администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
30.12.2019
№ 522а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 09.12.2014 № 476а
В соответствиис Законом Томской области от 29 декабря2018 года № 151-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014№ 476а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения вТомской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/2 (113), часть1 от 30.12.2014) следующие изменения:
в государственнойпрограмме «Развитие здравоохранения в Томской области», утвержденной указанным постановлением(далее – государственная программа):
1)в паспорте государственной программы:
раздел«Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годамреализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источ-ники финан-сирова-ния государ-ственной про-граммы (с детали-зацией по годам реализа-ции, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
федераль-ный бюджет (по согласо-ванию) | 10 168 972,9 | 542 014,2 | 552 941,7 | 591 323,6 | 866 055,2 | 1 565 938,3 | 2 477 946,1 | 2 743 862,9 | 828 890,9 | |
в т.ч. средства федераль-ного бюджета, поступаю-щие напря-мую получате-лям на счета, открытые в кредит-ных организа-циях или в Федераль-ном казначей-стве (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
област-ной бюджет | 77 724 685,0 | 8 747 545,3 | 9 022 324,9 | 9 815 847,3 | 10 528 873,0 | 10 273 855,8 | 9 544 149,2 | 10 145 221,8 | 9 646 134,4 | |
местные бюджеты (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюд-жетные источ-ники (по согласо-ванию) | 4 040 609,0 | 160 684,6 | 231 042,3 | 190 164,1 | 691 803,6 | 691 803,6 | 691 703,6 | 691 703,6 | 691 703,6 | |
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) | 129 865 348.3 | 12 819 200,0 | 13 657 712,6 | 13 621 730,1 | 15 648 279,4 | 17 225 295.5 | 18 238 715,5 | 19 327 207,6 | 19 327 207,6 | |
всего по источни-кам | 221 799 615.2 | 22 269 441,1 | 23 464 021,5 | 24 219 065,1 | 27 735 011,1 | 29 756 893.2 | 30 953 238,8 | 32 907 995,9 | 30 493 945,5»; |
2)в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
в паспортеподпрограммы:
раздел«Задачи подпрограммы государственной программы» дополнить задачами 9 – 11 следующегосодержания:
«Задача9. Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистыхосложнений у пациентов высокого риска.
Задача10. Реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образужизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерскихдвижений.
Задача11. Развитие медицинской профилактики в педиатрии»;
раздел«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализациейпо годам реализации» дополнить строками следующего содержания:
| «Задача 9. Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, от числа запанированных, % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | |
Задача 10. Реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | |||||||||||
Количество проведенных информационно-коммуникационных мероприятий от числа запланированных,% | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | |
Задача 11. Развитие медицинской профилактики в педиатрии | |||||||||||
Количество созданных отделений профилактики от числа запланированных, % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - »; |
раздел«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализациейпо годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финанси-рования подпро-граммы государ-ственной про-граммы (с детализа-цией по годам реализа-ции, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
федеральный бюджет (по согласованию) | 2 706 278,0 | 423 554,1 | 387 039,1 | 372 565,0 | 403 912,3 | 443 128,6 | 274 707,3 | 200 685,8 | 200 685,8 | |
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 6 706 739,5 | 728 282,2 | 784 712,6 | 849 432,3 | 879 930,5 | 908 518,7 | 772 272,6 | 891 795,3 | 891 795,3 | |
местные бюджеты (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 9 413 017,5 | 1151836,3 | 1 171751,7 | 1221997,3 | 1283842,8 | 1351647,3 | 1046979,9 | 1092481,1 | 1092481,1»; |
таблицу5 «Перечень показателей задач подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формированиездорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственнойпрограммы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета»дополнить строками следующего содержания:
| «Показатели задачи 9 подпрограммы 1 государственной программы | ||||||||
21. | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, от числа запанированных, % | Процент |
| ежегодно | за год | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни / количество запланированных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, в отчетном году | Ведомствен-ная статистика | Департамент здравоохране-ния Томской области | 1 февраля года, следую-щего за отчетным |
| Показатели задачи 10 подпрограммы 1 государственной программы | ||||||||
22. | Количество проведенных информационно-коммуникационных мероприятий от числа запланированных,% | Процент |
| ежегодно | за год | Количество проведенных информационно-коммуникацион-ных мероприятий/ количество запланированных информационно-коммуникацион-ных мероприятий в отчетном году | Ведомствен-ная статистика | Департамент здравоохране-ния Томской области | 1 февраля года, следую-щего за отчетным |
| Показатели задачи 11 подпрограммы 1 государственной программы | ||||||||
23. | Количество созданных отделений профилактики от числа запланированных, % | Процент |
| ежегодно | за год | Количество созданных отделений профилактики / количество запланированных отделений профилактики в отчетном году | Ведомствен-ная статистика | Департамент здравоохране-ния Томской области | 1 февраля года, следую-щего за отчетным»; |
таблицу6 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению;
3)в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,медицинской эвакуации»:
в паспортеподпрограммы:
раздел«Задачи подпрограммы государственной программы» дополнить задачей 10 следующегосодержания:
«Задача10. Реализация мероприятий по компенсации расходов на оказание медицинской помощигражданам Украины»;
раздел«Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализациейпо годам реализации)» дополнить строками следующего содержания:
| «Задача 10. Реализация мероприятий по компенсации расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины | ||||||||||
Доля граждан Украины и лиц без гражданства, которым медицинскими организациями была оказана медицинская помощь, а также проведены профилактические прививки, включенные в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, от числа запланированных в отчетном году,% | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | -»; |
раздел«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализациейпо годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финанси-рования подпро-граммы государ-ственной про-граммы (с детализа-цией по годам реализа-ции, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
федераль-ный бюджет (по согласо-ванию) | 2 601 355,0 | 98 460,1 | 103 402,6 | 157 258,6 | 219 470,5 | 513 665,7 | 674 332,1 | 417 382,7 | 417 382,7 | |
областной бюджет | 11 960 005,2 | 1 288 006,0 | 1 377 643,7 | 1 449 813,6 | 1 557 043,0 | 1 621 371,5 | 1 555 375,8 | 1 555 375,8 | 1 555375,8 | |
местные бюджеты (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджет-ные источники (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
всего по источникам | 14 561 360,2 | 1 386 466,1 | 1 481 046,3 | 1 607 072,2 | 1 776 513,5 | 2 135 037,2 | 2 229 707,9 | 1 972 758,5 | 1 972 758,5»; |
таблицу7 «Перечень показателей задач подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы и сведенияо порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» дополнить строкамиследующего содержания:
| «Показатели задачи 10 подпрограммы 2 государственной программы | ||||||||
20. | Доля граждан Украины и лиц без гражданства, которым медицинскими организациями была оказана медицинская помощь, а также проведены профилактические прививки, включенные в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, от числа запланированных в отчетном году,% | человек | - | ежегодно | за год | Количество граждан Украины, которым оказана медицинская помощь/ количество граждан, которым планировалось оказать медицинскую помощь в отчетном году | Ведомствен-ная статистика | Департамент здравоохра-нения Томской области | 1 февраля года, следую-щего за отчетным»; |
таблицу8 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению;
4)в подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
раздел«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализациейпо годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансиро-вания подпро-граммы государ-ственной программы (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
федеральный бюджет (по согласованию) | 257 204,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 848,2 | 86 074,6 | 87 281,4 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 1 875 816,0 | 224 436,2 | 208 544,9 | 228 224,2 | 272 529,0 | 245 482,7 | 243 952,8 | 226 323,1 | 226 323,1 | |
местные бюджеты (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджет-ные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет ТФОМС ТО (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 2 133 020,2 | 224 436,2 | 208 544,9 | 228 224,2 | 356 377,2 | 331 557,3 | 331 234,2 | 226 323,1 | 226 323,1»; |
таблицу10 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 3» изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению;
5)в подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,паллиативной помощи, в том числе детям»:
раздел«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализациейпо годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансиро-вания подпро-граммы государ-ственной программы (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
федеральный бюджет (по согласованию) | 151 254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 406,7 | 29 795,4 | 30 017,3 | 30 017,3 | 30 017,3 | |
областной бюджет | 1 007 216,2 | 75994,3 | 107698,7 | 125401,0 | 138696,6 | 142 561,8 | 138 954,6 | 138 954,6 | 138 954,6 | |
местные бюджеты (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджет-ные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет ТФОМС ТО (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 1 158 470,2 | 75994,3 | 107698,7 | 125401,0 | 170 103,3 | 172 357,2 | 168 971,9 | 168 971,9 | 168 971,9»; |
таблицу 12 «Перечень ВЦП,основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4» изложитьв новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
6) в подпрограмме 6 «Совершенствование организации оказаниямедицинской помощи населению Томской области»:
в паспорте подпрограммы:
раздел «Задачи подпрограммы государственной программы»дополнить задачей 11 следующего содержания:
«Задача 11. Оптимизация работы медицинских организаций,оказывающих первичную медико-санитарную помощь»;
раздел «Показатели задач подпрограммы государственной программыи их значения (с детализацией по годам реализации)» дополнить строками следующегосодержания:
| «Задача 11. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | ||||||||||
Количество созданных и функционирующих региональных проектных офисов от числа запланированных, % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | -»; |
раздел«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализациейпо годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции;
«Объем и источники финанси-рования подпро-граммы государ-ственной про-граммы (с детализа-цией по годам реализа-ции, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
федераль-ный бюджет (по согласо-ванию) | 3 923 227,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 562,9 | 418 574,0 | 1 336 908,0 | 2 021 077,1 | 106 105,1 | |
областной бюджет | 21 763 264,1 | 5 980 311,4 | 6 041 999,4 | 6 651 659,0 | 806 706,6 | 1 110 646,4 | 376 082,9 | 647 468,4 | 148 390,0 | |
местные бюджеты (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджет-ные источники (по согласо-ванию) | 17 905,0 | 0,0 | 2 600,0 | 2 605,0 | 2 600,0 | 2600,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
всего по источникам | 25 713 396,2 | 5980311,4 | 6044599,4 | 6654264,0 | 858 869,5 | 1 531 820,4 | 1 715 490,9 | 2 671 045,5 | 256 995,1»; |
таблицу19 «Перечень показателей задач подпрограммы 6 «Совершенствование организации оказаниямедицинской помощи населению Томской области» государственной программы и сведенияо порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» дополнить строкамиследующего содержания:
| «Показатели задачи 11 подпрограммы 6 государственной программы | ||||||||
20. | Количество созданных и функционирующих региональных проектных офисов от числа запланированных | процент | - | ежегодно | за год | Количество созданных и функциони-рующих РПО/ количество планируемых к созданию РПО в отчетном году | Ведомствен-ная статистика | Департамент здравоохра-нения Томской области | 1 февраля года, следую-щего за отчетным»; |
таблицу20 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 6» изложить в новой редакции согласноприложению № 5 к настоящему постановлению;
7)в подпрограмме 7 «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областнойпрограммы обязательного медицинского страхования»:
раздел«Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализациейпо годам реализации, тыс. рублей) паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем и источ-ники финанси-рования подпро-граммы государ-ственной про-граммы (с детализа-цией по годам реализа-ции, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
федераль-ный бюджет (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 936 115,9 | 5 541 929,2 | 5 754 889,4 | 5 982 683,5 | 5 982 683,5 | |
местные бюджеты (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюд-жетные источники (по согласо-ванию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) | 129 865 348,3 | 12819200,0 | 13657712,6 | 13621730,1 | 15648279,4 | 17 225 295,5 | 18238715,5 | 19327207,6 | 19327207,6 | |
всего по источникам | 159 063 649,8 | 12819200,0 | 13657712,6 | 13621730,1 | 21584395,3 | 22 767 224,7 | 23044884,2 | 25309891,1 | 25309891,1»; |
таблицу22 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 7» изложить в новой редакции согласноприложению № 6 к настоящему постановлению;
8)раздел «Финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя,участника) государственной программы» обеспечивающей подпрограммы изложить в следующейредакции:
«№ п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы | ||||||||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
| Департамент здравоохране-ния Томской области | 81922,7 | 10041,6 | 9900,7 | 10099,9 | 10363,9 | 10454,4 | 10363,9 | 10363,9 | 10363,9 |
81922,7 | 10041,6 | 9900,8 | 10099,9 | 10363,9 | 10454,4 | 10363,9 | 10363,9 | 10363,9 | ||
81922,7 | 10041,6 | 9900,8 | 10099,9 | 10363,9 | 10454,4 | 10363,9 | 10363,9 | 10363,9 | ||
81922,7 | 10041,6 | 9900,8 | 10099,9 | 10363,9 | 10454,4 | 10363,9 | 10363,9 | 10363,9 | ||
81922,7 | 10041,6 | 9900,8 | 10099,8 | 10363,9 | 10454,4 | 10363,9 | 10363,9 | 10363,9 | ||
81922,7 | 10041,6 | 9900,8 | 10099,8 | 10363,9 | 10454,5 | 10363,9 | 10363,9 | 10363,9 | ||
81922,7 | 10041,6 | 9900,8 | 10099,8 | 10363,9 | 10454,4 | 10363,9 | 10363,9 | 10363,9 | ||
81952,4 | 10041,5 | 9900,7 | 10099,8 | 10364,0 | 10454,4 | 10364,0 | 10364,0 | 10364,0 | ||
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей | 654 894,2 | 80332,7 | 79206,2 | 80798,8 | 82 911,3 | 83 635,7 | 82 911,3 | 82911,3 | 82911,3»; |
9) приложение № 2 «Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы «Развитие здравоохранения в Томской области» к государственной программеизложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
10)приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджетапо главным распорядителям средств областного бюджета» к государственной программеизложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2.Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликованиенастоящего постановления.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и действует до 1 января2020 года.
ГубернаторТомской области С.А.Жвачкин