Постановление от 16.12.2013 г № 535А
О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 26.11.2012 N 468а
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 09.08.2013 N 279-р "Об отдельных вопросах исполнения областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" постановляю:
1.Внести в постановление Администрации Томской области от 26.11.2012 N 468а "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы" ("Собрание законодательства Томской области", N 1/1(90) от 15.01.2013) следующие изменения:
1) в наименовании слова "долгосрочной целевой программы" заменить словами "государственной программы";
2) в пункте 1 слова "долгосрочную целевую программу" заменить словами "государственную программу";
3) в долгосрочной целевой программе "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы", утвержденной указанным постановлением (далее - Программа):
а) в наименовании и по тексту Программы слова "долгосрочная целевая программа" в соответствующих падежах заменить словами "государственная программа" в соответствующих падежах;
б) в паспорте Программы:
в разделе "Соисполнители Программы" слова "Департамент государственных и муниципальных услуг Администрации Томской области" заменить словами
"Департамент развития информационного общества Администрации Томской области";
раздел "Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации)" изложить в следующей редакции:
"Показатель
цели Программы
и его значения
(с детализацией
по годам
реализации
Программы) |
Показатель |
2013 г. |
2014
г. |
2015
г. |
2016
г. |
2017 г. |
|
Степень
вовлеченности
населения Томской
области в
культурнодосуговые
мероприятия,
проводимые
государственными
(муниципальными)
организациями
культуры (%) |
16,7 |
17,5 |
18,4 |
19,3 |
20,2"; |
раздел "Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации Программы)" изложить в следующей редакции:
"Показатели
задач Программы
и их значения
(с детализацией
по годам
реализации
Программы) |
Показатели |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
2016
г. |
2017 г. |
|
1. Доля запросов
на оказание
базовых услуг
государственных
и муниципальных
учреждений
культуры,
выполненных с
использованием
информационных и
телекоммуникационных
технологий (%) |
10 |
10 |
30 |
40 |
50 |
|
2. Индекс
участия
населения в
платных
культурнодосуговых
мероприятиях,
организованных
органами
местного
самоуправления
городских
округов и
муниципальных
районов Томской
области (%) |
214 |
250 |
300 |
350 |
350 |
|
3. Количество
объектов
культурного
наследия, по
которым
проведены
мероприятия по
сохранению и
государственной
охране (ед.) |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
|
4. Доля
поддержанных
творческих
проектов и
инициатив в
сфере культуры и
искусства (%) |
3 |
10 |
12 |
24 |
50"; |
раздел "Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации Программы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Объем и
источники
финансирования
(с детализацией
по годам
реализации
Программы, тыс.
руб.) |
Источники |
Всего |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
2016
г. |
2017 г. |
|
Областной бюджет
(утверждено) |
352658 |
264000 |
88658 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет
(потребность)
(2017 год прогноз) |
380610 |
0 |
48000 |
63000 |
142550 |
127060 |
|
Федеральный
бюджет (прогноз)
(по
согласованию) |
88100 |
0 |
66900 |
16900 |
2400 |
1900 |
|
Местные бюджеты
(прогноз) (по
согласованию) |
54550 |
3200 |
19950 |
10500 |
10450 |
10450 |
|
Внебюджетные
источники
(прогноз) (по
согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего по
источникам
(утверждено) |
352658 |
264000 |
88658 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего по
источникам
(потребность) |
523260 |
3200 |
13450 |
90400 |
155400 |
139410"; |
раздел "Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации Программы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Объем и
основные
направления
расходования
средств (с
детализацией по
годам
реализации
Программы, тыс.
руб.) |
Основные
направления
расходования
средств |
Всего |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
2016
г. |
2017 г. |
|
Инвестиции |
345100 |
210600 |
52500 |
12000 |
41300 |
28700 |
|
НИОКР |
12210 |
3000 |
3000 |
3000 |
2000 |
1210 |
|
Прочее |
518608 |
53600 |
168008 |
75400 |
112100 |
109500"; |
в) таблицу "Показатели реализации Программы" главы 2 "Цель, задачи, целевые показатели Программы" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи |
Показатели |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
2016
г. |
2017
г. |
Цель - повышение
качества и доступности
услуг в сфере культуры |
Степень
вовлеченности
населения Томской
области в
культурно-досуговые
мероприятия,
проводимые
государственными
(муниципальными)
организациями
культуры (%) |
16,7 |
17,5 |
18,4 |
19,3 |
20,2 |
Задача 1. Развитие
информационных и
телекоммуникационных
технологий в сфере
культуры |
Доля запросов на
оказание базовых
услуг
государственных и
муниципальных
учреждений культуры,
выполненных с
использованием
информационных и
телекоммуникационных
технологий (%) |
10 |
10 |
30 |
40 |
50 |
Задача 2. Создание
условий,
обеспечивающих равный
доступ населения
Томской области к
культурным услугам |
Индекс участия
населения в платных
культурно-досуговых
мероприятиях,
организованных
органами местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов Томской
области (%) |
214 |
250 |
300 |
350 |
350 |
Задача 3. Обеспечение
сохранности объектов
культурного наследия,
находящихся в
собственности Томской
области, их
полноценного и
рационального
использования,
развития и успешной
интеграции в
социальноэкономическую и
культурную жизнь
Томской области |
Количество объектов
культурного
наследия, по которым
проведены
мероприятия по
сохранению и
государственной
охране (ед.) |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
Задача 4. Создание
условий для развития
творческого потенциала
на территории Томской
области |
Доля поддержанных
творческих проектов
и инициатив в сфере
культуры и искусства
(%) |
3 |
10 |
12 |
24 |
50"; |
г) в главе 4 "Механизмы реализации и управления Программой, включая ресурсное обеспечение":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Департамент развития информационного общества Администрации Томской области";
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 352658 тыс. рублей, в том числе:";
таблицу изложить в следующей редакции:
"тыс. рублей
Источники |
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Областной бюджет (утверждено) |
352658 |
264000 |
88658 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет (потребность) (2017 год - прогноз) |
380610 |
0 |
48000 |
63000 |
142550 |
127060 |
Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию) |
88100 |
0 |
66900 |
16900 |
2400 |
1900 |
Местные бюджеты (прогноз) (по согласованию) |
54550 |
3300 |
19950 |
10500 |
10450 |
10450 |
Внебюджетные источники (прогноз) (по согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего по источникам (утверждено) |
352658 |
264000 |
88658 |
0 |
0 |
0 |
Всего по источникам (потребность) |
523260 |
3300 |
134850 |
90400 |
155400 |
139410";
|
4) в подпрограмме "Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли" (приложение N 1 к Программе) (далее - подпрограмма N 1):
а) в паспорте подпрограммы N 1:
в разделе "Основные исполнители" слова "Департамент государственных и муниципальных услуг Администрации Томской области" заменить словами "Департамент развития информационного общества Администрации Томской области";
раздел "Показатели цели подпрограммы N 1 Программы и их значения (с детализацией по годам реализации)" изложить в следующей редакции:
"Показатель цели
подпрограммы N 1
и его значения (с
детализацией по
годам реализации
подпрограммы N 1
Программы) |
Показатель |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
2016
г. |
2017 г. |
|
Доля запросов на
оказание базовых
услуг
государственных и
муниципальных
учреждений культуры,
выполненных с
использованием
информационных и
телекоммуникационных
технологий (%) |
10 |
10 |
30 |
40 |
50"; |
раздел "Показатели задач подпрограммы N 1 Программы и их значения (с детализацией по годам реализации подпрограммы N 1 Программы)" изложить в следующей редакции:
"Показатели задач
подпрограммы N 1
Программы и их
значения (с
детализацией по
годам реализации
подпрограммы N 1
Программы) |
Показатели |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
2016
г. |
2017 г. |
|
1. Доля областных и
муниципальных музеев
и библиотек, имеющих
центры доступа к
электронным фондам
(%) |
11 |
11 |
26 |
50 |
75 |
|
2. Доля документов
библиотечных фондов
областных библиотек,
музейных предметов,
объектов
нематериального
культурного
наследия, внесенных
в электронные
каталоги (%) |
10 |
15 |
25 |
30 |
35 |
|
3. Доля учреждений
культуры в Томской
области,
представленных в
сети Интернет (%) |
8 |
18 |
25 |
30 |
40"; |
раздел "Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации подпрограммы N 1 Программы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Объем и
источники
финансирования
(с детализацией
по годам
реализации
подпрограммы N 1
Программы, тыс.
руб.) |
Источники |
Всего |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
2016
г. |
2017 г. |
|
Областной бюджет
(утверждено) |
2800 |
2800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет
(потребность) |
53400 |
0 |
5000 |
5000 |
22750 |
20650 |
|
Федеральный бюджет
(прогноз) (по
согласованию) |
8100 |
0 |
1900 |
1900 |
2400 |
1900 |
|
Местные бюджеты
(прогноз) (по
согласованию) |
4650 |
0 |
750 |
800 |
1550 |
1550 |
|
Внебюджетные
источники (прогноз)
(по согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего по источникам
(утверждено) |
2800 |
2800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего по источникам
(потребность) |
66150 |
0 |
7650 |
7700 |
26700 |
24100"; |
раздел "Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации подпрограммы N 1 Программы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Объем и основные
направления
расходования
средств (с
детализацией по
годам реализации
подпрограммы N 1
Программы, тыс.
руб.) |
Основные направления
расходования средств |
Всего |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
2016
г. |
2017 г. |
|
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочее |
68950 |
2800 |
7650 |
7700 |
26700 |
24100"; |
б) таблицу главы 2 "Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы N 1 Программы" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи |
Показатели |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
2016
г. |
2017
г. |
Цель - развитие
информационных и
телекоммуникационных
технологий в отрасли
культуры |
Доля запросов на оказание
базовых услуг
государственных и
муниципальных учреждений
культуры, выполненных с
использованием
информационных и
телекоммуникационных
технологий (%) |
10 |
10 |
30 |
40 |
50 |
Задача 1. Создание
условий для
использования
информационных и
телекоммуникационных
технологий в
деятельности
учреждений культуры |
Доля областных и
муниципальных музеев и
библиотек, имеющих центры
доступа к электронным
фондам (%) |
11 |
11 |
26 |
50 |
75 |
Задача 2. Создание
электронных ресурсов
культурного наследия
Томской области |
Доля документов
библиотечных фондов
областных библиотек,
музейных предметов,
объектов нематериального
культурного наследия,
внесенных в электронные
каталоги (%) |
10 |
15 |
25 |
30 |
35 |
Задача 3. Обеспечение
доступа к ресурсам
учреждений культуры
на основе
информационных и
телекоммуникационных
технологий |
Доля учреждений культуры в
Томской области,
представленных в сети
Интернет (%) |
8 |
18 |
25 |
30 |
40"; |
в) главу 3 "Перечень мероприятий подпрограммы N 1 Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
г) в главе 4 "Механизмы реализации и управления подпрограммой N 1 Программы, включая ресурсное обеспечение":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы N 1 Программы составляет 2800 тыс. рублей, в том числе:";
таблицу изложить в следующей редакции:
"тыс. рублей
Источники |
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Областной бюджет (утверждено) |
2800 |
2800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет (потребность) (2017 г. - прогноз) |
53400 |
0 |
5000 |
5000 |
22750 |
20650 |
Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию) |
8100 |
0 |
1900 |
1900 |
2400 |
1900 |
Местные бюджеты (прогноз) (по согласованию) |
4650 |
0 |
750 |
800 |
1550 |
1550 |
Внебюджетные источники (прогноз) (по согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего по источникам (утверждено) |
2800 |
2800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего по источникам (потребность) (2017 г. - прогноз) |
66150 |
0 |
7650 |
7700 |
26700 |
24100";
|
5) в подпрограмме "Муниципальная культура Томской области" (приложение N 2 к Программе) (далее - подпрограмма N 2):
а) в паспорте подпрограммы N 2:
раздел "Показатели цели подпрограммы N 2 Программы и их значения (с детализацией по годам реализации)" изложить в следующей редакции:
"Показатель
цели
подпрограммы
N 2 Программы
и его значения
(с
детализацией
по годам
реализации
подпрограммы
N 2 Программы) |
Показатель |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016
г. |
2017
г. |
|
Индекс участия
населения в платных
культурно-досуговых
мероприятиях,
организованных
органами местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов Томской
области (%) |
214 |
250 |
300 |
350 |
350"; |
раздел "Показатели задач подпрограммы N 2 Программы и их значения (с детализацией по годам реализации подпрограммы N 2 Программы)" изложить в следующей редакции:
"Показатели
задач
подпрограммы
N 2 Программы
и их значения
(с
детализацией
по годам
реализации
подпрограммы
N 2 Программы) |
Показатели |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016
г. |
2017
г. |
|
1. Количество
муниципальных
образований Томской
области, получивших
грантовую поддержку
(ед.) |
5 |
0 |
9 |
11 |
11 |
|
2. Число населенных
пунктов в Томской
области,
обслуживаемых
мобильными клубами,
библиотеками,
киноустановками
(ед.) |
5 |
5 |
7 |
10 |
15 |
|
3. Число участников
культурно-досуговых
мероприятий,
организованных
органами местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов Томской
области (тыс. чел.) |
1000 |
0 |
2000 |
2500 |
3000 |
|
4. Количество
построенных и
реконструированных
зданий муниципальных
учреждений культуры
(ед.) |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
|
5. Количество
мероприятий,
направленных на
сохранение и
развитие
традиционной
народной культуры
(ед.) |
10 |
0 |
15 |
15 |
15"; |
раздел "Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации подпрограммы N 2 Программы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Объем и
источники
финансирования
(с
детализацией
по годам
реализации
подпрограммы
N 2 Программы,
тыс. руб.) |
Источники |
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016
г. |
2017 г. |
|
Областной
бюджет
(утверждено) |
258100 |
217600 |
40500 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной
бюджет
(потребность)
(2017 г. прогноз) |
121000 |
0 |
15000 |
15000 |
45500 |
45500 |
|
Федеральный
бюджет
(прогноз) (по
согласованию) |
80000 |
0 |
65000 |
15000 |
0 |
0 |
|
Местные
бюджеты
(прогноз) (по
согласованию) |
49900 |
3200 |
19200 |
9700 |
8900 |
8900 |
|
Внебюджетные
источники
(прогноз) (по
согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего по
источникам
(утверждено) |
258100 |
217600 |
40500 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего по
источникам
(потребность) |
250900 |
3200 |
99200 |
39700 |
54400 |
54400"; |
раздел "Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации подпрограммы N 2 Программы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Объем и
основные
направления
расходования
средств (с
детализацией
по годам
реализации
подпрограммы
N 2 Программы,
тыс. руб.) |
Основные
направления
расходования
средств |
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016
г. |
2017 г. |
|
Инвестиции |
240500 |
200000 |
40500 |
0 |
0 |
0 |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочее |
268500 |
20800 |
99200 |
39700 |
54400 |
54400"; |
б) таблицу главы 2 "Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы N 2 Программы" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи |
Показатели |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
2016
г. |
2017
г. |
Цель - создание
условий,
обеспечивающих
равный доступ
населения Томской
области к
культурным услугам |
Индекс участия населения в
платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных
органами местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов Томской области (%) |
214 |
250 |
300 |
350 |
350 |
Задача 1. Создание
условий для
максимального
доступа городского
и сельского
населения к
культурным
ценностям |
Количество муниципальных
образований Томской области,
получивших грантовую
поддержку (ед.) |
5 |
0 |
9 |
11 |
11 |
|
Число населенных пунктов в
Томской области,
обслуживаемых мобильными
клубами, библиотеками,
киноустановками (ед.) |
5 |
5 |
7 |
10 |
15 |
|
Число участников культурнодосуговых мероприятий,
организованных органами
местного самоуправления
городских округов и
муниципальных районов
Томской области (тыс. чел.) |
1000 |
0 |
2000 |
2500 |
3000 |
Задача 2.
Укрепление
материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений культуры |
Количество построенных и
реконструированных зданий
муниципальных учреждений
культуры (ед.) |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
Задача 3. Создание
условий для
сохранения и
развития
традиционной
народной культуры |
Количество мероприятий,
направленных на сохранение и
развитие традиционной
народной культуры (ед.) |
10 |
0 |
15 |
15 |
15"; |
в) главу 3 "Перечень мероприятий подпрограммы N 2 Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
г) в главе 4 "Механизмы реализации и управления подпрограммой N 2 Программы, включая ресурсное обеспечение":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы N 2 Программы составляет 258100 тыс. рублей, в том числе:";
таблицу изложить в следующей редакции:
"тыс. рублей
Источники |
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Областной бюджет (утверждено) |
258100 |
217600 |
40500 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет (потребность) (2017 г. - прогноз) |
121000 |
0 |
15000 |
15000 |
45500 |
45500 |
Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию) |
80000 |
0 |
65000 |
15000 |
0 |
0 |
Местные бюджеты (прогноз) (по согласованию) |
49900 |
3200 |
19200 |
9700 |
8900 |
8900 |
Внебюджетные источники (прогноз) (по согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего по источникам (утверждено) |
258100 |
217600 |
40500 |
0 |
0 |
0 |
Всего по источникам (потребность) |
250900 |
3200 |
99200 |
39700 |
54400 |
54400";
|
6) в подпрограмме "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия Томской области" (приложение N 3 к Программе) (далее - подпрограмма N 3):
а) в паспорте подпрограммы N 3:
раздел "Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации подпрограммы N 3 Программы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Объем и
источники
финансирования
(с детализацией
по годам
реализации
подпрограммы
N 3 Программы,
тыс. руб.) |
Источники |
Всего |
2013
г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016
г. |
2017 г. |
|
Областной бюджет
(утверждено) |
28600 |
13600 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет
(потребность)
(2017 г. прогноз) |
88210 |
0 |
0 |
15000 |
43300 |
29910 |
|
Федеральный бюджет
(прогноз) (по
согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местные бюджеты
(прогноз) (по
согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Внебюджетные
источники
(прогноз) (по
согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего по
источникам
(утверждено) |
28600 |
13600 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего по
источникам
(потребность) |
88210 |
0 |
0 |
15000 |
43300 |
29910"; |
раздел "Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
"Объем и
основные
направления
расходования
средств (с
детализацией по
годам
реализации
подпрограммы
N 3 Программы,
тыс.
руб.) |
Основные
направления
расходования
средств |
Всего |
2013
г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016
г. |
2017
г. |
|
Инвестиции |
104600 |
10600 |
12000 |
12000 |
41300 |
28700 |
|
НИОКР |
12210 |
3000 |
3000 |
3000 |
2000 |
1210 |
|
Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0"; |
б) главу 3 "Перечень мероприятий подпрограммы N 3 Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
в) в главе 4 "Механизмы реализации и управления подпрограммой N 3 Программы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы N 3 Программы составляет 28600 тыс. рублей, в том числе:";
таблицу изложить в следующей редакции:
"тыс. рублей
Источники |
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Областной бюджет (утверждено) |
28600 |
13600 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет (потребность) (2017 г. - прогноз) |
88210 |
0 |
0 |
15000 |
43300 |
29910 |
Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Местные бюджеты (прогноз) (по согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Внебюджетные источники (прогноз) (по согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего по источникам (утверждено) |
28600 |
13600 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
Всего по источникам (потребность) |
88210 |
0 |
0 |
15000 |
43300 |
29910";
|
7) в подпрограмме "Развитие творческого потенциала на территории Томской области" (приложение N 4 к Программе) (далее - подпрограмма N 4):
а) в паспорте подпрограммы N 4:
раздел "Показатели цели подпрограммы N 4 Программы и их значения (с детализацией по годам реализации)" изложить в следующей редакции:
"Показатель
цели
подпрограммы
N 4 Программы
и его значения
(с
детализацией
по годам
реализации
подпрограммы
N 4 Программы) |
Показатель |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|
Доля
поддержанных
творческих
проектов и
инициатив в
сфере
культуры и
искусства (%) |
3 |
10 |
12 |
24 |
50"; |
раздел "Показатели задач подпрограммы N 4 Программы и их значения (с детализацией по годам реализации подпрограммы N 4 Программы)" изложить в следующей редакции:
"Показатели
задач
подпрограммы
N 4 Программы
и их значения
(с
детализацией
по годам
реализации
подпрограммы
N 4 Программы) |
Показатели |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|
1. Количество
выделенных
грантов на
поддержку
молодых
специалистов,
ед. |
20 |
0 |
20 |
20 |
20 |
|
2. Доля
детских школ
искусств,
получивших
поддержку |
29 |
0 |
30 |
30 |
30 |
|
3. Количество
проектов с
участием
выдающихся
коллективов и
исполнителей,
ед. |
2 |
0 |
3 |
4 |
5"; |
раздел "Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации подпрограммы N 4 Программы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Объем и
источники
финансирования
(с
детализацией
по годам
реализации
подпрограммы
N 4 Программы,
тыс. руб.) |
Источники |
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016
г. |
2017 г. |
|
Областной
бюджет
(утверждено) |
63158 |
30000 |
33158 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной
бюджет
(потребность)
(2017 г. прогноз) |
118000 |
0 |
28000 |
28000 |
31000 |
31000 |
|
Федеральный
бюджет
(прогноз) (по
согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местные
бюджеты
(прогноз) (по
согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Внебюджетные
источники
(прогноз) (по
согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего по
источникам
(утверждено) |
63158 |
30000 |
33158 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего по
источникам
(потребность) |
118000 |
0 |
28000 |
28000 |
31000 |
31000"; |
раздел "Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации подпрограммы N 4 Программы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Объем и
основные
направления
расходования
средств (с
детализацией
по годам
реализации
подпрограммы
N 4 Программы,
тыс. руб.) |
Основные
направления
расходования
средств |
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016
г. |
2017 г. |
|
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочее |
181158 |
30000 |
61158 |
28000 |
31000 |
31000"; |
б) таблицу главы 2 "Цель и задачи, целевые показатели подпрограммы N 4 Программы" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи |
Показатели |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
2016
г. |
2017
г. |
Цель - создание условий
на территории Томской
области для поддержки
творческого потенциала |
Доля поддержанных
творческих проектов и
инициатив в сфере
культуры и искусства (%) |
3 |
10 |
12 |
24 |
50 |
Задача 1. Создание
условий по формированию
системы повышения
профессионализма и
мастерства специалистов
в сфере культуры |
Количество выделенных
грантов на поддержку
молодых специалистов,
ед. |
20 |
0 |
20 |
20 |
20 |
|
Доля детских школ
искусств, получивших
поддержку |
29 |
0 |
30 |
30 |
30 |
Задача 2. Обеспечение
доступа жителей Томской
области к лучшим
мировым и отечественным
культурным практикам |
Количество проектов с
участием выдающихся
коллективов и
исполнителей, ед. |
2 |
0 |
3 |
4 |
5"; |
в) главу "Перечень мероприятий подпрограммы N 4 Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
г) в главе 4 "Механизмы реализации и управления подпрограммой N 4 Программы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы N 4 Программы составляет 63158 тыс. рублей, в том числе:";
таблицу изложить в следующей редакции:
"тыс. рублей
Источники |
Всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Областной бюджет (утверждено) |
63158 |
30000 |
33158 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет (потребность) (2017 г. - прогноз) |
118000 |
0 |
28000 |
28000 |
31000 |
31000 |
Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Местные бюджеты (прогноз) (по согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Внебюджетные источники (прогноз) (по согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего по источникам (утверждено) |
63158 |
30000 |
33158 |
0 |
0 |
0 |
Всего по источникам (потребность) |
118000 |
0 |
28000 |
28000 |
31000 |
31000".
|
2.Положения настоящего постановления в части переименования долгосрочных целевых программ применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М.Феденев