Постановление Администрации Томской области от 16.12.2013 № 535а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 26.11.2012 № 468а

Бланк Главы администрации

 

администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

 

 

16.12.2013                                                                                                                     №535а

 

Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации

Томской области от12.12.2014 г. № 489а

 

О внесении измененийв постановление Администрации

Томской области от26.11.2012 № 468а

 

 

В целях приведенияв соответствие с действующим законодательством и во исполнение распоряженияГубернатора Томской области от 09.08.2013 № 279-р "Об отдельных вопросахисполнения областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015годов"

 

ПОСТАНОВЛЯЮ :

 

1. Внести в постановление Администрации Томской области от26.11.2012 № 468а "Об утверждении долгосрочной целевой программы"Развитие культуры в Томской области на 2013 – 2017 годы"("Собрание законодательства Томской области", № 1/1 (90) от15.01.2013) следующие изменения:

1) внаименовании слова "долгосрочной целевой программы" заменить словами"государственной программы";

2) в пункте 1слова "долгосрочную целевую программу" заменить словами"государственную программу";

3) вдолгосрочной целевой программе "Развитие культуры в Томской области на2013 – 2017 годы", утвержденной указанным постановлением (далее –Программа):

а) внаименовании и по тексту Программы слова "долгосрочная целеваяпрограмма" в соответствующих падежах заменить словами"государственная программа" в соответствующих падежах;

б) в паспортеПрограммы:

в разделе"Соисполнители Программы" слова "Департамент государственных имуниципальных услуг Администрации Томской области" заменить словами"Департамент развития информационного общества Администрации Томскойобласти";

раздел"Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годамреализации)" изложить в следующей редакции:

 

"Показатель цели Программы
и его значения
(с детализацией по годам реализации Программы)

Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры (%)

16,7

17,5

18,4

19,3

20,2";

 

раздел"Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годамреализации Программы)" изложить в следующей редакции:

 

"Показатели задач Программы
и их значения
(с детализацией по годам реализации Программы)

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1. Доля запросов
на оказание базовых услуг государственных и муниципальных учреждений культуры, выполненных
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (%)

10

10

30

40

50

2. Индекс участия населения в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области (%)

214

250

300

350

350

3. Количество объектов культурного наследия,
по которым проведены мероприятия
по сохранению и государственной охране (ед.)

20

40

60

80

100

4. Доля поддержанных творческих проектов
и инициатив в сфере культуры и искусства (%)

3

10

12

24

50";

 

раздел"Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализацииПрограммы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

 

"Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации Программы,
тыс. руб.)

Источники

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Областной бюджет

(утверждено)

352 658

264 000

88 658

0

0

0

Областной бюджет (потребность)

(2017 год – прогноз)

380 610

0

48 000

63 000

142 550

127 060

Федеральный бюджет (прогноз)
(по согласованию)

88 100

0

66 900

16 900

2 400

1 900

Местные бюджеты (прогноз)
(по согласованию)

54 550

3 200

19 950

10 500

10 450

10 450

Внебюджетные источники (прогноз) (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Всего по источникам (утверждено)

352 658

264 000

88 658

0

0

0

Всего по источникам (потребность)

523 260

3 200

134 850

90 400

155 400

139 410";

 

раздел "Объем и основные направления расходования средств (сдетализацией по годам реализации Программы, тыс. руб.)" изложить вследующей редакции:

 

"Объем и основные направления расходования средств
(с детализацией
по годам реализации Программы, тыс. руб.)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Инвестиции

345 100

210 600

52 500

12 000

41 300

28 700

НИОКР

12 210

3 000

3 000

3 000

2 000

1 210

Прочее

518 608

53 600

168 008

75 400

112 100

109 500";

 

в) таблицу "Показатели реализации Программы" главы 2"Цель, задачи, целевые показатели Программы" изложить в следующейредакции:

 

"Цель, задачи

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Цель –
повышение качества и доступности услуг
в сфере культуры

Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры (%)

16,7

17,5

18,4

19,3

20,2

Задача 1.

Развитие информационных
и телекоммуника-ционных технологий в сфере культуры

Доля запросов
на оказание базовых
услуг государственных
и муниципальных учреждений культуры, выполненных
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (%)

10

10

30

40

50

Задача 2.
Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения
Томской области
к культурным услугам

Индекс участия населения в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области (%)

214

250

300

350

350

Задача 3.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся
в собственности Томской области,
их полноценного
и рационального использования, развития и успешной интеграции
в социально-экономическую
и культурную жизнь Томской области

Количество объектов культурного наследия,
по которым проведены мероприятия
по сохранению и государственной охране (ед.)

20

40

60

80

100

Задача 4.
Создание условий для развития творческого потенциала
на территории Томской области

Доля поддержанных творческих проектов
и инициатив в сфере культуры и искусства (%)

3

10

12

24

50";

 

г) в главе 4"Механизмы реализации и управления Программой, включая ресурсноеобеспечение":

абзац пятыйизложить в следующей редакции:

"Департаментразвития информационного общества Администрации Томской области";

абзац десятыйизложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования Программы составляет 352 658 тыс. рублей, в том числе:";

таблицуизложить в следующей редакции:

 

"тыс. рублей

Источники

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Областной бюджет

(утверждено)

352 658

264 000

88 658

0

0

0

Областной бюджет (потребность)

(2017 год – прогноз)

380 610

0

48 000

63 000

142 550

127 060

Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию)

88 100

0

66 900

16 900

2 400

1 900

Местные бюджеты (прогноз)
(по согласованию)

54 550

3 300

19 950

10 500

10 450

10 450

Внебюджетные источники (прогноз) (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Всего по источникам (утверждено)

352 658

264 000

88 658

0

0

0

Всего по источникам (потребность)

523 260

3 300

134 850

90 400

155 400

139 410";

 

4) вподпрограмме "Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферукультуры и информатизация отрасли" (приложение № 1 к Программе) (далее –подпрограмма № 1):

а) в паспортеподпрограммы № 1:

в разделе"Основные исполнители" слова "Департамент государственных имуниципальных услуг Администрации Томской области" заменить словами"Департамент развития информационного общества Администрации Томскойобласти";

раздел"Показатели цели подпрограммы № 1 Программы и их значения (с детализациейпо годам реализации)" изложить в следующей редакции:

 

"Показатель цели подпрограммы № 1 и его значения
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 1 Программы)

Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Доля запросов
на оказание базовых услуг государственных
и муниципальных учреждений культуры, выполненных
с использованием  информационных и телекоммуникационных технологий (%)

10

10

30

40

50";

 

раздел"Показатели задач подпрограммы № 1 Программы и их значения (с детализациейпо годам реализации подпрограммы № 1 Программы)" изложить в следующейредакции:

 

"Показатели задач подпрограммы № 1 Программы
и их значения
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 1 Программы)

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1. Доля областных
и муниципальных музеев и библиотек, имеющих центры доступа
к электронным фондам (%)

11

11

26

50

75

2. Доля документов библиотечных фондов областных библиотек, музейных предметов, объектов нематериального культурного наследия, внесенных в электронные каталоги (%)

10

15

25

30

35

3. Доля учреждений культуры в Томской области, представленных в сети Интернет (%)

8

18

25

30

40";

 

раздел"Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализацииподпрограммы № 1 Программы, тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

 

"Объем
и источники финансирования
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 1 Программы,
тыс. руб.)

Источники

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Областной бюджет (утверждено)

2 800

2 800

0

0

0

0

Областной бюджет (потребность)

53 400

0

5 000

5 000

22 750

20 650

Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию)

8 100

0

1 900

1 900

2 400

1 900

Местные бюджеты (прогноз)
(по согласованию)

4 650

0

750

800

1 550

1 550

Внебюджетные источники (прогноз)
(по согласованию)  

0

0

0

0

0

0

Всего
по источникам (утверждено)

2 800

2 800

0

0

0

0

Всего
по источникам (потребность)

66 150

0

7 650

7 700

26 700

24 100";

 

раздел "Объем и основные направления расходования средств (сдетализацией по годам реализации подпрограммы № 1 Программы, тыс. руб.)"изложить в следующей редакции:

 

"Объем и основные направления расходования средств
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 1 Программы, тыс. руб.)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Инвестиции

0

0

0

0

0

0

НИОКР

0

0

0

0

0

0

Прочее

68 950

2 800

7 650

7 700

26 700

24 100";

 

б) таблицуглавы 2 "Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы № 1 Программы"изложить в следующей редакции:

 

"Цель, задачи

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Цель –
развитие информационных и телекоммуника-ционных технологий
в отрасли культуры

Доля запросов
на оказание
базовых услуг государственных
и муниципальных учреждений культуры, выполненных
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (%)

10

10

30

40

50

Задача 1.
Создание условий
для использования информационных и телекоммуника-ционных технологий
в деятельности учреждений культуры

Доля областных и муниципальных музеев и библиотек, имеющих центры доступа
к электронным фондам (%)

11

11

26

50

75

Задача 2.
Создание электронных ресурсов культурного населения Томской области

Доля документов библиотечных фондов областных библиотек, музейных предметов, объектов нематериального культурного наследия, внесенных
в электронные каталоги (%)

10

15

25

30

35

Задача 3.
Обеспечение доступа
к ресурсам учреждений культуры на основе информационных и телекоммуника-ционных технологий

Доля учреждений культуры в Томской области, представленных в сети Интернет (%)

8

18

25

30

40";

 

в) главу 3 "Перечень мероприятийподпрограммы № 1 Программы" изложить в новой редакции согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению;

г) в главе 4"Механизмы реализации и управления подпрограммой № 1 Программы, включаяресурсное обеспечение":

абзац второйизложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования подпрограммы № 1 Программы составляет 2 800 тыс. рублей, втом числе:";

таблицуизложить в следующей редакции:

"тыс. рублей

Источники

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Областной бюджет (утверждено)

2 800

2800

0

0

0

0

Областной бюджет (потребность)

(2017 г. – прогноз)

53 400

0

5 000

5 000

22 750

20 650

Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию)

8 100

0

1 900

1 900

2 400

1 900

Местные бюджеты
(прогноз)
(по согласованию)

4 650

0

750

800

1 550

1 550

Внебюджетные источники (прогноз)
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Всего по источникам (утверждено)

2 800

2 800

0

0

0

0

Всего по источникам (потребность)
(2017 г. – прогноз)

66 150

0

7 650

7 700

26 700

24 100";

 

5) в подпрограмме "Муниципальная культура Томской области"(приложение № 2 к Программе) (далее – подпрограмма № 2):

а) в паспорте подпрограммы № 2:

раздел "Показатели цели подпрограммы № 2 Программы и их значения(с детализацией по годам реализации)" изложить в следующей редакции:

 

"Показатель цели подпрограммы № 2 Программы
и его значения
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 2 Программы)

Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Индекс участия населения в платных
культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области (%)

214

250

300

350

350";

 

раздел"Показатели задач подпрограммы № 2 Программы и их значения (с детализациейпо годам реализации подпрограммы № 2 Программы)" изложить в следующейредакции:

 

"Показатели задач подпрограммы № 2 Программы
и их значения
(с детализацией 
по годам реализации подпрограммы № 2 Программы)

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1. Количество муниципальных образований Томской области, получивших грантовую поддержку (ед.)

5

0

9

11

11

2. Число населенных пунктов в Томской области, обслуживаемых мобильными клубами, библиотеками, киноустановками (ед.)

5

5

7

10

15

3. Число участников культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области
(тыс. чел.)

1 000

0

2 000

2 500

3 000

4. Количество построенных и реконструированных зданий муниципальных учреждений культуры (ед.)

0

1

2

0

0

5. Количество мероприятий, направленных
на сохранение и развитие традиционной народной культуры (ед.)

10

0

15

15

15";

 

раздел"Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализацииподпрограммы № 2 Программы, тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

 

"Объем и источники финансирования
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 2 Программы,
тыс. руб.)

Источники

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Областной бюджет (утверждено)  

258 100

217 600

40 500

0

0

0

Областной бюджет (потребность)
(2017 г. – прогноз)

121 000

0

15 000

15 000

45 500

45 500

Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию)

80 000

0

65 000

15 000

0

0

Местные бюджеты (прогноз)
(по согласованию)

49 900

3 200

19 200

9 700

8 900

8 900

Внебюджетные источники (прогноз)
(по согласованию)  

0

0

0

0

0

0

Всего
по источникам

(утверждено)

258 100

217 600

40 500

0

0

0

Всего
по источникам

(потребность)

250 900

3 200

99 200

39 700

54 400

54 400";

 

раздел "Объем и основные направления расходования средств (сдетализацией по годам реализации подпрограммы № 2 Программы, тыс. руб.)"изложить в следующей редакции:

 

"Объем и основные направления расходования средств
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 2 Программы,
тыс. руб.)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Инвестиции

240 500

200 000

40 500

0

0

0

НИОКР

0

0

0

0

0

0

Прочее

268 500

20 800

99 200

39 700

54 400

54 400";

 

б) таблицуглавы 2 "Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы № 2 Программы"изложить в следующей редакции:

 

"Цель, задачи

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Цель –
создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Томской области к культурным услугам

Индекс участия населения в платных
культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Томской области (%)

214

250

300

350

350

Задача 1.
Создание условий
для максимального доступа городского и сельского населения
к культурным ценностям

Количество муниципальных образований Томской области, получивших грантовую поддержку (ед.)

5

0

9

11

11

Число населенных пунктов в Томской области, обслуживаемых мобильными клубами, библиотеками, киноустановками (ед.)

5

5

7

10

15

Число участников культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Томской области (тыс. чел.)

1 000

0

2 000

2 500

3 000

Задача 2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Количество построенных и реконструированных зданий муниципальных учреждений культуры (ед.)

0

1

2

0

0

 

Задача 3.
Создание условий
для сохранения
и развития традиционной народной культуры

Количество мероприятий, направленных
на сохранение и развитие традиционной народной культуры (ед.)

10

0

15

15

15";

 

 

в) главу 3 "Перечень мероприятий подпрограммы № 2 Программы"изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

г) в главе 4"Механизмы реализации и управления подпрограммой № 2 Программы, включаяресурсное обеспечение":

абзац второйизложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования подпрограммы № 2 Программы составляет 258 100 тыс. рублей,в том числе:";

таблицуизложить в следующей редакции:

"тыс. рублей

Источники

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Областной бюджет
(утверждено)

258 100

217 600

40 500

0

0

0

Областной бюджет (потребность)
(2017 г. – прогноз)

121 000

0

15 000

15 000

45 500

45 500

Федеральный бюджет 
(прогноз)
(по согласованию)

80 000

0

65 000

15 000

0

0

Местные бюджеты
(прогноз)
(по согласованию)

49 900

3 200

19 200

9 700

8 900

8 900

Внебюджетные  источники (прогноз)
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Всего по источникам

(утверждено)

258 100

217 600

40 500

0

0

0

Всего по источникам

(потребность)

250 900

3 200

99 200

39 700

54 400

54 400";

 

6) вподпрограмме "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектовкультурного наследия Томской области" (приложение № 3 к Программе) (далее– подпрограмма № 3):

а) в паспортеподпрограммы № 3:

раздел"Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализацииподпрограммы № 3 Программы, тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

 

"Объем и источники финансирования
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 3 Программы,
тыс. руб.)

Источники

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Областной бюджет (утверждено)

28 600

13 600

15 000

0

0

0

Областной бюджет (потребность)
(2017 г. – прогноз)

88 210

0

0

15 000

43 300

29 910

Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Местные бюджеты    
(прогноз)
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники (прогноз)
(по согласованию)  

0

0

0

0

0

0

Всего
по источникам

(утверждено)

28 600

13 600

15 000

0

0

0

Всего
по источникам

(потребность)

88 210

0

0

15 000

43 300

29 910";

 

раздел "Объем и основные направления расходования средств (сдетализацией по годам реализации, тыс. рублей)" изложить в следующейредакции:

 

"Объем и основные направления расходования средств (с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 3 Программы,
тыс. руб.)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Инвестиции

104 600

10 600

12 000

12 000

41 300

28 700

НИОКР

12 210

3 000

3 000

3 000

2 000

1 210

Прочее

0

0

0

0

0

0";

 

б) главу 3 "Перечень мероприятийподпрограммы № 3 Программы" изложить в новой редакции согласно приложению№ 3 к настоящему постановлению;

в) в главе 4"Механизмы реализации и управления подпрограммой № 3 Программы":

абзац второйизложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования подпрограммы № 3 Программы составляет 28 600 тыс. рублей,в том числе:";

таблицуизложить в следующей редакции:

 

"тыс. рублей

Источники

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Областной бюджет
(утверждено)  

28 600

13 600

15 000

0

0

0

Областной бюджет (потребность)
(2017 г. – прогноз)

88 210

0

0

15 000

43 300

29 910

Федеральный бюджет 
(прогноз)
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Местные бюджеты 
(прогноз)
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники (прогноз)
(по согласованию)  

0

0

0

0

0

0

Всего по источникам

(утверждено)

28 600

13 600

15 000

0

0

0

Всего по источникам

(потребность)

88 210

0

0

15 000

43 300

29 910";

 

7) в подпрограмме "Развитие творческого потенциала на территорииТомской области" (приложение № 4 к Программе) (далее – подпрограмма № 4):

а) в паспорте подпрограммы № 4:

раздел"Показатели цели подпрограммы № 4 Программы и их значения (с детализациейпо годам реализации)" изложить в следующей редакции:

 

"Показатель цели подпрограммы № 4 Программы
и его значения
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 4 Программы)

Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Доля поддержанных творческих проектов и инициатив в сфере культуры и искусства (%)

3

10

12

24

50";

 

раздел"Показатели задач подпрограммы № 4 Программы и их значения (с детализациейпо годам реализации подпрограммы № 4 Программы)" изложить в следующейредакции:

 

"Показатели задач подпрограммы № 4 Программы
и их значения
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 4 Программы)

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1. Количество выделенных грантов на поддержку молодых специалистов, ед. 

20

0

20

20

20

2. Доля детских школ искусств, получивших поддержку

29

0

30

30

30

3. Количество проектов с участием выдающихся коллективов и исполнителей, ед.

2

0

3

4

5";

 

раздел"Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализацииподпрограммы № 4 Программы, тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

 

"Объем и источники финансирования
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 4 Программы,
тыс. руб.)

Источники

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Областной бюджет

(утверждено)  

63 158

30 000

33 158

0

0

0

Областной бюджет (потребность)

(2017 г. – прогноз)

118 000

0

28 000

28 000

31 000

31 000

Федеральный бюджет (прогноз) (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Местные бюджеты    
(прогноз)
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники (прогноз)
(по согласованию)  

0

0

0

0

0

0

Всего
по источникам (утверждено)

63 158

30 000

33 158

0

0

0

Всего
по источникам (потребность)

118 000

0

28 000

28 000

31 000

31 000";

 

раздел "Объем и основные направления расходования средств (сдетализацией по годам реализации подпрограммы № 4 Программы, тыс. руб.)"изложить в следующей редакции:

 

"Объем и основные направления расходования средств
(с детализацией
по годам реализации подпрограммы № 4 Программы, тыс. руб.)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Инвестиции

0

0

0

0

0

0

НИОКР

0

0

0

0

0

0

Прочее

181 158

30 000

61 158

28 000

31 000

31 000";

 

б) таблицуглавы 2 "Цель и задачи, целевые показатели подпрограммы № 4Программы" изложить в следующей редакции:

 

"Цель, задачи

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Цель –
создание условий
на территории Томской области
для поддержки творческого потенциала

Доля поддержанных творческих проектов и инициатив в сфере культуры и искусства (%)

3

10

12

24

50

Задача 1.
Создание условий
по формированию системы повышения профессионализма
и мастерства специалистов в сфере культуры

Количество выделенных грантов на поддержку молодых специалистов, ед. 

20

0

20

20

20

Доля детских
школ искусств, получивших поддержку

29

0

30

30

30

Задача 2.
Обеспечение доступа жителей Томской области к лучшим мировым и отечественным культурным практикам

Количество проектов с участием выдающихся коллективов и исполнителей, ед. 

2

0

3

4

5";

 

в) главу "Перечень мероприятийподпрограммы № 4 Программы" изложить в новой редакции согласно приложению№ 4 к настоящему постановлению;

г) в главе 4"Механизмы реализации и управления подпрограммой № 4 Программы":

абзац второйизложить в следующей редакции:

"Общийобъем финансирования подпрограммы № 4 Программы составляет 63 158 тыс. рублей,в том числе:";

таблицуизложить в следующей редакции:

 

 

 

"тыс. рублей

Источники

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Областной бюджет
(утверждено)  

63 158

30 000

33 158

0

0

0

Областной бюджет (потребность)
(2017 г. – прогноз)

118 000

0

28 000

28 000

31 000

31 000

Федеральный бюджет 
(прогноз)
(по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Местные бюджеты (прогноз) (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники (прогноз)
(по согласованию)  

0

0

0

0

0

0

Всего по источникам (утверждено)

63 158

30 000

33 158

0

0

0

Всего по источникам (потребность)

118 000

0

28 000

28 000

31 000

31 000".

 

2. Положениянастоящего постановления в части переименования долгосрочных целевых программприменяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполненииобластного бюджета, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и2016 годов.

 

 

И.о .Губернатора Томской области                                                           А.М. Феденёв

 

 


Приложение № 1

к постановлению

Администрации Томской области

от 16.12.2013 № 535а

 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы № 1Программы

 



п/п

Наименования цели, задачи, мероприятия подпрограммы № 1 Программы

Срок исполнения

Объем финансиро-вания (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Ответственные исполнители

Показатель результата мероприятия <1>

федераль-ного бюджета
(по согла-
сованию)

областного
бюджета

местных
бюджетов
(по согла-
сованию)

внебюд-
жетных
источников
(по согла-
сованию)

Цель: развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры

Задача 1. Создание условий для использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности учреждений культуры

1.1.

Создание информационно-технологической инфраструктуры областных и муниципальных музеев

2013 – 2017 гг.

(утверждено)

0

0

0

0

0

Департамент
по культуре и туризму Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области
(по согласованию)

Доля областных и муниципальных музеев, имеющих центры доступа к электронным фондам:

2013 – 2017 гг.

(потребность)

7 000

500

5 000

1 500

0

2013 г.

0

0

0

0

0

2013 г. – 13,3%
(на уровне 2012 г.)

2014 г. (утверждено)

0

0

0

0

0

2014 г. – 13,3%
(на уровне 2012 г.)

2014 г. (потребность)

0

0

0

0

0

 

2015 г. (потребность)

0

0

0

0

0

2015 г. – 13,3%
(на уровне 2012 г.)

2016 г. (потребность)

3 750

500

2 500

750

0

2016 г. – 56,6%
(на уровне 2012 г.)

2017 г.

(прогноз)

3 250

0

2 500

750

0

2017 г. – 100%

1.2.

Создание информационно-технологической инфраструктуры общедоступных областных и муниципальных библиотек

 

2013 – 2017 гг.

(утверждено)

0

0

0

0

0

Департамент
по культуре и туризму Томской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области
(по согласованию)

Доля общедоступных библиотек, имеющих центры доступа
к электронным фондам:

2013 – 2017 гг.

(потребность)

34 900

4 000

29 000

1 900

0

2013 г.

0

0

0

0

0

2013 г. – 31,6%

2014 г. (утверждено)

0

0

0

0

0

2014 г. – 31,6% 

2014 г. (потребность)

1 800

1 000

400

400

0

 

2015 г. (потребность)

1 900

1 000

400

500

0

2015 г. – 32%

2016 г. (потребность)

16 600

1 000

15 100

500

0

2016 г. – 34,4%

2017 г.

(прогноз)

14 600

1 000

13 100

500

0

2017 г. – 70%

1.3.

Обеспечение доступа общедоступных областных и муниципальных библиотек к сети Интернет 

2013 – 2017 гг.

(утверждено)

0

0

0

0

0

Департамент
по культуре и туризму Томской области;
Департамент развития информационного общества Администрации Томской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований   
Томской области
(по согласованию)

Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет
со скоростью не менее 512 Кб/сек.:

2013 – 2017 гг.

(потребность)

4 400

1 000

2 600

800

0

2013 г.

0

0

0

0

0

2013 г. – 25,5%
(на уровне 2012 г.)

2014 г. (утверждено)

0

0

0

0

0

2014 г. – 25,5%
(на уровне 2012 г.)

2014 г. (потребность)

1 100

250

650

200

0

 

2015 г. (потребность)

1 100

250

650

200

0

2015 г. – 39%

2016 г. (потребность)

1 100

250

650

200

0

2016 г. – 52,8%

2017 г.

(прогноз)

1 100

250

650

200

0

2017 г. – 66,4% 

 

Всего по задаче 1

2013 – 2017 гг.

(утверждено)

0

0

0

0

0

 

 

2013 – 2017 гг.

(потребность)

46 300

5 500

36 600

4 200

0

2013 г.

0

0

0

0

0

2014 г. (утверждено)

0

0

0

0

0

2014 г. (потребность)

2 900

1 250

1 050

600

0

2015 г. (потребность)

3 000

1 250

1 050

700

0

2016 г. (потребность)

21 450

1 750

18 250

1 450

0

2017 г.
(прогноз)

18 950

1 250

16 250

1 450

0

Задача 2. Создание электронных ресурсов культурного наследия Томской области

 

2.1.

Оцифровка и электронная каталогизация музейных фондов

2013 – 2017 гг.

(утверждено)

1 000

0

1 000

0

0

Департамент
по культуре и туризму Томской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области
(по согласованию)

Количество оцифрованных предметов музейных фондов (увеличение): 

2013 – 2017 гг.

(потребность)

4 000

0

4 000

0

0

2013 г.

1 000

0

1 000

0

0

2013 г. – 93 тыс. ед.

2014 г. (утверждено)

0

0

0

0

0

2014 г. – 93 тыс. ед.

2014 г. (потребность)

1 000

0

1 000

0

0

 

2015 г. (потребность)

1 000

0

1 000

0

0

2015 г. – 97 тыс. ед.

2016 г. (потребность)

1 000

0

1 000

0

0

2016 г. – 100 тыс. ед.

2017 г.

(прогноз)

1 000

0

1 000

0

0

2017 г. – 103 тыс. ед.

2.2.

Оцифровка и электронная каталогизация библиотечных фондов

2013 – 2017 гг.

(утверждено)

1 000

0

1 000

0

0

Департамент
по культуре и туризму Томской области;
областные государственные автономные учреждения культуры

Количество оцифрованных документов библиотечных фондов: 

2013 – 2017 гг.

(потребность)

11 000

2 000

9 000

0

0

2013 г.

1 000

0

1 000

0

0

2013 г. – 6 000 ед.

2014 г. (утверждено)

0

0

0

0

0

2014 г. – 6 000 ед.

2014 г. (потребность)

2 500

500

2 000

0

0

 

2015 г. (потребность)

2 500

500

2 000

0

0

2015 г. – 6 500 ед.

2016 г. (потребность)

3 000

500

2 500

0

0

2016 г. – 7 000 ед.

2017 г.

(прогноз)

3 000

500

2 500

0

0

2017 г. – 7 500 ед.

2.3.

Формирование регионального каталога объектов нематериального культурного наследия, участие в формировании общероссийского каталога объектов нематериального культурного наследия

2013 – 2017 гг.

(утверждено)

300

0

300

0

0

Департамент
по культуре и туризму Томской области

Количество объектов нематериального культурного наследия, занесенных в каталог:

2013 – 2017 гг.

(потребность)

1 100

200

900

0

0

2013 г.

300

0

300

0

0

2013 г. – 5 ед.

2014 г. (утверждено)

0

0

0

0

0

2014 г. – 5 ед.

2014 г. (потребность)

300

50

250

0

0

 

2015 г. (потребность)

300

50

250

0

0

2015 г. – 10 ед.

2016 г. (потребность)

250

50

200

0

0

2016 г. – 15 ед.

2017 г.

(прогноз)

250

50

200

0

0

2017 г. – 20 ед.

 

Всего по задаче 2

2013 – 2017 гг.

(утверждено)

2 300

0

2 300

0

0

 

 

2013 – 2017 гг.

(потребность)

16 100

2 200

13 900

0

0

2013 г.

2 300

0

2 300

0

0

2014 г. (утверждено)

0

0

0

0

0

2014 г. (потребность)

3 800

550

3 250

0

0

2015 г. (потребность)

3 800

550

3 250

0

0

2016 г. (потребность)

4 250

550

3 700

0

0

2017 г.

(прогноз)

4 250

550

3 700

0

0

Задача 3. Обеспечение доступа к ресурсам учреждений культуры на основе информационных и телекоммуникационных технологий

3.1.

Создание и поддержка интернет-сайтов учреждений культуры Томской области

2013 – 2017 гг.

(утверждено)

0

0

0

0

0

Департамент
по культуре и туризму Томской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области
(по согласованию)

Количество учреждений культуры Томской области, имеющих сайты (страницы на сайте):

2013 – 2017 гг.

(потребность)

700

0

500

200

0

2013 г.

0

0

0

0

0

2013 г. – 50 ед.
(на уровне 2012 г.)

2014 г. (утверждено)

0

0

0

0

0

2014 г. – 50 ед.
(на уровне 2012 г.)

2014 г. (потребность)

50

0

0

50

0

 

2015 г. (потребность)

150

0

100

50

0

2015 г. – 60 ед.

2016 г. (потребность)

250

0

200

50

0

2016 г. – 160 ед.

2017 г.

(прогноз)

250

0

200

50

0

2017 г. – 400 ед.

3.2.

Создание и поддержка интернет-портала "Культура Томской области"

2013 – 2017 гг.

(утверждено)

500

0

500

0

0

Департамент
по культуре и туризму Томской области; Департамент развития информационного общества Администрации Томской области

Количество посещений портала (увеличение):

2013 – 2017 гг.

(потребность)

1 400

200

1 200

0

0

2013 г.

500

0

500

0

0

2013 г. – 15 тыс. ед.

2014 г. (утверждено)

0

0

0

0

0

2014 г. – 20 тыс. ед.

2014 г. (потребность)

350

50

300

0

0

 

2015 г. (потребность)

350

50

300