
внебюджетные средства 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05
3.4 Участие в реализации программы ЗАТО Северск по профилактике преступности, наркомании в молодежной среде, работа по созданию молодежных оперативных отрядов 0,12 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03 2006-2009
внебюджетные средства 0,12 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03
3.5 Поддержка программ и проектов, направленных на развитие творческого и научнотехнического потенциала молодежи 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 2006-2009
внебюджетные средства 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2
3.6 Создание системы информационного обеспечения молодежи и проведение социологических исследований в области молодежной политики 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 2006-2009
внебюджетные средства 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05
3.7 Разработка и внедрение новых форм для наиболее эффективной реализации "социального пакета" для молодежи 1,0 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 2006-2009
внебюджетные средства 1,0 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25
4 Строительство объектов здравоохранения
4.1 Строительство детского санатория 94,9 6,2 6,2 88,7 27,7 40 21 1996-2009
федеральный бюджет 94,9 6,2 6,2 88,7 27,7 40 21
4.2 Строительство роддома на 80 коек 349,5 104,2 180,2 169,3 51 59,1 59,2 1991-2008
федеральный бюджет 338,0 92,7 168,7 169,3 51 59,1 59,2
местный бюджет 11,5 11,5 11,5
5 Развитие сети объектов физической культуры и спорта
5.1 Завершение строительства закрытого хоккейного катка 223,6 173,3 195,6 28 28
федеральный бюджет 22 22,3
местный бюджет 20 20 20
внебюджетные средства 181,3 153,3 153,3 28 28
IV. Улучшение экологической обстановки
1 Финансовая потребность всего для реализации мероприятий по разделу IV: 205,6 105,6 40,4 32,6 32,6 10
в том числе:
федеральный бюджет Строительство полигона твердых бытовых отходов 205,6 105,6 40,4 32,6 32,6
205,6 105,6 40,4 32,6 32,6 2007-2013 10
федеральный бюджет 205,6 105,6 40,4 32,6 32,6

Примечания:
<*> - Мероприятия, финансирование которых осуществлялось по Программе развития ЗАТО Северск (Томская область) на 2001-2004 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 07.09.2001 N 666.
<**> - Сметная стоимость строительства указана в соответствии с приложением N 98 с учетом индексов пересчета СМР.
Мэр ЗАТО Северск
Н.И.КУЗЬМЕНКО