Постановление от 01.09.2017 г № 1583

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 N 3530


В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 N 21/1 "О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", на основании пункта 33 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации", постановляю:
1.Внести в муниципальную программу "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 N 3530 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы", следующие изменения:
1) разделы "Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)", "Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы, тыс. руб." паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) Показатели цели, единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах, в т.ч.:
электрическая энергия, кВт x ч на 1 человека населения 1055,1 1054,7 1007,8 980,6 980,2 980,2 980,2
тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади 0,365 0,358 0,351 0,317 0,313 0,313 0,313
горячая вода, куб. метров на 1 человека населения 36,20 35,11 34,04 36,92 36,89 36,89 36,88
холодная вода, куб. метров на 1 человека населения 50,61 50,59 38,32 38,21 38,20 38,20 38,19
2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления, в т.ч.:
электрическая энергия, кВт x ч на 1 человека населения 65,4 63,6 87,7 102,6 102,6 102,6 102,6
тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади 0,248 0,245 0,240 0,282 0,280 0,280 0,279
горячая вода, куб. метров на 1 человека населения 1,62 1,60 1,53 1,66 1,66 1,66 1,66
холодная вода, куб. метров на 1 человека населения 2,20 2,13 2,08 2,07 2,07 2,06 2,06";
"Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы, тыс. руб. Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Местный бюджет:
потребность 875514,47 36898,18 46113,45 44966,27 239499,66 216797,68 293475,43
утверждено 251872,66 36898,18 46113,45 44237,35 63568,81 62816,07 475,00
Другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области:
потребность 232267,93 0,00 0,00 1800,00 214267,92 2800,00 13400,01
утверждено 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники (по согласованию) 54789,00 7000,00 8649,00 7000,00 12380,00 7380,00 12380,00
Всего:
потребность 1162571,40 43898,18 54762,45 53766,27 466147,58 226977,68 319255,44
всего с учетом утвержденного бюджетного финансирования 306661,66 43898,18 54762,45 51237,35 75948,81 70196,07 12855,00";

2) паспорт Программы дополнить сноской следующего содержания:
"----------------------------------
Потребность в финансовых средствах и утвержденный объем финансирования включают в 2017 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2236,2 тыс. руб. Указанная сумма неосвоенных остатков средств местного бюджета 2016 года не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".

";
3) таблицу 12 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1;
4) абзацы десятый, одиннадцатый раздела V Программы изложить в следующей редакции:
"Объем требуемого финансирования Программы составляет 1162571,40 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 43898,18 тыс. руб.; 2016 г. - 54762,45 тыс. руб.; 2017 г. - 53766,27 тыс. руб.; 2018 г. - 466147,58 тыс. руб.; 2019 г. - 226977,68 тыс. руб.; 2020 г. - 319255,44 тыс. руб.
Для реализации мероприятий Программы кроме средств местного бюджета предусмотрены средства областного бюджета в размере 232267,93 тыс. руб. (в рамках государственной программы "Повышение энергоэффективности в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 493а) и внебюджетные средства в размере 54789,00 тыс. руб. (средства собственников многоквартирных домов, средства ресурсоснабжающих организаций, средства инвестора).";

5) таблицы 14 и 15 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2;
6) разделы "Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)", "Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 1, тыс. руб." паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) Показатели цели, единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в т.ч.:
электрической энергии, кВт ч x на 1 кв. м общей площади помещений МУ и ОМСУ 22,3 21,6 29,8 35,1 34,9 34,9 34,9
тепловой энергии, Гкал на 1 кв. x м общей площади помещений МУ и ОМСУ 0,248 0,245 0,240 0,282 0,280 0,280 0,279
холодной воды, куб. м на 1 работника МУ и ОМСУ 45,0 43,6 42,3 36,5 36,5 36,5 36,4
горячей воды, куб. м на 1 работника МУ и ОМСУ 33,2 32,8 31,2 29,3 29,3 29,3 29,3
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансовой потребности муниципальной программы, руб. 0 0,007 0,005 0,006 0,001 0,001 0,001";
"Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 1, тыс. руб. Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Местный бюджет:
потребность 29339,56 2000,00 536,56 0,00 14403,00 11200,00 1200,00
утверждено 2536,56 2000,00 536,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области:
потребность 8400,00 0,00 0,00 0,00 2800,00 2800,00 2800,00
утверждено 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники (по согласованию) 6000,00 2000,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Всего:
потребность 43739,56 4000,00 536,56 1000,00 18203,00 15000,00 5000,00
всего с учетом утвержденного бюджетного финансирования 8536,56 4000,00 536,56 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00";

7) таблицу 1 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3;
8) абзацы пятый - одиннадцатый раздела III подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Объем требуемого финансирования подпрограммы 1 составляет 43739,56 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 4000,00 тыс. руб.;
2016 г. - 536,56 тыс. руб.;
2017 г. - 1000,00 тыс. руб.;
2018 г. - 18203,00 тыс. руб.;
2019 г. - 15000,00 тыс. руб.;
2020 г. - 5000,00 тыс. руб.";

9) таблицу 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4;
10) разделы "Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)", "Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 2, тыс. руб." паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) Показатели цели, единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в т.ч.:
электрической энергии, %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
тепловой энергии, %% 15,6 20,2 25,4 39,1 48,7 60,8 81,3
холодной воды, %% 67,1 74,7 71,6 72,3 72,7 73,4 74,1
горячей воды, %% 7,8 10,4 13,9 14,8 18,4 22,9 28,5
природного газа, %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.:
холодной воды, %% 47,4 49,5 62,1 73,4 73,4 73,4 73,4
горячей воды, %% 45,2 47,2 60,3 72,3 72,3 72,3 72,3";
"Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 2, тыс. руб. Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Местный бюджет:
потребность 28020,08 68,86 1813,22 1000,00 12895,00 6862,00 5381,00
утверждено 3148,39 68,86 1813,22 371,08 452,70 442,53 0,00
Другие источники: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области:
потребность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
утверждено 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники (по согласованию) 20140,00 0,00 1000,00 1000,00 4380,00 4380,00 9380,00
Всего:
потребность 48160,08 68,86 2813,22 2000,00 17275,00 11242,00 14761,00
всего с учетом утвержденного бюджетного финансирования 23288,39 68,86 2813,22 1371,08 4832,70 4822,53 9380,00";

11) таблицу 1 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5;
12) абзац шестой раздела III подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объем требуемого финансирования подпрограммы 2 составляет 48160,08 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 68,86 тыс. руб.; 2016 г. - 2813,22 тыс. руб.; 2017 г. - 2000,00 тыс. руб.; 2018 г. - 17275,00 тыс. руб.; 2019 г. - 11242,00 тыс. руб.; 2020 г. - 14761,00 тыс. руб.";

13) таблицу 2 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6;
14) разделы "Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)" и "Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 3, тыс. руб." паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации) Показатели цели, единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал 0,138 0,135 0,159 0,158 0,159 0,159 0,159
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт x ч/Гкал 3,3 3,1 2,9 3,4 6,1 5,8 5,5
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, кВт x ч/куб. м 0,31 0,31 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, кВт x ч/куб. м 0,34 0,34 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км 122,5 122,5 122,5 122,5/122,5 122,5/103,2 122,5/100,7 122,5/0,0
Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии (газосветные установки; здания со световым праздничным освещением; прочие объекты благоустройства; электронные часы; светофорные объекты), ед. 33 33 33 50/50 50/42 50/41 50/0 ";
"Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 3, тыс. руб. Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Местный бюджет:
потребность 593165,53 34829,32 40710,13 41862,73 141599,41 143207,27 191089,33
утверждено 243134,17 34829,32 40710,13 41762,73 63116,11 62373,54 475,00
Другие источники:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области:
потребность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
утверждено 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники (по согласованию) 28649,00 5000,00 7649,00 5000,00 7000,00 2000,00 2000,00
Всего:
потребность 621814,53 39829,32 48359,13 46862,73 148599,41 145207,27 193089,33
всего с учетом утвержденного бюджетного финансирования 271783,17 39829,32 48359,13 46762,73 70116,11 64373,54 2475,00";

15) паспорт подпрограммы 3 дополнить сноской следующего содержания:
"----------------------------------
Потребность в финансовых средствах и утвержденный объем финансирования включают в 2017 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 132,66 тыс. руб. Указанная сумма неосвоенных остатков средств местного бюджета 2016 года не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".

";
16) таблицу 1 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7;
17) абзацы пятый - одиннадцатый раздела III подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Объем требуемого финансирования подпрограммы 3 составляет 621814,53 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 39829,32 тыс. руб.;
2016 г. - 48359,13 тыс. руб.;
2017 г. - 46862,73 тыс. руб.;
2018 г. - 148599,41 тыс. руб.;
2019 г. - 145207,27 тыс. руб.;
2020 г. - 193089,33 тыс. руб.";

18) таблицу 2 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8;
19) разделы "Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации)" и "Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 5, тыс. руб." паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации) Показатели цели, единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), %% 13,2 13,2 13,2 13,2 35,3 55,8 100,0";
"Объем финансирования подпрограммы 5, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 5, тыс. руб. Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Местный бюджет:
потребность 224989,30 0,00 3053,54 2103,54 70602,25 55528,41 95805,10
утверждено 3053,54 0,00 3053,54 2103,54 0,00 0,00 0,00
Другие источники:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области:
потребность 223867,93 0,00 0,00 1800,00 211467,92 0,00 10600,01
утверждено 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники (по согласованию) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего:
потребность 448857,23 0,00 3053,54 3903,54 282070,17 55528,41 106405,11
всего с учетом утвержденного бюджетного финансирования 3053,54 0,00 3053,54 2103,54 0,00 0,00 0,00";

20) паспорт подпрограммы 5 дополнить сноской следующего содержания:
"----------------------------------
Потребность в финансовых средствах и утвержденный объем финансирования включают в 2017 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 2103,54 тыс. руб. Указанная сумма неосвоенных остатков средств местного бюджета 2016 года не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".

";
21) таблицу 1 подпрограммы 5 изложить в новой редакции согласно приложению 9;
22) абзац пятнадцатый раздела III подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Объем требуемого финансирования подпрограммы 5 составляет 448857,23 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 0,00 тыс. руб.; 2016 г. - 3053,34 тыс. руб.; 2017 г. - 3903,54 тыс. руб.; 2018 г. - 282070,17 тыс. руб.; 2019 г. - 55528,41 тыс. руб.; 2020 г. - 106405,11 тыс. руб.";

23) таблицу 5 подпрограммы 5 изложить в новой редакции согласно приложению 10;
24) приложение 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 11.
2.Опубликовать постановление в средстве массовой информации "Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.seversknet.ru).
Глава Администрации
Н.В.ДИДЕНКО

Приложения

2017-09-01 Приложение к Постановлению от 01 сентября 2017 года № 1583

2017-09-01 Приложение к Постановлению от 01 сентября 2017 года № 1583

2017-09-01 Приложение к Постановлению от 01 сентября 2017 года № 1583

2017-09-01 Приложение к Постановлению от 01 сентября 2017 года № 1583 Показатель

2017-09-01 Приложение к Постановлению от 01 сентября 2017 года № 1583

2017-09-01 Приложение к Постановлению от 01 сентября 2017 года № 1583

2017-09-01 Приложение к Постановлению от 01 сентября 2017 года № 1583

2017-09-01 Приложение к Постановлению от 01 сентября 2017 года № 1583

2017-09-01 Приложение к Постановлению от 01 сентября 2017 года № 1583

2017-09-01 Приложение к Постановлению от 01 сентября 2017 года № 1583

2017-09-01 Приложение к Постановлению от 01 сентября 2017 года № 1583