Приложение к Постановлению от 14.07.2011 г № 214А Программа

Финансовое обеспечение долгосрочной целевой программы "Развитие инновационной деятельности в томской области на 2011 - 2014 годы" (прогноз)


Наименование ресурса Единица измерения Потребность на реализацию программы по годам
всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Расходы на реализацию Программы, всего, в том числе: Млн рублей 20795,2956 6844,3956 2870,22 6351,8 4728,88
финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет Млн рублей 11638,8 4026,88 737,52 4255,56 2618,84
областной бюджет Млн рублей 3152,4356 1688,9156 512,34 472,84 478,34
местные бюджеты Млн рублей 169,66 71,0 76,66 11,0 11,0
внебюджетные средства Млн рублей 5834,4 1057,6 1543,7 1612,4 1620,7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ РЕСУРСОВ
Главные распорядители бюджетных средств Код экономической классификации Расходы на реализацию Программы (млн рублей)
в том числе по годам
всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Объем финансирования из областного бюджета
Всего, 01135221100012 11025221100020 8210314012000013 3152,4356 1688,9156 512,34 472,84 478,34
в том числе:
1. Администрация Томской области, всего: 01135221100012 308,5 68,5 75,0 80,0 85,0
в том числе по видам расходов:
НИОКР 01135221100012 117,4 26,5 29,0 30,9 31,0
инвестиции х х х х х
прочие расходы 01135221100012 191,1 42,0 46,0 49,1 54,0
в том числе:
2. Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области, всего, 11025221100020 8210314012000013 2843,9356 1620,4156 437,34 392,84 393,34
в том числе по видам расходов:
НИОКР х х х х х
инвестиции 11025221100020 2843,9356 1620,4156 437,34 392,84 393,34
прочие расходы х х х х х