Постановление Администрации Томской области от 30.12.2019 № 522а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а

Бланк Главы администрации

 

администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

 

 

30.12.2019

№ 522а

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации

Томской области от 09.12.2014 № 476а

 

 

В соответствиис Законом Томской области от 29 декабря2018 года № 151-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020и 2021 годов»

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1.Внести в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014№ 476а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения вТомской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/2 (113), часть1 от 30.12.2014) следующие изменения:

в государственнойпрограмме «Развитие здравоохранения в Томской области», утвержденной указанным постановлением(далее – государственная программа):

1)в паспорте государственной программы:

раздел«Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годамреализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источ-ники финан-сирова-ния государ-ственной про-граммы (с детали-зацией по годам реализа-ции, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

федераль-ный бюджет (по согласо-ванию)

10 168 972,9

542 014,2

552 941,7

591 323,6

866 055,2

1 565 938,3

2 477 946,1

2 743 862,9

828 890,9

в т.ч. средства федераль-ного бюджета, поступаю-щие напря-мую получате-лям на счета, открытые в кредит-ных организа-циях или в Федераль-ном казначей-стве (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

област-ной бюджет

77 724 685,0

8 747 545,3

9 022 324,9

9 815 847,3

10 528 873,0

10 273 855,8

9 544 149,2

10 145 221,8

9 646 134,4

местные бюджеты (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюд-жетные источ-ники (по согласо-ванию)

4 040 609,0

160 684,6

231 042,3

190 164,1

691 803,6

691 803,6

691 703,6

691 703,6

691 703,6

бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию)

129 865 348.3

12 819 200,0

13 657 712,6

13 621 730,1

15 648 279,4

17 225 295.5

18 238 715,5

19 327 207,6

19 327 207,6

всего по источни-кам

221 799 615.2

22 269 441,1

23 464 021,5

24 219 065,1

27 735 011,1

29 756 893.2

30 953 238,8

32 907 995,9

30 493 945,5»;

 

2)в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

в паспортеподпрограммы:

раздел«Задачи подпрограммы государственной программы» дополнить задачами 9 – 11 следующегосодержания:

«Задача9. Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистыхосложнений у пациентов высокого риска.

Задача10. Реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образужизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерскихдвижений.

Задача11. Развитие медицинской профилактики в педиатрии»;

раздел«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализациейпо годам реализации» дополнить строками следующего содержания:

 

 

«Задача 9. Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, от числа запанированных, %

-

-

-

-

-

-

100

100

100

-

Задача 10. Реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

Количество проведенных информационно-коммуникационных мероприятий от числа запланированных,%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

-

Задача 11. Развитие медицинской профилактики в педиатрии

Количество созданных отделений профилактики от числа запланированных, %

-

-

-

-

-

-

100

100

100

- »;

 

раздел«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализациейпо годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники финанси-рования подпро-граммы государ-ственной про-граммы (с детализа-цией по годам реализа-ции, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

федеральный бюджет (по согласованию)

2 706 278,0

423 554,1

387 039,1

372 565,0

403 912,3

443 128,6

274 707,3

200 685,8

200 685,8

в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6 706 739,5

728 282,2

784 712,6

849 432,3

879 930,5

908 518,7

772 272,6

891 795,3

891 795,3

местные бюджеты (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего по источникам

9 413 017,5

1151836,3

1 171751,7

1221997,3

1283842,8

1351647,3

1046979,9

1092481,1

1092481,1»;

 

таблицу5 «Перечень показателей задач подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формированиездорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственнойпрограммы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета»дополнить строками следующего содержания:

 

 

«Показатели задачи 9 подпрограммы 1 государственной программы

21.

Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, от числа запанированных, %

Процент

 

ежегодно

за год

Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни / количество запланированных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, в отчетном году

Ведомствен-ная статистика

Департамент здравоохране-ния Томской области

1 февраля года, следую-щего за отчетным

 

Показатели задачи 10 подпрограммы 1 государственной программы

22.

Количество проведенных информационно-коммуникационных мероприятий от числа запланированных,%

Процент

 

ежегодно

за год

Количество проведенных информационно-коммуникацион-ных мероприятий/ количество запланированных информационно-коммуникацион-ных мероприятий в отчетном году

Ведомствен-ная статистика

Департамент здравоохране-ния Томской области

1 февраля года, следую-щего за отчетным

 

Показатели задачи 11 подпрограммы 1 государственной программы

23.

Количество созданных отделений профилактики от числа запланированных, %

Процент

 

ежегодно

за год

Количество созданных отделений профилактики / количество запланированных отделений профилактики в отчетном году

Ведомствен-ная статистика

Департамент здравоохране-ния Томской области

1 февраля года, следую-щего за отчетным»;

 

таблицу6 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению;

3)в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,медицинской эвакуации»:

в паспортеподпрограммы:

раздел«Задачи подпрограммы государственной программы» дополнить задачей 10 следующегосодержания:

«Задача10. Реализация мероприятий по компенсации расходов на оказание медицинской помощигражданам Украины»;

раздел«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализациейпо годам реализации)» дополнить строками следующего содержания:

 

 

«Задача 10. Реализация мероприятий по компенсации расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины

Доля граждан Украины и лиц без гражданства, которым медицинскими организациями была оказана медицинская помощь, а также проведены профилактические прививки, включенные в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, от числа запланированных в отчетном году,%

-

-

-

-

-

-

70

-

-

-»;

 

раздел«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализациейпо годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники финанси-рования подпро-граммы государ-ственной про-граммы (с детализа-цией по годам реализа-ции, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

федераль-ный бюджет (по согласо-ванию)

2 601 355,0

98 460,1

103 402,6

157 258,6

219 470,5

513 665,7

674 332,1

417 382,7

417 382,7

областной бюджет

11 960 005,2

1 288 006,0

1 377 643,7

1 449 813,6

1 557 043,0

1 621 371,5

1 555 375,8

1 555 375,8

1 555375,8

местные бюджеты (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

внебюджет-ные источники (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

всего по источникам

14 561 360,2

1 386 466,1

1 481 046,3

1 607 072,2

1 776 513,5

2 135 037,2

2 229 707,9

1 972 758,5

1 972 758,5»;

 

таблицу7 «Перечень показателей задач подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы и сведенияо порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» дополнить строкамиследующего содержания:

 

 

«Показатели задачи 10 подпрограммы 2 государственной программы

20.

Доля граждан Украины и лиц без гражданства, которым медицинскими организациями была оказана медицинская помощь, а также проведены профилактические прививки, включенные в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, от числа запланированных в отчетном году,%

человек

-

ежегодно

за год

Количество граждан Украины, которым оказана медицинская помощь/ количество граждан, которым планировалось оказать медицинскую помощь в отчетном году

Ведомствен-ная статистика

Департамент здравоохра-нения Томской области

1 февраля года, следую-щего за отчетным»;

 

таблицу8 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению;

4)в подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

раздел«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализациейпо годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники финансиро-вания подпро-граммы государ-ственной программы (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

федеральный бюджет (по согласованию)

257 204,2

0,0

0,0

0,0

83 848,2

86 074,6

87 281,4

0,0

0,0

областной бюджет

1 875 816,0

224 436,2

208 544,9

228 224,2

272 529,0

245 482,7

243 952,8

226 323,1

226 323,1

местные бюджеты (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджет-ные источники (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС ТО (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего по источникам

2 133 020,2

224 436,2

208 544,9

228 224,2

356 377,2

331 557,3

331 234,2

226 323,1

226 323,1»;

 

таблицу10 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 3» изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению;

5)в подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,паллиативной помощи, в том числе детям»:

раздел«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализациейпо годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники финансиро-вания подпро-граммы государ-ственной программы (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

федеральный бюджет (по согласованию)

151 254,0

0,0

0,0

0,0

31 406,7

29 795,4

30 017,3

30 017,3

30 017,3

областной бюджет

1 007 216,2

75994,3

107698,7

125401,0

138696,6

142 561,8

138 954,6

138 954,6

138 954,6

местные бюджеты (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджет-ные источники (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС ТО (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего по источникам

1 158 470,2

75994,3

107698,7

125401,0

170 103,3

172 357,2

168 971,9

168 971,9

168 971,9»;

 

таблицу 12 «Перечень ВЦП,основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4» изложитьв новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

6) в подпрограмме 6 «Совершенствование организации оказаниямедицинской помощи населению Томской области»:

в паспорте подпрограммы:

раздел «Задачи подпрограммы государственной программы»дополнить задачей 11 следующего содержания:

«Задача 11. Оптимизация работы медицинских организаций,оказывающих первичную медико-санитарную помощь»;

раздел «Показатели задач подпрограммы государственной программыи их значения (с детализацией по годам реализации)» дополнить строками следующегосодержания:

 

 

«Задача 11. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Количество созданных и функционирующих региональных проектных офисов от числа запланированных, %

-

-

-

-

-

-

100

100

100

-»;

 

раздел«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализациейпо годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции;

 

«Объем и источники финанси-рования подпро-граммы государ-ственной про-граммы (с детализа-цией по годам реализа-ции, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

федераль-ный бюджет (по согласо-ванию)

3 923 227,1

0,0

0,0

0,0

49 562,9

418 574,0

1 336 908,0

2 021 077,1

106 105,1

областной бюджет

21 763 264,1

5 980 311,4

6 041 999,4

6 651 659,0

806 706,6

1 110 646,4

376 082,9

647 468,4

148 390,0

местные бюджеты (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджет-ные источники (по согласо-ванию)

17 905,0

0,0

2 600,0

2 605,0

2 600,0

2600,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего по источникам

25 713 396,2

5980311,4

6044599,4

6654264,0

858 869,5

1 531 820,4

1 715 490,9

2 671 045,5

256 995,1»;

 

таблицу19 «Перечень показателей задач подпрограммы 6 «Совершенствование организации оказаниямедицинской помощи населению Томской области» государственной программы и сведенияо порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» дополнить строкамиследующего содержания:

 

 

«Показатели задачи 11 подпрограммы 6 государственной программы

20.

Количество созданных и функционирующих региональных проектных офисов от числа запланированных

процент

-

ежегодно

за год

Количество созданных и функциони-рующих РПО/ количество планируемых к созданию РПО в отчетном году

Ведомствен-ная статистика

Департамент здравоохра-нения Томской области

1 февраля года, следую-щего за отчетным»;

 

таблицу20 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 6» изложить в новой редакции согласноприложению № 5 к настоящему постановлению;

7)в подпрограмме 7 «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областнойпрограммы обязательного медицинского страхования»:

раздел«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализациейпо годам реализации, тыс. рублей) паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источ-ники финанси-рования подпро-граммы государ-ственной про-граммы (с детализа-цией по годам реализа-ции, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

федераль-ный бюджет (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

5 936 115,9

5 541 929,2

5 754 889,4

5 982 683,5

5 982 683,5

местные бюджеты (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюд-жетные источники (по согласо-ванию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию)

129 865 348,3

12819200,0

13657712,6

13621730,1

15648279,4

17 225 295,5

18238715,5

19327207,6

19327207,6

всего по источникам

159 063 649,8

12819200,0

13657712,6

13621730,1

21584395,3

22 767 224,7

23044884,2

25309891,1

25309891,1»;

 

таблицу22 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 7» изложить в новой редакции согласноприложению № 6 к настоящему постановлению;

8)раздел «Финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя,участника) государственной программы» обеспечивающей подпрограммы изложить в следующейредакции:

 

«№

п/п

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника

Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

 

Департамент здравоохране-ния Томской области

81922,7

10041,6

9900,7

10099,9

10363,9

10454,4

10363,9

10363,9

10363,9

81922,7

10041,6

9900,8

10099,9

10363,9

10454,4

10363,9

10363,9

10363,9

81922,7

10041,6

9900,8

10099,9

10363,9

10454,4

10363,9

10363,9

10363,9

81922,7

10041,6

9900,8

10099,9

10363,9

10454,4

10363,9

10363,9

10363,9

81922,7

10041,6

9900,8

10099,8

10363,9

10454,4

10363,9

10363,9

10363,9

81922,7

10041,6

9900,8

10099,8

10363,9

10454,5

10363,9

10363,9

10363,9

81922,7

10041,6

9900,8

10099,8

10363,9

10454,4

10363,9

10363,9

10363,9

81952,4

10041,5

9900,7

10099,8

10364,0

10454,4

10364,0

10364,0

10364,0

Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей

654 894,2

80332,7

79206,2

80798,8

82 911,3

83 635,7

82 911,3

82911,3

82911,3»;

 

9) приложение № 2 «Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы «Развитие здравоохранения в Томской области» к государственной программеизложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

10)приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджетапо главным распорядителям средств областного бюджета» к государственной программеизложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2.Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликованиенастоящего постановления.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и действует до 1 января2020 года.

 

 

 

 

ГубернаторТомской области                                                                    С.А.Жвачкин